Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240327 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upratovacie práce | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 02.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240324 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 8646,60 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 | 02.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240323 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 992,10 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 02.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240322 | Východoslovenské vodárne a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 185,93 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 01.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240320 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018 |
00186155 | Kontajner prepožičaný | 93,5 vrátane DPH |
462 | 01.08.2012 | 18.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240315 | MUDr. Michal Semjon ObZS Ubľa 119, 067 73 |
37939866 | Poskytnuté služby za výkony na účely soc. pomoci | 111,52 bez DPH |
26.07.2012 | 14.08.2012 | 13.8.2012 | ||
11240310 | MUDr. Kunecová Nadežda Strojárska 20, 069 01 Snina |
31989659 | Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti | 125,46 bez DPH |
17.07.2012 | 14.08.2012 | 13.8.2012 | ||
11240309 | Dr.Cornaničová Mária Šudentská 1438 |
03551631 | Poskytnuté služby za výkony na účely soc. pomoci v mesiaci jún | 6,97 bez DPH |
17.07.2012 | 14.08.2012 | 13.8.2012 | ||
11240300 | A.M.Medicallis, s.r.o Študenská 1438 069 01 Snina |
43956343 | Vypísanie tlačív na kompenzacie | 41,82 bez DPH |
12.07.2012 | 14.08.2012 | 13.8.2012 | ||
11240321 | Východoslovenská energetika Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina | 2849 vrátane DPH |
5100642196 | 01.08.2012 | 08.08.2012 | 13.8.2012 | |
11240318 | Jaroslav Lukáč TELELUKservis Košarovce 110, 09406 |
10682911 | Oprava kopírovacieho stroja Sharp 5316 | 543,70 vrátane DPH |
47/2012 | 26.7.2012 | 07.08.2012 | 13.8.2012 | |
11240317 | Jaroslav Lukáč TELELUKservis Košarovce 110, 09406 |
10682911 | Oprava kopírovacieho stroja Ricoh Aficio 2022 | 574,92 vrátane DPH |
47/2012 | 26.7.2012 | 07.08.2012 | 13.8.2012 | |
11240316 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 752,98 vrátane DPH |
46/2012 | 26.7.2012 | 07.08.2012 | 13.8.2012 | |
11240313 | Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50, KOŠICE |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 266,98 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 24.7.2012 | 07.08.2012 | 13.8.2012 | |
11240312 | ASTA, spol.s.r.o.Humenné Brestovská 1056, Humenné |
2020510690 | Práca a materiál použité na vozidlo Škoda Octavia e.č.HE 427AX | 296 vrátane DPH |
45/2012 | 20.7.2012 | 07.08.2012 | 13.8.2012 | |
11240311 | Jaroslav Lukáč Telelukservis 09406 Košarovce |
10682911 | Oprava kopír. stroja | 478,80 vrátane DPH |
43/2012 | 19.7.2012 | 07.08.2012 | 13.8.2012 | |
11240304 | Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK Hrubov 81 |
17134692 | oprava výťahu | 473,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 3/97 | 16.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240302 | Slovenská pošta Partizánska 9 , Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 4539,80 vrátane DPH |
13.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | ||
11240301 | Slovanet Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | telekomunikačné služby | 103,62 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 13.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240299 | Orange Slovensko a.s. Prievozksá 6 , Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 574,89 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | 11.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240298 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 799,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 11.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240297 | Teplo GGE s.r.o Rozkvet 2058/125 , Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla a teplej vody | 636,82 vrátane DPH |
zmluva č. 901 | 11.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240295 | T-com karadžičova 10 , Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 154,37 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240294 | T-com, Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240293 | Únia žien okresná organizácia Kukorelliho 60, Humenné |
00417378 | nájom nebytových priestorov | 86,93 vrátane DPH |
Zmluva o námje nebytových priestorov | 10.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240292 | Východoslovenská energetika Mlynská 21 , Košice |
36211222 | elektrina | 16,17 vrátane DPH |
5100642196C | 10.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240291 | Marcela Galandová - Gameco Komenského 2827/105 |
40116000 | Preprava osôb | 292,32 vrátane DPH |
č. 1/2012 o zabezpečení prepravy osôb | 9.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240288 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb | 6.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240287 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb | 6.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240286 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb | 6.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240285 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb | 6.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240262 | Dr. Čornaničová Mária Študentská 1438, Snina |
35519631 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
22.6.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | ||
11240308 | Humenská energetická spoločnosť Chemslonská 1, Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 4198,97 bez DPH |
129/04/HES | 17.7.2012 | 20.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240284 | MED-AID s.r.i. Lackovce38 |
36500585 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
6.7.2012 | 20.07.2012 | 30.7.2012 | ||
11240283 | MUDr. František Šarišský Lackovce38 |
37876414 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
6.7.2012 | 20.07.2012 | 30.7.2012 | ||
11240268 | Katos MED Komenského ,, Humenné |
44968361 | zdravotné úkony | 69,70 bez DPH |
2.7.2012 | 20.07.2012 | 30.7.2012 | ||
11240307 | Kridla s.r.o Mierova 94 , Humenne |
36466778 | kancelárske potreby | 443,50 vrátane DPH |
44/2012 | 17.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240306 | Jaroslav Lukáč TELELUKservis Košarovce 110 |
10682911 | oprava kopírovacieho stroja | 328,80 vrátane DPH |
43/2012 | 16.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240305 | Jaroslav Lukáč TELELUKservis Košarovce 110 |
10682911 | oprava kopírovacieho stroja | 330 vrátane DPH |
43/2012 | 16.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 | |
51240013 | Xepap s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier | 221,15 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | 2.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 |