Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240572 | Jaroslav Lukáč Teleluk servis Košarovce |
10682911 | Oprava kopírovacieho stroja | 236,04 vrátane DPH |
71/2012 | 18.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240171 | Kridla s.r.o. Mirova 94, Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 235,85 vrátane DPH |
23/2012 | 24.4.2012 | 27.04.2012 | 2.5.2012 | |
11240440 | HAGARD:HAL, a.s. Pražská 9. Humenné |
34144650 | Trubica TL/D36/865, SEZ-zásuvka Z3121 | 230,24 vrátane DPH |
62/2012 | 19.10.2012 | 25.10.2012 | 30.10.2012 | |
11240428 | Energobyt s.r.o Lipová 1 , Humenné |
31680321 | dodávka a montáž vykurovacieho telesa a výmena ventilov | 228,13 vrátane DPH |
57/2012 | 12.10.2012 | 19.10.2012 | 5.11.2012 | |
11240050 | Audioline Multimedia s.r.o. Tulipánová 7, 841 02 Bratislava |
35827009 | oprava fluidboxu - výmena zdrojovej časti | 228,00 EUR vrátane DPH |
06.02.2012 | 08.02.2012 | 8.2.2012 | ||
11240503 | MED -AID s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
37937791 | Poskytovanie PZSč. 1/2012 | 225 vrátane DPH |
č.1/2011 | 27.11.2012 | 30.11.2012 | 3.12.2012 | |
51240034 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 NP VII-2 | 223,53 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240008 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier | 223,52 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | 2.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 | |
51240031 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 - NP XXV | 221,15 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240013 | Xepap s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier | 221,15 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | 2.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240244 | Praktik AP s.r.o. 1. mája 2045/21, Humenné |
45651086 | Zdrav. výkony na účely soc. pomoci za obdobie 12/2011 - 05/2012 | 216,07 bez DPH |
07.06.2012 | 26.06.2012 | 26.6.2012 | ||
11240601 | Energobyt s.r.o. Lipová 1 , Humenné |
31680321 | montáž regulačných a odvzdušňovacích ventilov | 214,38 vrátane DPH |
121/2012 | 28.12.2012 | 28.12.2012 | 31.12.2012 | |
51240025 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 199,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 22/2012/ESF NP abs.prax | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
FA/45/2012 | GALAT FABRYKA OKIEN DRZWI PCV ALUMINIUM Towarowa 3, 33-300 Nowy Sacz |
00000000 | servis bezbariérového vstupu do budovy UPSVR | 199,04 EUR bez DPH |
č. 12/2012 | 20.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240509 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor Kukorelliho 1505/50, Humenné |
37947613 | Odmena §14 ods.1 písm a) v Ex 821/2007 | 186,44 vrátane DPH |
30.11.2012 | 05.12.2012 | 4.12.2012 | ||
11240322 | Východoslovenské vodárne a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 185,93 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 01.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240263 | Krídla s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 184,36 vrátane DPH |
37/2012 | 27.6.2012 | 09.07.2012 | 9.7.2012 | |
11240157 | Medicalis s.r.o Sládkovičova 300/3 , Snina |
36501204 | vystavovanie lekárskych nálezov pre ÚPSVR Humenné január-marec 2012 | 181,22 bez DPH |
12.4.2012 | 04.05.2012 | 15.5.2012 | ||
11240504 | Technická inšpekcia a.s. Trnavská cesta 56. Bratislava |
36653004 | Vykonanie opravnej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích "Osobný výťah.." | 180 vrátane DPH |
68/2012 | 28.11.2012 | 30.11.2012 | 3.12.2012 | |
11240337 | VSE a.s. Mlynská 4 , Košice |
36211222 | elektrina- preplatok | 179,57 vrátane DPH |
zmluva 5100642196C | 9.8.2012 | 16.08.2012 | 28.8.2012 | |
51240003 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier | 176,40 vrátane DPH |
20396/20122-IV/5 | 2.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240498 | Klima s.r.o. 6itavská 976/40, Marcelová |
44794410 | Profylaktická prehliadka klimatizácie | 175,20 vrátane DPH |
81/2012 | 27.11.2012 | 29.11.2012 | 30.11.2012 | |
11240015 | Varšaníková Ľudmila, MUDr. Sladkovičová 300/3, 06901 Snina |
35508027 | vyúčtovanie vystavených dokladov poistencov za obdobie 4.Q.2011 | 174,25 EUR bez DPH |
10.01.2012 | 30.01.2012 | 30.1.2012 | ||
11240014 | JUDUMED, s.r.o. MUDr. Juraj Dušák Štefánikova 1525, 06601 Humenné |
36515205 | za zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci obdobie 07.-12./2011 | 174,25 EUR bez DPH |
09.01.2012 | 20.01.2012 | 23.1.2012 | ||
11240521 | MUDr. Mária Petrová Lúčna 14, Humenné |
46015329 | Za poskytovanie zdravotnej starostlivosti | 167,28 bez DPH |
05.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | ||
11240303 | JUDUMED s.r.o Štefánikova 1525, HUmené |
36515205 | zdravotné úkony | 167,28 bez DPH |
13.7.2012 | 27.07.2012 | 30.7.2012 | ||
11240005 | Medicentrum Snina, s.r.o. Študentská 3636/46, 069 01 Snina |
36686352 | zdravotné výkony na účely peňažných príspevkov a kompenzácií | 167,28 EUR bez DPH |
03.01.2012 | 30.01.2012 | 30.1.2012 | ||
51240007 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier | 166,21 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | 2.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240560 | Polygra KOšICE Ostrovského 1, Košice |
17082528 | N základe DL a ML | 164,40 vrátane DPH |
91/2012 | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240445 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 164,06 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 30.10.2012 | 08.11.2012 | 7.11.2012 | |
11240552 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Kancelárske potreby | 160,75 vrátane DPH |
108/2012 | 13.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
51240012 | Xepap s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier | 156,03 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | 2.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240422 | Slovac telecom Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 154,37 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2012 | 19.10.2012 | 5.11.2012 | |
11240380 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky | 154,37 vrátane DPH |
Zmluva o pripojeni | 10.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240334 | Slovac telecom a.s. Karadžičova10, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 154,37 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240295 | T-com karadžičova 10 , Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 154,37 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240242 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Telef. poplatky za obdobie 01.05.2012 - 31.05.2012 | 154,37 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. 1149721403 | 07.06.2012 | 21.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240199 | Slovac telecom a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 154,37 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. 1149721403 | 9.5.2012 | 21.05.2012 | 16.5.2012 | |
11240151 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby, obdobie 03/2012 | 154,37 EUR vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. 1149721403, TP 9900577846 | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 16.4.2012 | |
11240105 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónne a internetové služby 02/2012 | 154,37 EUR vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. 1149721403, TP 9900577846 | 07.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 |