Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240313 | Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50, KOŠICE |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 266,98 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 24.7.2012 | 07.08.2012 | 13.8.2012 | |
11240314 | REMO s.r.o Mierová 64, Humenné |
31656382 | prehliadka vozidla | 486,41 vrátane DPH |
30/2012 | 24.7.2012 | 27.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240315 | MUDr. Michal Semjon ObZS Ubľa 119, 067 73 |
37939866 | Poskytnuté služby za výkony na účely soc. pomoci | 111,52 bez DPH |
26.07.2012 | 14.08.2012 | 13.8.2012 | ||
11240318 | Jaroslav Lukáč TELELUKservis Košarovce 110, 09406 |
10682911 | Oprava kopírovacieho stroja Sharp 5316 | 543,70 vrátane DPH |
47/2012 | 26.7.2012 | 07.08.2012 | 13.8.2012 | |
11240317 | Jaroslav Lukáč TELELUKservis Košarovce 110, 09406 |
10682911 | Oprava kopírovacieho stroja Ricoh Aficio 2022 | 574,92 vrátane DPH |
47/2012 | 26.7.2012 | 07.08.2012 | 13.8.2012 | |
11240316 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 752,98 vrátane DPH |
46/2012 | 26.7.2012 | 07.08.2012 | 13.8.2012 | |
11240322 | Východoslovenské vodárne a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 185,93 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 01.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240320 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018 |
00186155 | Kontajner prepožičaný | 93,5 vrátane DPH |
462 | 01.08.2012 | 18.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240321 | Východoslovenská energetika Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina | 2849 vrátane DPH |
5100642196 | 01.08.2012 | 08.08.2012 | 13.8.2012 | |
11240326 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3. Snina |
36488844 | Náklady poskytnuté za zdravotnú starostlivosť | 34,85 bez DPH |
02.08.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | ||
11240325 | MUDr. Homzová Silvia Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3. Snina |
36488844 | Náklady poskytnuté za zdravotnú starostlivosť | 27,88 bez DPH |
2.8.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | ||
11240327 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upratovacie práce | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 02.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240324 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 8646,60 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 | 02.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240323 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 992,10 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 02.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240329 | Medi-Parma s.r.o Pčoliné 261 |
36503916 | Za zdravotné výkony a výpis zo zdravotnej dokumentácie | 20,91 bez DPH |
03.08.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | ||
11240328 | MUDr. Hajduk Valerian Cintorínska 66, Belá n/Cir. |
36155951 | Náklady poskytnuté za zdravotnú starostlivosť | 20,91 bez DPH |
03.08.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | ||
11240330 | Marcela Galandová-GAMECO Komenského 2827/105 |
37937791 | doprava osôb | 45,70 vrátane DPH |
1/2012 | 03.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240331 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | Strážna služba | 1533,87 bez DPH |
9/2012 | 06.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240332 | AMB-EK s.r.o 1.mája 2045/21 Humenné |
45636745 | Za zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
29000712 | 06.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240335 | Slovac Telecom a.s. Karadžičova4 , Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240334 | Slovac telecom a.s. Karadžičova10, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 154,37 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240336 | Jaroslav Lukáč Telelukservis Košarovce 110 |
10682911 | oprava kopírovacieho stroja | 344,40 vrátane DPH |
48/2012 | 8.8.2012 | 27.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240343 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240342 | SWAN a s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240341 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240340 | SWAN a s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240339 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 718,92 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240337 | VSE a.s. Mlynská 4 , Košice |
36211222 | elektrina- preplatok | 179,57 vrátane DPH |
zmluva 5100642196C | 9.8.2012 | 16.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240338 | UNIA žien Slovenska Kukorelliho 1 |
00417378 | Náklady spojené s užívaním priestorov | 28,98 bez DPH |
Dohoda o skončení nájmu 4/2012 | 09.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240345 | Slovenská pošta Partizánska cesta9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 5982,00 vrátane DPH |
10.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | ||
11240344 | Teplo GGE s.r.o Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica |
36012424 | Dodávka tepla za mesiac 7/2012 | 636,82 vrátane DPH |
901 | 10.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240347 | Medicentrum Snina s.r.o. Študentská 3936/46 |
36686352 | Za zdravotné výkony na účely peň.príspevkov a kompenzácií | 83,64 vrátane DPH |
13.08.2012 | 12.09.2012 | 19.9.2012 | ||
11240349 | Orange a.s. Metodova 8 , Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 594,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby | 13.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240348 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | telekomunikačné služby | 103,62 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 13.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240350 | HES s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 4181,23 vrátane DPH |
129/04/HES | 17.8.2012 | 27.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240352 | Varšaníková Ľudmila MUDr. Sládkovičova 300/3. Snina |
35508027 | Náklady poskytnuté za zdravotnú starostlivosť | 257,89 bez DPH |
22.08.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | ||
11240356 | Marcela Galandová-GAMECO Komenského 2827/105, Snina |
40116000 | Doprava osôb | 292,32 vrátane DPH |
1/2012 | 31.08.2012 | 07.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240355 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018 |
00186155 | Kontajner prepožičaný | 74,80 bez DPH |
č.462 | 31.08.2012 | 07.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240359 | Pro Sanus-MR SNPč. 48 Snina |
45440166 | Spracovanie výpisu z dokumentácie | 48,79 bez DPH |
03.09.2012 | 03.10.2012 | 9.10.2012 | ||
11240358 | Kodami s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, Snina |
36506036 | Za zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
03.09.2012 | 03.10.2012 | 9.10.2012 |