Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240312 | ASTA, spol.s.r.o.Humenné Brestovská 1056, Humenné |
2020510690 | Práca a materiál použité na vozidlo Škoda Octavia e.č.HE 427AX | 296 vrátane DPH |
45/2012 | 20.7.2012 | 07.08.2012 | 13.8.2012 | |
11240311 | Jaroslav Lukáč Telelukservis 09406 Košarovce |
10682911 | Oprava kopír. stroja | 478,80 vrátane DPH |
43/2012 | 19.7.2012 | 07.08.2012 | 13.8.2012 | |
11240321 | Východoslovenská energetika Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina | 2849 vrátane DPH |
5100642196 | 01.08.2012 | 08.08.2012 | 13.8.2012 | |
11240315 | MUDr. Michal Semjon ObZS Ubľa 119, 067 73 |
37939866 | Poskytnuté služby za výkony na účely soc. pomoci | 111,52 bez DPH |
26.07.2012 | 14.08.2012 | 13.8.2012 | ||
11240310 | MUDr. Kunecová Nadežda Strojárska 20, 069 01 Snina |
31989659 | Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti | 125,46 bez DPH |
17.07.2012 | 14.08.2012 | 13.8.2012 | ||
11240309 | Dr.Cornaničová Mária Šudentská 1438 |
03551631 | Poskytnuté služby za výkony na účely soc. pomoci v mesiaci jún | 6,97 bez DPH |
17.07.2012 | 14.08.2012 | 13.8.2012 | ||
11240300 | A.M.Medicallis, s.r.o Študenská 1438 069 01 Snina |
43956343 | Vypísanie tlačív na kompenzacie | 41,82 bez DPH |
12.07.2012 | 14.08.2012 | 13.8.2012 | ||
11240344 | Teplo GGE s.r.o Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica |
36012424 | Dodávka tepla za mesiac 7/2012 | 636,82 vrátane DPH |
901 | 10.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240331 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | Strážna služba | 1533,87 bez DPH |
9/2012 | 06.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240338 | UNIA žien Slovenska Kukorelliho 1 |
00417378 | Náklady spojené s užívaním priestorov | 28,98 bez DPH |
Dohoda o skončení nájmu 4/2012 | 09.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240332 | AMB-EK s.r.o 1.mája 2045/21 Humenné |
45636745 | Za zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
29000712 | 06.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240330 | Marcela Galandová-GAMECO Komenského 2827/105 |
37937791 | doprava osôb | 45,70 vrátane DPH |
1/2012 | 03.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240327 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upratovacie práce | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 02.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240324 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 8646,60 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 | 02.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240323 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 992,10 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 02.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240322 | Východoslovenské vodárne a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 185,93 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 01.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240337 | VSE a.s. Mlynská 4 , Košice |
36211222 | elektrina- preplatok | 179,57 vrátane DPH |
zmluva 5100642196C | 9.8.2012 | 16.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240320 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018 |
00186155 | Kontajner prepožičaný | 93,5 vrátane DPH |
462 | 01.08.2012 | 18.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240349 | Orange a.s. Metodova 8 , Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 594,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby | 13.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240348 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | telekomunikačné služby | 103,62 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 13.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240345 | Slovenská pošta Partizánska cesta9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 5982,00 vrátane DPH |
10.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | ||
11240343 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240342 | SWAN a s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240341 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240340 | SWAN a s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240339 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 718,92 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240335 | Slovac Telecom a.s. Karadžičova4 , Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240334 | Slovac telecom a.s. Karadžičova10, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 154,37 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240336 | Jaroslav Lukáč Telelukservis Košarovce 110 |
10682911 | oprava kopírovacieho stroja | 344,40 vrátane DPH |
48/2012 | 8.8.2012 | 27.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240350 | HES s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 4181,23 vrátane DPH |
129/04/HES | 17.8.2012 | 27.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240356 | Marcela Galandová-GAMECO Komenského 2827/105, Snina |
40116000 | Doprava osôb | 292,32 vrátane DPH |
1/2012 | 31.08.2012 | 07.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240355 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018 |
00186155 | Kontajner prepožičaný | 74,80 bez DPH |
č.462 | 31.08.2012 | 07.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240346 | Medicid s.r.o. Svatoplukova 2515, Snina |
36516724 | Lekársky nález- kompenzácie | 104,55 bez DPH |
11.07.2012 | 07.09.2012 | 19.9.2012 | ||
11240362 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | Strážna služba | 1500,98 bez DPH |
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov | 04.09.2012 | 12.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240361 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | Stravné lístky | 9366,60 vrátane DPH |
307/P098 o poskytovaní stravovania | 04.09.2012 | 12.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240360 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 137,08 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 03.09.2012 | 12.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240347 | Medicentrum Snina s.r.o. Študentská 3936/46 |
36686352 | Za zdravotné výkony na účely peň.príspevkov a kompenzácií | 83,64 vrátane DPH |
13.08.2012 | 12.09.2012 | 19.9.2012 | ||
11240367 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 1025,42 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 05.09.2012 | 13.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240368 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | za upratovacie práce august 2012 | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 05.09.2012 | 13.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240395 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | Zbierka zákonov - vyúčtované | 0 bez DPH |
21.09.2012 | 14.09.2012 | 26.9.2012 |