Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240360 | ORMAN, spol.s.r.o. Riazanská 54, Bratislava |
17325609 | EURES-T Danubius - tlač odborných publikácií. | 6.215,04 vrátane DPH |
60/2012 | 14.06.2012 | 22.06.2012 | 26.7.2012 | |
11240359 | MUDr.Jóbová Adriana, s.r.o. Cyrilometódska 30, 940 01 Nové Zámky |
35969971 | Zdravotné výkony za obdobie od 01.12.2011 do 31.05.2012. | 6,97 bez DPH |
05.06.2012 | 02.07.2012 | 10.8.2012 | ||
11240358 | C&S GROUP s.r.o. Štefaníkova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce v priestoroch ÚPSVaR Komárno za obdobie 04/2012. | 1.499,56 vrátane DPH |
12/2012 | 14.06.2012 | 26.06.2012 | 13.7.2012 | |
11240357 | C&S GROUP s.r.o. Štefaníkova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce v priestoroch ÚPSVaR Komárno za obdobie 05/2012. | 1.499,56 vrátane DPH |
12/2012 | 14.06.2012 | 26.06.2012 | 13.7.2012 | |
11240356 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za odvod zrážkových vôd v prenajatých priestoroch M.R.Štefánika 9 a Župná 15 za obdobie 1.7.2011 do 31.03.2012 | 579,47 vrátane DPH |
16/2004 | 14.06.2012 | 26.06.2012 | 13.7.2012 | |
11240355 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka kopírovacieho papiera A4 - 300 bal. | 752,98 vrátane DPH |
15/2012 | 71/2012 | 14.06.2012 | 01.08.2012 | 4.9.2012 |
11240354 | Príma Pikk-Pakk Kft. Dob.utca 69, 1077 Budapest, Maďarsko |
EURES-T Danubius - grafické služby a príprava pre tlač ,,Právny mudrc HU" - maďarský jazyk a slovenský jazyk, ,,Právny mudrc SK" , ,,Začínam podnikať v Maďarsku" , ,,Začínam podnikať na Slovensku" ,,Stal som sa nezamestnaným v Maďarsku" , ,,Stal som sa nezamestnaným na Slovensku" - maďarský a slovenský jazyk | 1.200,00 bez DPH |
53/2012 | 07.06.2012 | 19.06.2012 | 26.7.2012 | ||
11240353 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo |
00159026 | Prenájom nebytových priestorov v Hurbanove za obdobie III.Q 2012 | 1.107,00 vrátane DPH |
20/2004 | 13.06.2012 | 20.06.2012 | 13.7.2012 | |
11240352 | Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno |
40856071 | Oprava laminátora GMPMYJOY 9. | 60,00 vrátane DPH |
74/2012 | 13.06.2012 | 20.06.2012 | 13.7.2012 | |
11240351 | C - service Meštianská 3019, 945 01 Komárno |
45681627 | Oprava kopírovacieho stroja Canon 2016. | 25,20 vrátane DPH |
67/2012 | 13.06.2012 | 20.06.2012 | 13.7.2012 | |
11240350 | REAL - K s.r.o. Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno |
36521931 | Oprava mechaniky na autostierači na služobnom vozidle Golf. | 149,05 vrátane DPH |
75/2012 | 12.06.2012 | 20.06.2012 | 13.7.2012 | |
11240349 | PhDr. Ladislav Maczkó Šafárikova 4939/12, 940 62 Nové Zámky |
44486421 | Fakturácia za poskytnuté služby v zmysle zmluvy OS/2012/34548/028570 - mediácia. | 409,18 bez DPH |
9/2012 | 12.06.2012 | 21.06.2012 | 13.7.2012 | |
11240348 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 05/2012. | 5.634,40 vrátane DPH |
12.06.2012 | 20.06.2012 | 13.7.2012 | ||
11240346 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia dodávky elektrickej energie v prenajatých priestoroch v Hurbanove za obdobie 06/2012. | 285,63 vrátane DPH |
20/2004 | 12.06.2012 | 20.06.2012 | 13.7.2012 | |
11240345 | Emil Krajčik, s.r.o. Dlhá 1424/47, 905 01 Senica |
36246204 | Nákup antibakteriálnych utierok na ruky a jednorázové rukavice. | 169,49 vrátane DPH |
66/2012 | 11.06.2012 | 20.06.2012 | 13.7.2012 | |
11240344 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za spotrebu elektr. energie v prenajatých priestoroch Župná 15, M.Ŕ.Štefánika 10/907, 9 za obdobie od 01.03.2012 do 30.04.2012. | 2.920,21 vrátane DPH |
16/2004 | 11.06.2012 | 20.06.2012 | 13.7.2012 | |
11240343 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Popatok za správu a údržbu siete LAN za 05/2012. | 1.127,52 vrátane DPH |
18/2008 | 08.06.2012 | 02.07.2012 | 10.8.2012 | |
11240342 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Poplatok za službu IP-Telefonia za 05/2012. | 1.059,18 vrátane DPH |
18/2008 | 08.06.2012 | 02.07.2012 | 10.8.2012 | |
11240341 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Poplatok VPN za 05/2012. | 3.717,56 vrátane DPH |
18/2008 | 08.06.2012 | 02.07.2012 | 10.8.2012 | |
11240340 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Poplatok DSLback za 05/2012. | 398,45 vrátane DPH |
18/2008 | 08.06.2012 | 02.07.2012 | 10.8.2012 | |
11240339 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne hovory pevných liniek za 05/2012. | 484,10 vrátane DPH |
18/2008 | 08.06.2012 | 02.07.2012 | 10.8.2012 | |
11240337 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Spotreba PHM za obdobie od 16.5.2012 do 31.05.2012. | 383,17 vrátane DPH |
4/2010 | 08.06.2012 | 15.06.2012 | 13.7.2012 | |
11240336 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky za internet - obdobie 05/2012. | 196,72 vrátane DPH |
14,15,16/2009 | 05.06.2012 | 15.06.2012 | 13.7.2012 | |
11240335 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za vodné - stočné v prenajatých priestoroch Župná 15, M.R.Štefánika 9 za obdobie od 1.9.2011 do 30.03.2012. | 2.346,00 vrátane DPH |
16/2004 | 05.06.2012 | 15.06.2012 | 13.7.2012 | |
11240334 | Diplomat-profesional, SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, 945 01 Komárno |
45352097 | Poplatok PCO za mesiac 06/2012. | 100,42 vrátane DPH |
3/2010 | 05.06.2012 | 13.06.2012 | 13.7.2012 | |
11240333 | Exekútorský úrad Komárno, JUDr. Ladislav Szabó Palatínová 41, 945 01 Komárno |
35610654 | Trovy zastavenej exekúcie EX 332/08 podľa uznesenia 6Er/345/2008-17. | 42,59 vrátane DPH |
01.06.2012 | 11.06.2012 | 13.7.2012 | ||
11240332 | WALDEK spol.s.r.o. Dlhá 38/336, 945 04 Nová Stráž |
36557005 | Oprava vstupných plastových dvier- pokazený otvárací mechanizmus, v budove na ul. B.királya 30. | 170,00 vrátane DPH |
62/2012 | 31.05.2012 | 11.06.2012 | 13.7.2012 | |
11240331 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kúpóny 05/2012 | 8.340,00 bez DPH |
1/2004 | 68/2012 | 30.05.2012 | 15.06.2012 | 13.7.2012 |
11240330 | Ing.Jozef Litva Štúrova 1017, 945 01 Komárno |
30380812 | EURES-T Danubius - prenájom konferenčnej miestnosti a zabezpečenie občerstvenia a stravy pre 17 osôb za účelom zasadnutia Pilotného výboru dňa 25.5.2012. | 551,00 vrátane DPH |
65/2012 | 28.05.2012 | 31.05.2012 | 14.6.2012 | |
11240329 | H-Conference Bt. Verseny u. 28/A, 9023 Győr, Maďarsko |
EURES-T Danubius - zabezpečenie zvukovej a tlmočníckej techniky a slovenko-maďarské simultantné tlmočenie na zasadnutie Pilotného výboru dňa 25.05.2012. | 600,00 bez DPH |
64/2012 | 28.05.2012 | 31.05.2012 | 14.6.2012 | ||
11240328 | EUROcent, s.r.o. Eötvösa 43/7, 945 01 Komárno |
36825930 | EURES-T Danubius - Poradenské služby na základe zmluvy o zabezpečení poradenských služieb, za obdobie 04/2012 na území SR a MR. | 1 952,00 bez DPH |
5/2012 | 25.05.2012 | 30.05.2012 | 13.6.2012 | |
11240327 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | EURES-T Danubius - Dodávka nových tonerov v počte 11 ks. | 1 037,14 vrátane DPH |
63/2012 | 24.05.2012 | 30.05.2012 | 13.6.2012 | |
11240320 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky a hovory za mobilné linky za 04/2012. | 386,28 vrátane DPH |
23.05.2012 | 01.06.2012 | 1.6.2012 | ||
11240302 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Spotreba PHM za obdobie od 01.05. - 14.05.2012. | 209,83 vrátane DPH |
4/2010 | 23.05.2012 | 31.05.2012 | 14.6.2012 | |
11240301 | Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno |
40856071 | Oprava 4 ks tlačiarní HP 3005. | 92,02 vrátane DPH |
58/2012 | 22.05.2012 | 31.05.2012 | 14.6.2012 | |
11240300 | RONAKOM s.r.o. Vnútorná okružná 176/17, 945 01 Komárno |
36548561 | Oprava toaliet na I. a II. poschodí v budove na ul. Župná a oprava vodovodnej batérie na toalete na I. poschodí v budove na ul. M.R.Štefánika 9. | 159,83 vrátane DPH |
59/2012 | 22.05.2012 | 31.05.2012 | 14.6.2012 | |
11240299 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius a prevádzkové náklady. | 2 890,00 bez DPH |
24/2011 | 23.05.2012 | 30.05.2012 | 13.6.2012 | |
11240298 | ŠEVT a.s Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 | Nákup ostatného kanc. materiálu. | 723,16 vrátane DPH |
54/2012 | 21.05.2012 | 11.06.2012 | 13.7.2012 | |
11240297 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku tepelnej energie za obdobie 05/2012. | 332,55 vrátane DPH |
20/2004 | 18.05.2012 | 28.05.2012 | 13.6.2012 | |
11240296 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia dodávky elektr. energie za obdobie 05/2012. | 285,63 vrátane DPH |
20/2004 | 17.05.2012 | 28.05.2012 | 13.6.2012 |