Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240207 | OTO-PROT, s.r.o., MUDr. Ján Germán M.Urbana 8/2717, 945 01 Komárno |
36292273 | Zdravotné výkony za obdobie 01.12.2011 - 29.02.2012. | 5,81 bez DPH |
02.04.2012 | 20.04.2012 | 3.5.2012 | ||
11240585 | CK Malko Polo s.r.o. Nám.M.R.Štefánika 936/38 Myjava |
36324175 | EURES-T Danubius letenka | 173,98 bez DPH |
VS/2012/0248 | 131/2012 | 11.9.2012 | 12.09.2012 | 16.10.2012 |
11240065 | Medfin PZS, a.s. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava |
36355119 | Činnosť PZS za 01/2012 | 257,40 vrátane DPH |
13/2007 | 02.02.2012 | 13.02.2012 | 21.2.2012 | |
11240005 | Medfin PZS, a.s. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava |
36355119 | Činnosť PZS 12/2011 | 257,40 vrátane DPH |
13/2007 | 03.01.2012 | 09.01.2012 | 23.1.2012 | |
11240862 | AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, Bratislava |
36396222 | Nákup notebookov 2 ks Dell | 1.686,96 vrátane DPH |
187/2012 | 21.12.2012 | 28.12.2012 | 28.1.2013 | |
11240226 | Versity, a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
36396222 | Dodávka 45 ks LCD monitorov HP Compaq 2006x LED a 47 ks pamáťových jednotiek DDR 1 GB 400MHz. | 6 966,12 vrátane DPH |
28/2012 | 13.04.2012 | 02.05.2012 | 1.6.2012 | |
11240291 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | Dodávka kancelárských kresiel v počte 11 ks. | 825,00 vrátane DPH |
48/2012 | 14.05.2012 | 23.05.2012 | 13.6.2012 | |
11240849 | REAL-K s.r.o. Novozámocká cesta 3946, Komárno |
36521931 | Oprava AUS Golf | 399,10 vrátane DPH |
193/2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 28.1.2013 | |
11240850 | REAL-K s.r.o. Novozámocká cesta 3946, Komárno |
36521931 | Oprava AUS Superb | 351,15 vrátane DPH |
195/2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 28.1.2013 | |
11240851 | REAL K s.r.o. Novozámocká cesta 3946, Komárno |
36521931 | Servisná prehliadka a oprava AUS Octávia | 471,91 vrátane DPH |
194/2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 28.1.2013 | |
11240413 | REAL - K s.r.o. Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno |
36521931 | Pravidelná servisná prehliadka služobného vozidla Octávia. | 196,61 vrátane DPH |
78/2012 | 26.06.2012 | 06.07.2012 | 10.8.2012 | |
11240372 | REAL - K s.r.o. Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno |
36521931 | Pravidelná servisná prehliadka na služobnom vozidle Felícia. | 62,11 vrátane DPH |
77/2012 | 20.06.2012 | 02.07.2012 | 10.8.2012 | |
11240350 | REAL - K s.r.o. Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno |
36521931 | Oprava mechaniky na autostierači na služobnom vozidle Golf. | 149,05 vrátane DPH |
75/2012 | 12.06.2012 | 20.06.2012 | 13.7.2012 | |
11240289 | REAL - K s.r.o. Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno |
36521931 | Pravidelná servisná prehliadka služobného vozidla Volkswagen GOLF. | 260,61 vrátane DPH |
57/2012 | 14.05.2012 | 23.05.2012 | 13.6.2012 | |
11240239 | REAL - K s.r.o. Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno |
36521931 | Oprava služobného vozidla VW Golf. | 273,98 vrátane DPH |
46/2012 | 23.04.2012 | 30.04.2012 | 4.5.2012 | |
11240154 | REAL - K s.r.o. Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno |
36521931 | Oprava služobného vozidla VW Golf KN 123 BG, výmena predných brzdových kotúčov. | 579,10 vrátane DPH |
32/2012 | 16.03.2012 | 27.03.2012 | 13.4.2012 | |
11240067 | REAL-K Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno |
36521931 | Ročná dilaničná známka - 2 ks na AUS. | 100,00 vrátane DPH |
6/2012 | 03.02.2012 | 13.02.2012 | 20.3.2012 | |
11240185 | REAL-N s.r.o. Záhradnícka 16, 945 01 Komárno |
36521949 | Oprava služobného vozidla Octavia KN 666 BM. | 124,69 vrátane DPH |
36/2012 | 26.03.2012 | 02.04.2012 | 2.5.2012 | |
11240150 | ARKA, a.s. Palatínova 15, 945 01 Komárno |
36523496 | Dodávka hygienického materiálu. | 763,27 vrátane DPH |
29/2012 | 15.03.2012 | 10.04.2012 | 2.5.2012 | |
11240494 | Lens s.r.o. Východná 9, 947 01 Hurbanovo |
36523631 | Zdravotné výkony za obdobie 05/2012. | 11,62 bez DPH |
19.07.2012 | 03.08.2012 | 5.9.2012 | ||
11240744 | Méhes spol.s.r.o. Gútsky rad 7, Komárno |
36525341 | Nákup pneumatík na AUS Golf a prezutie pneumatík na 4 AUS na zimné | 253,60 vrátane DPH |
150/2012 | 12.11.2012 | 19.11.2012 | 28.12.2012 | |
11240743 | Méhes spol.s.r.o. Gútsky rad 7, Komárno |
36525341 | Nákup pneumatík na AUS Felícia | 88,00 vrátane DPH |
153/2012 | 12.11.2012 | 19.11.2012 | 28.12.2012 | |
11240845 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie 11/2012 | 1.052,52 vrátane DPH |
33/2005 | 17.12.2012 | 27.12.2012 | 28.1.2013 | |
11240756 | Com-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie | 500,20 vrátane DPH |
33/2005 | 19.11.2012 | 28.11.2012 | 28.12.2012 | |
11240675 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie 09/2012 | 247,31 vrátane DPH |
33/2005 | 17.10.2012 | 25.10.2012 | 20.11.2012 | |
11240602 | COM-therm,spol.s.r.o. Miletičova 55,Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie za 08/2012 | 247,31 vrátane DPH |
33/2005 | 17.9.2012 | 25.09.2012 | 17.10.2012 | |
11240534 | COM-therm, spol. s.r.o. Miletičova 55, 821 09 Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 07/2012, budova na ul. b.Királya 30. | 247,31 vrátane DPH |
33/2005 | 17.08.2012 | 24.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240447 | COM-therm, spol. s.r.o. Miletičova 55, 821 09 Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie do budovy na ul.b.Királya 30, za obdobie 06/2012. | 247,31 vrátane DPH |
33/2005 | 16.07.2012 | 27.07.2012 | 10.8.2012 | |
11240361 | COM-therm, spol. s.r.o. Miletičova 55, 821 09 Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie prevádzka B.Királya 30 za obdobie 05/2012. | 247,31 vrátane DPH |
33/2005 | 18.06.2012 | 26.06.2012 | 13.7.2012 | |
11240293 | COM-therm, spol. s.r.o. Miletičova 55, 821 09 Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 04/2012 v budove b.Királya 9 Komárno. | 680,82 vrátane DPH |
33/2005 | 16.05.2012 | 23.05.2012 | 13.6.2012 | |
11240229 | COM-therm, spol. s.r.o. Miletičova 55, 821 09 Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie za 03/2012 - budova b.Királya 30. | 913,63 vrátane DPH |
33/2005 | 17.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
11240153 | COM-therm, spol. s.r.o. Miletičova 55, 821 09 Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 02/2012 - B.Királya 30. | 1 756,57 vrátane DPH |
16.03.2012 | 27.03.2012 | 13.4.2012 | ||
11240083 | COM-therm, spol. s.r.o. Miletičova 55, 821 09 Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01/2012, budova B.Királya . | 1 387,28 vrátane DPH |
15.02.2012 | 27.02.2012 | 20.3.2012 | ||
11240063 | COM-therm, spol. s.r.o. Miletičova 55, 821 09 Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie 12/2011 - B.Királya 30. | 1 615,91 vrátane DPH |
15.01.2012 | 08.02.2012 | 21.2.2012 | ||
11240497 | A.T.A. s.r.o. Mederčská 4334/34, 945 01 Komárno |
36531669 | Dodávka a montáž okenných protislnečných fólií na 2 okná v budove na ul. B.Királya 30, kanc.č. 13. | 164,70 vrátane DPH |
114/2012 | 27.07.2012 | 08.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240692 | KomVak a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné,stočné | 254,26 vrátane DPH |
22/2004 | 19.10.2012 | 29.10.2012 | 20.11.2012 | |
11240671 | KomVak E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné,stočné | 89,23 vrátane DPH |
22/2004 | 12.10.2012 | 18.10.2012 | 20.11.2012 | |
11240647 | KomVak E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné,stočné 1.7.-30.9.2012 | 74,57 vrátane DPH |
22/2004 | 3.10.2012 | 12.10.2012 | 20.11.2012 | |
11240421 | KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno |
36537870 | Poplatok za vodné a stočné, v budove na ul. b.Királya 30, za obdobie od 01.04.2012 do 36.06.2012. | 73,75 vrátane DPH |
22/2004 | 03.07.2012 | 12.07.2012 | 10.8.2012 | |
11240294 | KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno |
36537870 | Vodné, stočné za obdobie od 28.11.2011 do 31.12.2011 a od 01.01.2012 do 11.05.2012 v budove biskupa Királya 9 Komárno. | 432,48 vrátane DPH |
22/2004 | 15.05.2012 | 23.05.2012 | 13.6.2012 |