Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240472 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky a hovory mobilných liniek za obdobie 06/2012. | 366,69 vrátane DPH |
2004/33,34,2005/7,8,2006/2,4,5,2007/3,15,2009/28,2010/3,31,33,2011/11,2012/3,14 | 24.07.2012 | 02.08.2012 | 4.9.2012 | |
11240627 | Orange a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Tel.poplatky | 16,49 vrátane DPH |
2006 | 25.9.2012 | 04.10.2012 | 20.11.2012 | |
11240692 | KomVak a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné,stočné | 254,26 vrátane DPH |
22/2004 | 19.10.2012 | 29.10.2012 | 20.11.2012 | |
11240671 | KomVak E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné,stočné | 89,23 vrátane DPH |
22/2004 | 12.10.2012 | 18.10.2012 | 20.11.2012 | |
11240647 | KomVak E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné,stočné 1.7.-30.9.2012 | 74,57 vrátane DPH |
22/2004 | 3.10.2012 | 12.10.2012 | 20.11.2012 | |
11240421 | KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno |
36537870 | Poplatok za vodné a stočné, v budove na ul. b.Királya 30, za obdobie od 01.04.2012 do 36.06.2012. | 73,75 vrátane DPH |
22/2004 | 03.07.2012 | 12.07.2012 | 10.8.2012 | |
11240294 | KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno |
36537870 | Vodné, stočné za obdobie od 28.11.2011 do 31.12.2011 a od 01.01.2012 do 11.05.2012 v budove biskupa Királya 9 Komárno. | 432,48 vrátane DPH |
22/2004 | 15.05.2012 | 23.05.2012 | 13.6.2012 | |
11240683 | Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | Komunálny odpad | 313,17 bez DPH |
22/2005 | 22.10.2012 | 02.11.2012 | 28.12.2012 | |
11240684 | Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | Komunálny odpad | 104,39 bez DPH |
22/2005 | 22.10.2012 | 02.11.2012 | 28.12.2012 | |
11240500 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie od 02.04.2012 do 01.07.2012 - prevádzka Nám.M.R.Štefánika 9. | 313,17 vrátane DPH |
22/2005 | 30.07.2012 | 08.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240453 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1,Bratislava |
31327681 | Tonery | 275,80 vrátane DPH |
22/2012 | 98/2012 | 18.7.2012 | 28.09.2012 | 17.10.2012 |
11240455 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1,Bratislava |
31327681 | Tonery | 79,32 vrátane DPH |
22/2012 | 108/2012 | 18.7.2012 | 28.09.2012 | 17.10.2012 |
11240452 | Pergamon,spol.s.r.o. Chemická 1,Bratislava |
31327681 | Tonery | 315,44 vrátane DPH |
22/2012 | 97/2012 | 18.7.2012 | 28.09.2012 | 17.10.2012 |
11240461 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery | 549,24 vrátane DPH |
22/2012 | 99/2012 | 18.7.2012 | 07.09.2012 | 16.10.2012 |
11240454 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery | 226,90 vrátane DPH |
22/2012 | 101/2012 | 18.7.2012 | 07.09.2012 | 16.10.2012 |
11240451 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 18 ks, v rámci NP XXV-2. | 571,28 vrátane DPH |
22/2012 | 113/2012 | 18.07.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 |
11240450 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 13 ks, v rámci NP XXV-2. | 1.306,38 vrátane DPH |
22/2012 | 105/2012 | 18.07.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 |
11240449 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 7 ks, v rámci NP VII-2. | 290,61 vrátane DPH |
22/2012 | 112/2012 | 18.07.2012 | 28.08.2012 | 5.9.2012 |
11240464 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 1 ks, v rámci NP I-2/D. | 35,42 vrátane DPH |
22/2012 | 109/2012 | 18.07.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 |
11240465 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 2 ks, v rámci NP I-2/B. | 55,66 vrátane DPH |
22/2012 | 110/2012 | 18.07.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 |
11240456 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 3 ks, v rámci NP III-2/A. | 47,52 vrátane DPH |
22/2012 | 107/2012 | 18.07.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 |
11240457 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 3 ks, v rámci NP I-2/B. | 374,48 vrátane DPH |
22/2012 | 102/2012 | 18.07.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 |
11240460 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 2 ks, v rámci NP II-2/A. | 200,44 vrátane DPH |
22/2012 | 96/2012 | 18.07.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 |
11240466 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 1 ks, v rámci NP V-2. | 27,83 vrátane DPH |
22/2012 | 111/2012 | 18.07.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 |
11240463 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 2 ks, v rámci NP II-2/A. | 55,66 vrátane DPH |
22/2012 | 106/2012 | 18.07.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 |
11240458 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 5 ks, v rámci NP V-2. | 501,10 vrátane DPH |
22/2012 | 103/2012 | 18.07.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 |
11240459 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 8 ks, v rámci NP 50j. | 700,00 vrátane DPH |
22/2012 | 104/2012 | 18.07.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 |
11240462 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 6 ks, v rámci NP I-2/D. | 739,60 vrátane DPH |
22/2012 | 100/2012 | 18.07.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 |
11240535 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia a prevádzkové náklady v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius. | 2.900,00 bez DPH |
24/2011 | 21.08.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240365 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius a prevádzkové náklady. | 2.890,00 bez DPH |
24/2011 | 19.06.2012 | 22.06.2012 | 26.7.2012 | |
11240299 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius a prevádzkové náklady. | 2 890,00 bez DPH |
24/2011 | 23.05.2012 | 30.05.2012 | 13.6.2012 | |
11240231 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius, zo dňa 23.6.2011. Prevádzkové náklady. | 2 890,00 bez DPH |
24/2011 | 19.04.2012 | 30.04.2012 | 4.5.2012 | |
11240190 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius, zo dňa 23.6.2011. Prevádzkové náklady. | 2 890,00 bez DPH |
24/2011 | 28.03.2012 | 05.04.2012 | 2.5.2012 | |
11240126 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius, zo dňa 23.6.2011. Prevádzkové náklady. | 2 890,00 bez DPH |
24/2011 | 05.03.2012 | 08.03.2012 | 13.4.2012 | |
11240082 | Mgr.Edita Bertová-EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T- Danubius - koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EUREST-T Danubius. Prevádzkové náklady za obdobie 1.12.2011 - 31.12.2011. | 2889,42 bez DPH |
24/2011 | 10.02.2012 | 16.02.2012 | 23.3.2012 | |
11240001 | Mgr.Edita Bertová-EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T- Danubius - koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EUREST-T Danubius. Prevádzkové náklady za obdobie 1.11.2011 - 30.11.2011. | 2 884,89 bez DPH |
24/2011 | 02.01.2012 | 16.01.2012 | 23.1.2012 | |
11240620 | Orange a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Tel.poplatky | 18,96 vrátane DPH |
28/2009 | 25.9.2012 | 04.10.2012 | 20.11.2012 | |
11240539 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Tel. poplatky | 355,88 vrátane DPH |
28/2009 | 24.8.2012 | 04.09.2012 | 16.10.2012 | |
11240501 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie od 02.04.2012 do 01.07.2012 - prevádzka b.Királya 30. | 104,55 vrátane DPH |
3/2006 | 30.07.2012 | 08.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240690 | Kombit-Alarm s.r.o. Elektrárenská 5, Komárno |
31420095 | Kontrola funkčnosti | 192,00 vrátane DPH |
3/2006,18/2011 | 23.10.2012 | 31.10.2012 | 20.11.2012 |