Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240266 | RPIC Komárno Eötvösa 12, 945 01 Komárno |
34075411 | EURES-T Danubius - Odborné lektorovanie - revízia informačných brožúr "Začínam podnikať na Slovensku a Právny mudrc". | 250,00 bez DPH |
27/2012 | 26.04.2012 | 07.05.2012 | 1.6.2012 | |
11240680 | Mgr.Bertová-Europriority K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - koordinácia,prevádzkové náklady | 2.898,68 bez DPH |
VS/2012/0248 | 18.10.2012 | 24.10.2012 | 23.11.2012 | |
11240231 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius, zo dňa 23.6.2011. Prevádzkové náklady. | 2 890,00 bez DPH |
24/2011 | 19.04.2012 | 30.04.2012 | 4.5.2012 | |
11240190 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius, zo dňa 23.6.2011. Prevádzkové náklady. | 2 890,00 bez DPH |
24/2011 | 28.03.2012 | 05.04.2012 | 2.5.2012 | |
11240126 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius, zo dňa 23.6.2011. Prevádzkové náklady. | 2 890,00 bez DPH |
24/2011 | 05.03.2012 | 08.03.2012 | 13.4.2012 | |
11240365 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius a prevádzkové náklady. | 2.890,00 bez DPH |
24/2011 | 19.06.2012 | 22.06.2012 | 26.7.2012 | |
11240299 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius a prevádzkové náklady. | 2 890,00 bez DPH |
24/2011 | 23.05.2012 | 30.05.2012 | 13.6.2012 | |
11240535 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia a prevádzkové náklady v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius. | 2.900,00 bez DPH |
24/2011 | 21.08.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240612 | Mgr.Edita Bertová-EUROPRIORITY K.Nagya 24/12,Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - koordinácia a prevádzkové náklady | 2 900,00 bez DPH |
VS/2012/0248 | 24.9.2012 | 28.09.2012 | 17.10.2012 | |
11240354 | Príma Pikk-Pakk Kft. Dob.utca 69, 1077 Budapest, Maďarsko |
EURES-T Danubius - grafické služby a príprava pre tlač ,,Právny mudrc HU" - maďarský jazyk a slovenský jazyk, ,,Právny mudrc SK" , ,,Začínam podnikať v Maďarsku" , ,,Začínam podnikať na Slovensku" ,,Stal som sa nezamestnaným v Maďarsku" , ,,Stal som sa nezamestnaným na Slovensku" - maďarský a slovenský jazyk | 1.200,00 bez DPH |
53/2012 | 07.06.2012 | 19.06.2012 | 26.7.2012 | ||
11240327 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | EURES-T Danubius - Dodávka nových tonerov v počte 11 ks. | 1 037,14 vrátane DPH |
63/2012 | 24.05.2012 | 30.05.2012 | 13.6.2012 | |
11240017 | Úrad pre zamestnanosť Kalvária tér 7, 1089 Budapešť |
EURES-T Danubius - Burza práce a vzdelávania. Prenájom miestnosti, doprava, ozvučovacia technika, zabezpečenie stánkov, inštalácia, stoly, stoličky, el.pripojenie, preprava. Prenájom športovej haly.Podujatie 45 osôb. | 5348,19 bez DPH |
09.01.2012 | 17.01.2012 | 23.3.2012 | |||
11240593 | Projekts spol.s.r.o. Jána Stanislava 24,Bratislava |
43954782 | EURES-T Danubius | 50,50 vrátane DPH |
VS/2012/0248 | 13.9.2012 | 19.09.2012 | 16.10.2012 | |
11240363 | Úrad PSVaR Dunajská Streda Ádorská č. 41,929 01 Dunajská Streda 1 |
37847554 | EURES - T Danubius - cestovné náklady poradkyne EURES. | 19,50 bez DPH |
19.06.2012 | 22.06.2012 | 26.7.2012 | ||
11240211 | AGEM Computers, spol.s.r.o. Panónska 42, 851 01 Bratislava |
35692715 | Drobný spotrebný materiál a náhradné diely k PC. Klasická optická myš - 15 ks, štandardný ATX zdroj 450W - 2 ks, pamäťový modul DDR2 - 4 ks, harddisk 3,5" - 2 ks. | 279,84 vrátane DPH |
41/2012 | 05.04.2012 | 17.04.2012 | 3.5.2012 | |
11240284 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka xeroxového papiera A4, A3. | 527,44 vrátane DPH |
15/2012 | 55/2012 | 09.05.2012 | 02.07.2012 | 10.8.2012 |
11240158 | ODEON LIGHT s.r.o. Komenského 21, 943 01 Štúrovo |
45421960 | Dodávka úsporných žiariviek 15W - 30 ks. | 83,52 vrátane DPH |
35/2012 | 21.03.2012 | 10.04.2012 | 2.5.2012 | |
11240189 | SILVESTER s.r.o. Malá Jarková 14, 945 01 Komárno |
34097961 | Dodávka trodat pečiatok aj s gumičkami - 4 ks. | 42,00 vrátane DPH |
25/2012 | 28.03.2012 | 16.04.2012 | 2.5.2012 | |
11240123 | CALOR, s.r.o. Športová 1, 945 01 Komárno |
43797831 | Dodávka tepla do priestorov garáží za rok 2011. | 398,28 vrátane DPH |
01.03.2012 | 28.03.2012 | 13.4.2012 | ||
11240534 | COM-therm, spol. s.r.o. Miletičova 55, 821 09 Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 07/2012, budova na ul. b.Királya 30. | 247,31 vrátane DPH |
33/2005 | 17.08.2012 | 24.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240293 | COM-therm, spol. s.r.o. Miletičova 55, 821 09 Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 04/2012 v budove b.Királya 9 Komárno. | 680,82 vrátane DPH |
33/2005 | 16.05.2012 | 23.05.2012 | 13.6.2012 | |
11240153 | COM-therm, spol. s.r.o. Miletičova 55, 821 09 Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 02/2012 - B.Királya 30. | 1 756,57 vrátane DPH |
16.03.2012 | 27.03.2012 | 13.4.2012 | ||
11240083 | COM-therm, spol. s.r.o. Miletičova 55, 821 09 Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01/2012, budova B.Királya . | 1 387,28 vrátane DPH |
15.02.2012 | 27.02.2012 | 20.3.2012 | ||
11240602 | COM-therm,spol.s.r.o. Miletičova 55,Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie za 08/2012 | 247,31 vrátane DPH |
33/2005 | 17.9.2012 | 25.09.2012 | 17.10.2012 | |
11240229 | COM-therm, spol. s.r.o. Miletičova 55, 821 09 Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie za 03/2012 - budova b.Királya 30. | 913,63 vrátane DPH |
33/2005 | 17.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
11240361 | COM-therm, spol. s.r.o. Miletičova 55, 821 09 Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie prevádzka B.Királya 30 za obdobie 05/2012. | 247,31 vrátane DPH |
33/2005 | 18.06.2012 | 26.06.2012 | 13.7.2012 | |
11240447 | COM-therm, spol. s.r.o. Miletičova 55, 821 09 Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie do budovy na ul.b.Királya 30, za obdobie 06/2012. | 247,31 vrátane DPH |
33/2005 | 16.07.2012 | 27.07.2012 | 10.8.2012 | |
11240063 | COM-therm, spol. s.r.o. Miletičova 55, 821 09 Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie 12/2011 - B.Királya 30. | 1 615,91 vrátane DPH |
15.01.2012 | 08.02.2012 | 21.2.2012 | ||
11240845 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie 11/2012 | 1.052,52 vrátane DPH |
33/2005 | 17.12.2012 | 27.12.2012 | 28.1.2013 | |
11240675 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie 09/2012 | 247,31 vrátane DPH |
33/2005 | 17.10.2012 | 25.10.2012 | 20.11.2012 | |
11240059 | Stredná odborná škola 1.mája 1, 947 01 Hurbanovo |
00159026 | Dodávka tepelnej energie 01/2012 - Hurbanovo. | 1 735,80 vrátane DPH |
24.01.2012 | 01.02.2012 | 21.2.2012 | ||
11240756 | Com-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie | 500,20 vrátane DPH |
33/2005 | 19.11.2012 | 28.11.2012 | 28.12.2012 | |
11240533 | Peter Micheľ - RECOVER Štiavnická 4, 949 01 Nitra |
43392750 | Dodávka renovovaných tonerov v počte 45 ks. | 1.261,28 vrátane DPH |
119/2012 | 17.08.2012 | 24.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240504 | ŠEVT a.s Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 | Dodávka ostatného kancelárskeho materiálu. | 276,61 vrátane DPH |
7/2012 | 118/2012 | 03.08.2012 | 30.08.2012 | 5.9.2012 |
11240459 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 8 ks, v rámci NP 50j. | 700,00 vrátane DPH |
22/2012 | 104/2012 | 18.07.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 |
11240449 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 7 ks, v rámci NP VII-2. | 290,61 vrátane DPH |
22/2012 | 112/2012 | 18.07.2012 | 28.08.2012 | 5.9.2012 |
11240462 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 6 ks, v rámci NP I-2/D. | 739,60 vrátane DPH |
22/2012 | 100/2012 | 18.07.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 |
11240458 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 5 ks, v rámci NP V-2. | 501,10 vrátane DPH |
22/2012 | 103/2012 | 18.07.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 |
11240456 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 3 ks, v rámci NP III-2/A. | 47,52 vrátane DPH |
22/2012 | 107/2012 | 18.07.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 |
11240457 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 3 ks, v rámci NP I-2/B. | 374,48 vrátane DPH |
22/2012 | 102/2012 | 18.07.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 |