Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240365 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius a prevádzkové náklady. | 2.890,00 bez DPH |
24/2011 | 19.06.2012 | 22.06.2012 | 26.7.2012 | |
11240344 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za spotrebu elektr. energie v prenajatých priestoroch Župná 15, M.Ŕ.Štefánika 10/907, 9 za obdobie od 01.03.2012 do 30.04.2012. | 2.920,21 vrátane DPH |
16/2004 | 11.06.2012 | 20.06.2012 | 13.7.2012 | |
11240335 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za vodné - stočné v prenajatých priestoroch Župná 15, M.R.Štefánika 9 za obdobie od 1.9.2011 do 30.03.2012. | 2.346,00 vrátane DPH |
16/2004 | 05.06.2012 | 15.06.2012 | 13.7.2012 | |
11240299 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius a prevádzkové náklady. | 2 890,00 bez DPH |
24/2011 | 23.05.2012 | 30.05.2012 | 13.6.2012 | |
11240276 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za spotrebu elektrickej energie v prenajatých priestoroch M.R.Štefánika 9, garáže 9,10, Župná 15 za obdobie od 01.01.2012 do 29.02.2012. | 2 920,21 vrátane DPH |
16/2004 | 07.05.2012 | 16.05.2012 | 1.6.2012 | |
11240231 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius, zo dňa 23.6.2011. Prevádzkové náklady. | 2 890,00 bez DPH |
24/2011 | 19.04.2012 | 30.04.2012 | 4.5.2012 | |
11240190 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius, zo dňa 23.6.2011. Prevádzkové náklady. | 2 890,00 bez DPH |
24/2011 | 28.03.2012 | 05.04.2012 | 2.5.2012 | |
11240126 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius, zo dňa 23.6.2011. Prevádzkové náklady. | 2 890,00 bez DPH |
24/2011 | 05.03.2012 | 08.03.2012 | 13.4.2012 | |
11240001 | Mgr.Edita Bertová-EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T- Danubius - koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EUREST-T Danubius. Prevádzkové náklady za obdobie 1.11.2011 - 30.11.2011. | 2 884,89 bez DPH |
24/2011 | 02.01.2012 | 16.01.2012 | 23.1.2012 | |
11240858 | Microcomp s.r.o. Kupecká 9, Nitra |
31410952 | Notebook Lenovo 2 ks | 1.056,00 vrátane DPH |
188/2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | 28.1.2013 | |
11240856 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | Multifunkčné laserové tlačiarne 3 ks | 1.063,32 vrátane DPH |
183/2012 | 19.12.2012 | 28.12.2012 | 28.1.2013 | |
11240862 | AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, Bratislava |
36396222 | Nákup notebookov 2 ks Dell | 1.686,96 vrátane DPH |
187/2012 | 21.12.2012 | 28.12.2012 | 28.1.2013 | |
11240838 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava |
31331131 | Kancelársky materiál | 1.492,25 vrátane DPH |
7/2012 | 170/2012 | 14.12.2012 | 27.12.2012 | 28.1.2013 |
11240843 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služby LAN 12/2012 | 1.127,52 vrátane DPH |
18/2008 | 14.12.2012 | 27.12.2012 | 28.1.2013 | |
11240842 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služby IP 12/2012 | 1.059,18 vrátane DPH |
18/2008 | 14.12.2012 | 27.12.2012 | 28.1.2013 | |
11240845 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie 11/2012 | 1.052,52 vrátane DPH |
33/2005 | 17.12.2012 | 27.12.2012 | 28.1.2013 | |
11240854 | Ron Software spol.s.r.o. Rudé Armády 2001/30a, Karviná |
47678526 | Oprava dochádzkového terminálu | 1.065,90 vrátane DPH |
176/2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 28.1.2013 | |
11240820 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP | 1.059,18 vrátane DPH |
18/2008 | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 28.1.2013 | |
11240814 | C&S GROUP s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce za 11/2012 | 1.499,56 vrátane DPH |
12/2012 | 6.12.2012 | 27.12.2012 | 28.1.2013 | |
11240821 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1.127,52 vrátane DPH |
18/2008 | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 28.1.2013 | |
11240740 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP | 1.059,18 vrátane DPH |
18/2008 | 9.11.2012 | 03.12.2012 | 17.1.2013 | |
11240741 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1.127,52 vrátane DPH |
18/2008 | 9.11.2012 | 03.12.2012 | 17.1.2013 | |
11240748 | Comorra Servis Športová 1, Komárno |
44191758 | Občerstvenie na Burzu práce | 1.920,00 vrátane DPH |
157/2012 | 13.11.2012 | 26.11.2012 | 28.12.2012 | |
11240765 | ÚPSVR Levice Ľ.Štúra 53, Levice |
37961209 | EURES-T Danubius-refundácia nákladov na občerstvenie | 1.300,00 bez DPH |
VS/2012/0248 | 21.11.2012 | 26.11.2012 | 28.12.2012 | |
11240735 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce | 1.499,56 vrátane DPH |
12/2012 | 09.11.2012 | 21.11.2012 | 28.12.2012 | |
11240745 | Com-Klima s.r.o. Á.Jedlíka 4554, Komárno |
35936495 | Servisné práce na klimatizačných zariadeniach | 1.659,84 vrátane DPH |
149/2012 | 12.11.2012 | 19.11.2012 | 28.12.2012 | |
11240668 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava |
31331131 | Kancelársky materiál | 1.484,52 vrátane DPH |
135/2012 | 12.10.2012 | 02.11.2012 | 28.12.2012 | |
11240659 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky IP | 1.059,18 vrátane DPH |
18/2008 | 5.10.2012 | 30.10.2012 | 20.11.2012 | |
11240660 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky LAN | 1.127,52 vrátane DPH |
18/2008 | 5.10.2012 | 30.10.2012 | 20.11.2012 | |
11240665 | C & S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce 09/2012 | 1.499,56 vrátane DPH |
12/2012 | 10.10.2012 | 25.10.2012 | 20.11.2012 | |
11240564 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Nákup kopírovacieho papiera | 1.692,09 vrátane DPH |
15/2012 | 87/2012 | 30.8.2012 | 11.10.2012 | 20.11.2012 |
11240577 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky IP | 1.059,18 vrátane DPH |
18/2008 | 7.9.2012 | 01.10.2012 | 20.11.2012 | |
11240578 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1.127,52 vrátane DPH |
18/2008 | 7.9.2012 | 01.10.2012 | 20.11.2012 | |
11240595 | Stredná odborná škola ul.1.mája,Hurbanovo |
00159026 | Prenájom nebytových priestorov IV.Q | 1 107,00 bez DPH |
20/2004 | 13.9.2012 | 21.09.2012 | 17.10.2012 | |
11240450 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 13 ks, v rámci NP XXV-2. | 1.306,38 vrátane DPH |
22/2012 | 105/2012 | 18.07.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 |
11240533 | Peter Micheľ - RECOVER Štiavnická 4, 949 01 Nitra |
43392750 | Dodávka renovovaných tonerov v počte 45 ks. | 1.261,28 vrátane DPH |
119/2012 | 17.08.2012 | 24.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240518 | C&S GROUP s.r.o. Štefaníkova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce v priestoroch UPSVaR Komárno za obdobie 1.7.2012 - 31.7.2012. | 1.499,56 vrátane DPH |
12/2012 | 10.08.2012 | 17.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240425 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Mesačný poplatok za správu a údržbu siete LAN, za obdobie 06/2012. | 1.127,52 vrátane DPH |
18/2008 | 06.07.2012 | 01.08.2012 | 4.9.2012 | |
11240427 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Mesačný poplatok za službu IP-Telefonia, za obdobie 06/2012. | 1.059,18 vrátane DPH |
18/2008 | 06.07.2012 | 01.08.2012 | 4.9.2012 | |
11240446 | C&S GROUP s.r.o. Štefaníkova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | Pravidelné upratovanie v priestoroch UPSVaR Komárno, Hurbanovo, Kolárovo za 06/2012. | 1.499,56 vrátane DPH |
12/2012 | 13.07.2012 | 27.07.2012 | 10.8.2012 |