Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240430 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka kopírovacieho papieru - 208 bal, v rámci NP I-2/B. | 522,08 vrátane DPH |
15/2012 | 84/2012 | 09.07.2012 | 27.07.2012 | 10.8.2012 |
11240136 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky za hovory, obdobie 02/2012. | 523,82 vrátane DPH |
09.03.2012 | 04.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240737 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky | 525,96 vrátane DPH |
18/2008 | 9.11.2012 | 03.12.2012 | 17.1.2013 | |
11240284 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka xeroxového papiera A4, A3. | 527,44 vrátane DPH |
15/2012 | 55/2012 | 09.05.2012 | 02.07.2012 | 10.8.2012 |
11240840 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služby DSL 12/2012 | 531,26 vrátane DPH |
18/2008 | 14.12.2012 | 27.12.2012 | 28.1.2013 | |
11240818 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služby DSL | 531,26 vrátane DPH |
18/2008 | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 28.1.2013 | |
11240737 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky | 531,26 vrátane DPH |
18/2008 | 9.11.2012 | 03.12.2012 | 17.1.2013 | |
11240657 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky DSL | 531,26 vrátane DPH |
18/2008 | 5.10.2012 | 30.10.2012 | 20.11.2012 | |
11240575 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky DSL | 531,26 vrátane DPH |
18/2008 | 7.9.2012 | 01.10.2012 | 20.11.2012 | |
11240526 | SWAN,a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky DSL | 531,26 vrátane DPH |
18/2008 | 9.8.2012 | 03.09.2012 | 16.10.2012 | |
11240861 | Mix Shop Palatínova 42, Komárno |
30085942 | Materiál na AUS | 536,08 vrátane DPH |
192/2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | 28.1.2013 | |
11240432 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka kopírovacie papiera A4 - 215 bal, v rámci NP 50j. | 539,65 vrátane DPH |
15/2012 | 88/2012 | 09.07.2012 | 27.07.2012 | 10.8.2012 |
11240435 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za obdobie od 16.06.- 30.06.2012. | 543,15 vrátane DPH |
4/2010 | 11.07.2012 | 17.07.2012 | 10.8.2012 | |
11240461 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery | 549,24 vrátane DPH |
22/2012 | 99/2012 | 18.7.2012 | 07.09.2012 | 16.10.2012 |
11240330 | Ing.Jozef Litva Štúrova 1017, 945 01 Komárno |
30380812 | EURES-T Danubius - prenájom konferenčnej miestnosti a zabezpečenie občerstvenia a stravy pre 17 osôb za účelom zasadnutia Pilotného výboru dňa 25.5.2012. | 551,00 vrátane DPH |
65/2012 | 28.05.2012 | 31.05.2012 | 14.6.2012 | |
11240148 | COIMEX business&event travel s.r.o. Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica |
36024627 | EUTES-T Danubius - spiatočná letenka, trasa Viedeň-Brusel, ubytovanie v termíne od 22.03. - do 23.03.2012. | 552,03 bez DPH |
31/2012 | 16.03.2012 | 16.03.2012 | 13.4.2012 | |
11240214 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za obdobie 16.03.2012 - 30.03.2012. | 559,92 vrátane DPH |
10.04.2012 | 17.04.2012 | 3.5.2012 | ||
11240451 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 18 ks, v rámci NP XXV-2. | 571,28 vrátane DPH |
22/2012 | 113/2012 | 18.07.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 |
11240811 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 577,18 vrátane DPH |
173/2012 | 4.12.2012 | 20.12.2012 | 24.1.2013 | |
11240844 | PhDr.Ladislav Maczkó Šafárikova 4939/12, Nové Zámky |
44486421 | Konzultácia, mediácia | 578,80 vrátane DPH |
9/2012 | 13.12.2012 | 27.12.2012 | 28.1.2013 | |
11240356 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za odvod zrážkových vôd v prenajatých priestoroch M.R.Štefánika 9 a Župná 15 za obdobie 1.7.2011 do 31.03.2012 | 579,47 vrátane DPH |
16/2004 | 14.06.2012 | 26.06.2012 | 13.7.2012 | |
11240154 | REAL - K s.r.o. Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno |
36521931 | Oprava služobného vozidla VW Golf KN 123 BG, výmena predných brzdových kotúčov. | 579,10 vrátane DPH |
32/2012 | 16.03.2012 | 27.03.2012 | 13.4.2012 | |
11240329 | H-Conference Bt. Verseny u. 28/A, 9023 Győr, Maďarsko |
EURES-T Danubius - zabezpečenie zvukovej a tlmočníckej techniky a slovenko-maďarské simultantné tlmočenie na zasadnutie Pilotného výboru dňa 25.05.2012. | 600,00 bez DPH |
64/2012 | 28.05.2012 | 31.05.2012 | 14.6.2012 | ||
11240857 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | Nákup materiálu VT | 638,59 vrátane DPH |
181/2012 | 19.12.2012 | 28.12.2012 | 28.1.2013 | |
11240076 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM od 16.01.2012 do 31.01.2012. | 638,97 vrátane DPH |
09.02.2012 | 20.02.2012 | 20.3.2012 | ||
11240439 | KOVOTYP s.r.o. Sartorisova 8, 821 08 Bratislava |
35808705 | Dodávka 4 ks kovových kartoték. | 648,65 vrátane DPH |
81/2012 | 11.07.2012 | 17.07.2012 | 10.8.2012 | |
11240734 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHL | 674,84 vrátane DPH |
4/2010 | 08.11.2012 | 19.11.2012 | 28.12.2012 | |
11240293 | COM-therm, spol. s.r.o. Miletičova 55, 821 09 Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 04/2012 v budove b.Királya 9 Komárno. | 680,82 vrátane DPH |
33/2005 | 16.05.2012 | 23.05.2012 | 13.6.2012 | |
11240766 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava |
31331131 | EURES-T Danubius-kancelársky materiál | 693,70 vrátane DPH |
VS/2012/0248 | 165/2012 | 23.11.2012 | 06.12.2012 | 24.1.2013 |
11240766 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava |
31331131 | EURES-T Danubius kancelársky materiál | 693,70 vrátane DPH |
VS/2012/0248 | 165/2012 | 23.11.2012 | 06.12.2012 | 17.1.2013 |
11240459 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 8 ks, v rámci NP 50j. | 700,00 vrátane DPH |
22/2012 | 104/2012 | 18.07.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 |
11240223 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Refakturácia vyúčtovania za elektrickú energiu v prenajatých priestoroch M.R.Štefánika 9, Župná 15 za obdobie 01.01.2011 - 31.12.2011. | 721,27 vrátane DPH |
16/2004 | 11.04.2012 | 20.04.2012 | 3.5.2012 | |
11240298 | ŠEVT a.s Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 | Nákup ostatného kanc. materiálu. | 723,16 vrátane DPH |
54/2012 | 21.05.2012 | 11.06.2012 | 13.7.2012 | |
11240462 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 6 ks, v rámci NP I-2/D. | 739,60 vrátane DPH |
22/2012 | 100/2012 | 18.07.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 |
11240355 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka kopírovacieho papiera A4 - 300 bal. | 752,98 vrátane DPH |
15/2012 | 71/2012 | 14.06.2012 | 01.08.2012 | 4.9.2012 |
11240150 | ARKA, a.s. Palatínova 15, 945 01 Komárno |
36523496 | Dodávka hygienického materiálu. | 763,27 vrátane DPH |
29/2012 | 15.03.2012 | 10.04.2012 | 2.5.2012 | |
11240813 | Magna E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | Preddavok na el. energiu mesiac december 2012 | 768,50 vrátane DPH |
4/2012 | 6.12.2012 | 17.12.2012 | 24.1.2013 | |
11240794 | MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | Preddavok na el.energiu | 768,50 vrátane DPH |
4/2012 | 23.11.2012 | 03.12.2012 | 17.1.2013 | |
11240732 | MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810,Piešťany |
35743565 | Záloha na dodávku energie | 768,50 vrátane DPH |
4/2012 | 06.11.2012 | 12.11.2012 | 28.12.2012 | |
11240648 | MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810,Piešťany |
35743565 | Záloha na elektr.energiu 10/2012 | 768,50 vrátane DPH |
4/2012 | 3.10.2012 | 12.10.2012 | 20.11.2012 |