Faktúry 2012 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240414   STAVEX REAL s.r.o.
Tomášiková 3/A, 821 01 Bratislava
44265590  EURES-T Danubius -Ubytovanie pre dve osoby v termíne 30.-31.05.2012 za účelom účasti na Výročnej konferencií EURES-T Beskydy-  186,00 
vrátane DPH
  69/2012  28.06.2012  17.07.2012  10.8.2012 
11240069   Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno
40856071  Oprava kopírovacieho stroja SHARP AR122.  48,00 
vrátane DPH
  7/2012  06.02.2012  16.02.2012  20.3.2012 
11240375   ŠEVT a.s
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
31331131  Nákup kancelárskeho materiálu.  991,68 
vrátane DPH
7/2012  70/2012  22.06.2012  11.07.2012  10.8.2012 
11240355   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka kopírovacieho papiera A4 - 300 bal.  752,98 
vrátane DPH
15/2012  71/2012  14.06.2012  01.08.2012  4.9.2012 
11240419   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Tlač poštových peňažných poukazov typu U - 2000 ks.   32,87 
vrátane DPH
  72,73/2012  29.06.2012  11.07.2012  10.8.2012 
11240352   Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno
40856071  Oprava laminátora GMPMYJOY 9.  60,00 
vrátane DPH
  74/2012  13.06.2012  20.06.2012  13.7.2012 
11240350   REAL - K s.r.o.
Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno
36521931  Oprava mechaniky na autostierači na služobnom vozidle Golf.  149,05 
vrátane DPH
  75/2012  12.06.2012  20.06.2012  13.7.2012 
11240412   Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno
40856071  Oprava 2 ks kopírovacích strojov SHARP AR 5012.  75,00 
vrátane DPH
  76/2012  28.06.2012  06.07.2012  10.8.2012 
11240372   REAL - K s.r.o.
Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno
36521931  Pravidelná servisná prehliadka na služobnom vozidle Felícia.  62,11 
vrátane DPH
  77/2012  20.06.2012  02.07.2012  10.8.2012 
11240413   REAL - K s.r.o.
Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno
36521931  Pravidelná servisná prehliadka služobného vozidla Octávia.  196,61 
vrátane DPH
  78/2012  26.06.2012  06.07.2012  10.8.2012 
11240418   Microcomp Computersystém s.r.o.
Kupecká 9, 949 01 Nitra
31410952  Nákup nových PC zostáv - 19 ks.  11.445,60 
vrátane DPH
  79/2012  29.06.2012  11.07.2012  10.8.2012 
11240064   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava 821 01
31396674  Jedálne kupóny 02/2012  8 460,00 
vrátane DPH
  8/2012  30.01.2012  08.02.2012  21.2.2012 
11240368   COIMEX business&event travel s.r.o.
Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica
36024627  EUREST-T Danubius - ubytovanie a spiatočná letenka pre 2 osoby - trasa Viedeň - Brusel.  994,96 
vrátane DPH
  80/2012  20.06.2012  21.06.2012  26.7.2012 
11240439   KOVOTYP s.r.o.
Sartorisova 8, 821 08 Bratislava
35808705  Dodávka 4 ks kovových kartoték.  648,65 
vrátane DPH
  81/2012  11.07.2012  17.07.2012  10.8.2012 
11240438   KOVOTYP s.r.o.
Sartorisova 8, 821 08 Bratislava
35808705  Dodávka 1 ks hliníkový rebrík, 6 stupňový.  49,23 
vrátane DPH
  82/2012  11.07.2012  17.07.2012  10.8.2012 
11240443   KomBit-Alarm s.r.o.
Elektrárenská 5, 945 01 Komárno
31420095  Oprava systému EZS na pracovisku v Hurbanove.  69,90 
vrátane DPH
11/2006  83/2012  12.07.2012  19.07.2012  10.8.2012 
11240430   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka kopírovacieho papieru - 208 bal, v rámci NP I-2/B.  522,08 
vrátane DPH
15/2012  84/2012  09.07.2012  27.07.2012  10.8.2012 
11240431   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka kopírovacieho papiera - 203 bal, v rámci NP V-2.  509,53 
vrátane DPH
15/2012  85/2012  09.07.2012  27.07.2012  10.8.2012 
11240566   Xepap spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Nákup kopírovacieho papiera  384,73 
vrátane DPH
15/2012  86/2012  30.8.2012  11.10.2012  20.11.2012 
11240564   Xepap spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Nákup kopírovacieho papiera  1.692,09 
vrátane DPH
15/2012  87/2012  30.8.2012  11.10.2012  20.11.2012 
11240432   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka kopírovacie papiera A4 - 215 bal, v rámci NP 50j.  539,65 
vrátane DPH
15/2012  88/2012  09.07.2012  27.07.2012  10.8.2012 
11240433   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka kopírovacieho papiera - 95 bal, v rámci NP II-2/A.  238,45 
vrátane DPH
15/2012  89/2012  09.07.2012  27.07.2012  10.8.2012 
11240079   R-Maxauto s.r.o.
Hlavná 395, 946 31 Chotín
36828866  Oprava AUS Octávia KN 666 BM - rozvody, vodné čerpadlo.  280,80 
vrátane DPH
  9/2012  10.02.2012  20.02.2012  20.3.2012 
11240565   Xepap spol.s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  Kopírovací papier  439,25 
vrátane DPH
15/2012  90/2012  30.8.2012  28.09.2012  17.10.2012 
11240568   Xepap spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kopírovací papier  439,25 
vrátane DPH
15/2012  91/2012  30.8.2012  28.09.2012  17.10.2012 
11240428   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka kopírovacieho papiera - 191 bal, v rámci NP II-2/B.  479,41 
vrátane DPH
15/2012  92/2012  09.07.2012  27.07.2012  10.8.2012 
11240429   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka kopírovacieho papiera A4 - 326 bal, v rámci NP I-2/D.  818,26 
vrátane DPH
15/2012, 162/OKP/2011/NPI-2/D/KN  93/2012  09.07.2012  22.08.2012  5.9.2012 
11240567   Xepap spol.s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  Kopírovací papier  178,21 
vrátane DPH
15/2012  94/2012  30.8.2012  20.09.2012  17.10.2012 
11240411   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 06/2012  8.160,00 
bez DPH
1/1999  95/2012  28.06.2012  17.07.2012  10.8.2012 
11240460   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 2 ks, v rámci NP II-2/A.  200,44 
vrátane DPH
22/2012  96/2012  18.07.2012  22.08.2012  5.9.2012 
11240452   Pergamon,spol.s.r.o.
Chemická 1,Bratislava
31327681  Tonery  315,44 
vrátane DPH
22/2012  97/2012  18.7.2012  28.09.2012  17.10.2012 
11240453   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1,Bratislava
31327681  Tonery  275,80 
vrátane DPH
22/2012  98/2012  18.7.2012  28.09.2012  17.10.2012 
11240461   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Tonery  549,24 
vrátane DPH
22/2012  99/2012  18.7.2012  07.09.2012  16.10.2012 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť