Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240126 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius, zo dňa 23.6.2011. Prevádzkové náklady. | 2 890,00 bez DPH |
24/2011 | 05.03.2012 | 08.03.2012 | 13.4.2012 | |
11240127 | Diplomat-profesional, SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, 945 01 Komárno |
45352097 | Poplatok PCO za mesiac marec 2012. | 100,42 vrátane DPH |
3/2010 | 05.03.2012 | 08.03.2012 | 13.4.2012 | |
11240128 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky za obdobie 01.02.2012 do 29.02.2012. | 195,83 vrátane DPH |
05.03.2012 | 12.03.2012 | 13.4.2012 | ||
11240129 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba DSL back za obdobie od 01.02.2012 do 29.02.2012. | 398,45 vrátane DPH |
06.03.2012 | 28.03.2012 | 13.4.2012 | ||
11240130 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
11240130 | Služba MPLS VPN za obdobie od 01.02.2012 do 29.02.2012. | 3 174,20 vrátane DPH |
06.03.2012 | 28.03.2012 | 13.4.2012 | ||
11240131 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP - Telefonia za obdobie od 01.02.2012 do 29.02.2012. | 1 059,18 vrátane DPH |
06.03.2012 | 28.03.2012 | 13.4.2012 | ||
11240132 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za obdobie od 01.02.2012 do 29.02.2012. | 1 127,52 vrátane DPH |
06.03.2012 | 28.03.2012 | 13.4.2012 | ||
11240133 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka kancelárskeho papiera xerox A4. | 999,98 vrátane DPH |
23/2012 | 07.03.2012 | 02.05.2012 | 1.6.2012 | |
11240134 | Kálmán František č. 79, 930 16 Vydrany |
32307926 | Autobusová preprava 25 osôb, dňa 28.02.2012 v rámci aktivity pod názvom "Podpora kreatívneho malého podnikania". Trasa Dunajská Streda, Komárno, Komárom /H / a späť. | 160,00 bez DPH |
16/2012 | 07.03.2012 | 16.03.2012 | 13.4.2012 | |
11240135 | Obec Nová Dedina 935 25 Nová Dedina |
00307301 | Autobusová preprava pre 40 osôb, dňa 28.02.2012, v rámci aktivity pod názvom "Podpora kreatívneho malého podnikania". Trasa - Levice, Nové Zámky, Komárno a späť. | 178,00 bez DPH |
15/2011 | 07.03.2012 | 16.03.2012 | 13.4.2012 | |
11240136 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky za hovory, obdobie 02/2012. | 523,82 vrátane DPH |
09.03.2012 | 04.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240137 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty za obdobie od 16.02.2012 do 29.02.2012. | 415,47 vrátane DPH |
09.03.2012 | 16.03.2012 | 13.4.2012 | ||
11240139 | H-Conference Bt. Maďarsko, 9023 Győr, Verseny u. 28/A |
Zabezpečenie zvukovej a tlmočníckej techniky, simultantné tlmočenie Slovensko-maďarské, v rámci aktivity "Podpora kreatívneho malého podnikania". | 900,00 bez DPH |
12/2012, 13/2012 | 09.03.2012 | 22.03.2012 | 13.4.2012 | ||
11240140 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac február 2012. | 6 371,90 vrátane DPH |
12.03.2012 | 22.03.2012 | 13.4.2012 | ||
11240141 | Dunafer s.r.o. J.Tubu 26, 945 01 Komárno |
36554294 | Zabezpečenie občerstvenia v rámci aktivity G2 - Raňajky so zamestnávateľmi slovenského EURES národného plánu 2011/2012. | 119,03 vrátane DPH |
26/2012 | 06.03.2012 | 16.03.2012 | 13.4.2012 | |
11240142 | ŠEVT a.s Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 | Dodávka kancelárskeho materiálu. | 946,28 vrátane DPH |
12/2011 | 24/2012 | 13.03.2012 | 04.04.2012 | 2.5.2012 |
11240143 | Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno |
40856071 | Oprava 2 ks kopírovacích strojov Sharp AR 5012. Výmeny valca, vývojky. | 263,18 vrátane DPH |
19/2012 | 13.03.2012 | 22.03.2012 | 13.4.2012 | |
11240144 | MUDr.Pintérová Sylvia Dunajská 13, 945 01 KOmárno |
37859731 | Zdravotné výkony za obdobie 01.12.2011 do 29.02.2012. | 27,88 bez DPH |
13.03.2012 | 04.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240145 | MEDICÍNA Čičov, s.r.o. Mederská 57, 946 19 Čičov |
36567612 | Zdravotné výkony za obdobie od 01.12.2011 do 29.02.2012. | 69,70 bez DPH |
07.03.2012 | 22.03.2012 | 13.4.2012 | ||
11240146 | Mediprin s.r.o. Poľovnícky rad 733/13, 946 14 Zemianská Olča |
35971177 | Zdravotné výkony za obdobie 12/2011 - 02/2012. | 62,73 bez DPH |
09.03.2012 | 04.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240147 | Med-Home s.r.o. Baštová 11, 945 01 Komárno |
36675326 | Zdravotné výkony za odbobie 01.12.2011 - 29.02.2012. | 41,82 bez DPH |
08.03.2012 | 04.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240148 | COIMEX business&event travel s.r.o. Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica |
36024627 | EUTES-T Danubius - spiatočná letenka, trasa Viedeň-Brusel, ubytovanie v termíne od 22.03. - do 23.03.2012. | 552,03 bez DPH |
31/2012 | 16.03.2012 | 16.03.2012 | 13.4.2012 | |
11240149 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo |
00159026 | Prenájom nebytových priestorov za II.Q 2012, pracovisko Hurbanovo. | 1 107,00 vrátane DPH |
20/2004 | 15.03.2012 | 22.03.2012 | 13.4.2012 | |
11240150 | ARKA, a.s. Palatínova 15, 945 01 Komárno |
36523496 | Dodávka hygienického materiálu. | 763,27 vrátane DPH |
29/2012 | 15.03.2012 | 10.04.2012 | 2.5.2012 | |
11240151 | MUDr. Monika Palušková, MBA Obchodná 42, 946 34 Bátorové Kosihy |
44450010 | Zdravotné výkony za obdobie od 01.12.2011 do 29.02.2012. | 48,79 bez DPH |
06.03.2012 | 22.03.2012 | 13.4.2012 | ||
11240152 | MUDr.Baruszová Henrieta Brnenské námestie 4, 946 03 Hurbanovo |
37970127 | Zdravotné výkony za obdobie 12/2011 - 02/2012 | 90,61 bez DPH |
09.03.2012 | 04.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240153 | COM-therm, spol. s.r.o. Miletičova 55, 821 09 Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 02/2012 - B.Királya 30. | 1 756,57 vrátane DPH |
16.03.2012 | 27.03.2012 | 13.4.2012 | ||
11240154 | REAL - K s.r.o. Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno |
36521931 | Oprava služobného vozidla VW Golf KN 123 BG, výmena predných brzdových kotúčov. | 579,10 vrátane DPH |
32/2012 | 16.03.2012 | 27.03.2012 | 13.4.2012 | |
11240155 | Psychodiagnostika, a.s. Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava |
31385770 | Psychodiagnostické testy - 5 PK. | 273,90 vrátane DPH |
10/2012 | 19.03.2012 | 27.03.2012 | 13.4.2012 | |
11240156 | MUDr.Kürti Ladislav Pevnostný rad 18, 945 01 Komárno |
42114608 | Zdravotné výkony za obdobie 01.12.2011 - 29.02.2012. | 69,70 bez DPH |
16.03.2012 | 10.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240157 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku zemného plynu za 03/2012 - pracovisko Hurbanovo. | 1 585,60 vrátane DPH |
20/2004 | 21.03.2012 | 02.04.2012 | 2.5.2012 | |
11240158 | ODEON LIGHT s.r.o. Komenského 21, 943 01 Štúrovo |
45421960 | Dodávka úsporných žiariviek 15W - 30 ks. | 83,52 vrátane DPH |
35/2012 | 21.03.2012 | 10.04.2012 | 2.5.2012 | |
11240159 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za odbobie 01.03.2012 do 15.03.2012. | 297,99 vrátane DPH |
22.03.2012 | 02.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240160 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku elektrickej energie za 03/2012 - pracovisko Hurbanovo. | 285,63 vrátane DPH |
20/2004 | 22.03.2012 | 02.04.2012 | 2.5.2012 | |
11240178 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky za obdobie 03/2012. | 374,78 vrátane DPH |
23.03.2012 | 02.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240184 | C-Service s.r.o. Meštianská 3019, 945 01 Komárno |
45681627 | Oprava kopírovacieho stroja Canon MF 4320D. | 25,20 vrátane DPH |
37/2012 | 27.03.2012 | 02.04.2012 | 2.5.2012 | |
11240185 | REAL-N s.r.o. Záhradnícka 16, 945 01 Komárno |
36521949 | Oprava služobného vozidla Octavia KN 666 BM. | 124,69 vrátane DPH |
36/2012 | 26.03.2012 | 02.04.2012 | 2.5.2012 | |
11240186 | MUDr. Tibor Baránek Rákocziho 2, 945 01 Komárno |
37967975 | Zdravotné výkony od 01.12.2011 do 29.02.2012. | 83,64 bez DPH |
23.03.2012 | 02.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240187 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov - 27 ks. | 3 119,80 vrátane DPH |
17/2011 | 39/2012 | 28.03.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 |
11240188 | SILVESTER s.r.o. Malá Jarková 14, 945 01 Komárno |
34097961 | Dodávka 1 ks trodat pečiatky s gumičkou, 4 ks pečiatkové gumičky. | 33,50 vrátane DPH |
34/2012 | 28.03.2012 | 16.04.2012 | 2.5.2012 |