Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240639 | Orange a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Tel.poplatky | 2,65 vrátane DPH |
4/2006 | 25.9.2012 | 04.10.2012 | 20.11.2012 | |
11240612 | Mgr.Edita Bertová-EUROPRIORITY K.Nagya 24/12,Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - koordinácia a prevádzkové náklady | 2 900,00 bez DPH |
VS/2012/0248 | 24.9.2012 | 28.09.2012 | 17.10.2012 | |
11240535 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia a prevádzkové náklady v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius. | 2.900,00 bez DPH |
24/2011 | 21.08.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240498 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | refakturácia elektrickej energie v prenajatých priestoroch Župná 15, M.R.Štefánika 9,10/907 za obdobie od 01.05.2012 do 30.06.2012. | 2.920,21 vrátane DPH |
16/2004 | 27.07.2012 | 17.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240365 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius a prevádzkové náklady. | 2.890,00 bez DPH |
24/2011 | 19.06.2012 | 22.06.2012 | 26.7.2012 | |
11240344 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za spotrebu elektr. energie v prenajatých priestoroch Župná 15, M.Ŕ.Štefánika 10/907, 9 za obdobie od 01.03.2012 do 30.04.2012. | 2.920,21 vrátane DPH |
16/2004 | 11.06.2012 | 20.06.2012 | 13.7.2012 | |
11240335 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za vodné - stočné v prenajatých priestoroch Župná 15, M.R.Štefánika 9 za obdobie od 1.9.2011 do 30.03.2012. | 2.346,00 vrátane DPH |
16/2004 | 05.06.2012 | 15.06.2012 | 13.7.2012 | |
11240299 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius a prevádzkové náklady. | 2 890,00 bez DPH |
24/2011 | 23.05.2012 | 30.05.2012 | 13.6.2012 | |
11240276 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za spotrebu elektrickej energie v prenajatých priestoroch M.R.Štefánika 9, garáže 9,10, Župná 15 za obdobie od 01.01.2012 do 29.02.2012. | 2 920,21 vrátane DPH |
16/2004 | 07.05.2012 | 16.05.2012 | 1.6.2012 | |
11240231 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius, zo dňa 23.6.2011. Prevádzkové náklady. | 2 890,00 bez DPH |
24/2011 | 19.04.2012 | 30.04.2012 | 4.5.2012 | |
11240190 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius, zo dňa 23.6.2011. Prevádzkové náklady. | 2 890,00 bez DPH |
24/2011 | 28.03.2012 | 05.04.2012 | 2.5.2012 | |
11240126 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius, zo dňa 23.6.2011. Prevádzkové náklady. | 2 890,00 bez DPH |
24/2011 | 05.03.2012 | 08.03.2012 | 13.4.2012 | |
11240001 | Mgr.Edita Bertová-EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T- Danubius - koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EUREST-T Danubius. Prevádzkové náklady za obdobie 1.11.2011 - 30.11.2011. | 2 884,89 bez DPH |
24/2011 | 02.01.2012 | 16.01.2012 | 23.1.2012 | |
11240841 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služby VPN 12/2012 | 3.717,56 vrátane DPH |
18/2008 | 14.12.2012 | 27.12.2012 | 28.1.2013 | |
11240819 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služby VPN | 3.717,56 vrátane DPH |
18/2008 | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 28.1.2013 | |
11240739 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služby VPN | 3.717,56 vrátane DPH |
18/2008 | 9.11.2012 | 03.12.2012 | 17.1.2013 | |
11240658 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel.poplstky VPN | 3.717,56 vrátane DPH |
18/2008 | 5.10.2012 | 30.10.2012 | 20.11.2012 | |
11240576 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky VPN | 3.717,56 vrátane DPH |
18/2008 | 7.9.2012 | 01.10.2012 | 20.11.2012 | |
11240424 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Mesačný poplatok VPN, za obdobie 06/2012. | 3.717,56 vrátane DPH |
18/2008 | 06.07.2012 | 01.08.2012 | 4.9.2012 | |
11240341 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Poplatok VPN za 05/2012. | 3.717,56 vrátane DPH |
18/2008 | 08.06.2012 | 02.07.2012 | 10.8.2012 | |
11240187 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov - 27 ks. | 3 119,80 vrátane DPH |
17/2011 | 39/2012 | 28.03.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 |
11240224 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Poplatok MPLS VPN za 03/2012. | 3 717,56 vrátane DPH |
16.04.2012 | 02.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240280 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Poplatok za službu MPLS VPN za 04/2012. | 3 717,56 vrátane DPH |
07.05.2012 | 01.06.2012 | 1.6.2012 | ||
11240200 | EUROcent, s.r.o. Eötvösa 43/7, 945 01 Komárno |
36825930 | EURES-T Danubius. Vykonané služby na základe Zmluvy o zabezpečení poradenských služieb za obdobie 02-03/2012. | 3 904,00 bez DPH |
5/2012 | 03.04.2012 | 05.04.2012 | 2.5.2012 | |
11240196 | Dezider Cseh Poľovnícky rad 743/23, 946 14 Zemianská Olča |
41257413 | Úprava ústredného kúrenia v budove na ulici B.Királya 30. | 3 426,00 vrátane DPH |
33/2012 | 02.04.2012 | 04.04.2012 | 2.5.2012 | |
11240130 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
11240130 | Služba MPLS VPN za obdobie od 01.02.2012 do 29.02.2012. | 3 174,20 vrátane DPH |
06.03.2012 | 28.03.2012 | 13.4.2012 | ||
11240072 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Poplatok VPN za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012. | 3 174,20 vrátane DPH |
07.02.2012 | 01.03.2012 | 13.4.2012 | ||
11240863 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tónery | 4.694,36 vrátane DPH |
196/2012 | 21.12.2012 | 28.12.2012 | 28.1.2013 | |
11240288 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné služby za obdobie 04/2012. | 4 233,80 vrátane DPH |
14.05.2012 | 23.05.2012 | 13.6.2012 | ||
11240015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 12/2011. | 4 510,17 vrátane DPH |
11/2004 | 11.01.2012 | 20.01.2012 | 23.1.2012 | |
11240867 | DIACARE s.r.o. Narcisová 4, Nová Stráž |
36546780 | Zdravotnícke výkony | 5,81 vrátane DPH |
13.12.2012 | 28.12.2012 | 29.1.2013 | ||
11240871 | Microcomp Kupecká 9, Nitra |
31410952 | LCD monitory 32 ks | 5.798,40 vrátane DPH |
182/2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 28.1.2013 | |
11240664 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby | 5.965,50 vrátane DPH |
10.10.2012 | 18.10.2012 | 20.11.2012 | ||
11240616 | MUDr.Barusz Ernest Brnenské nám.č.4, Kolárovo |
37970267 | Zdravotné výkony | 5,81 bez DPH |
20.9.2012 | 04.10.2012 | 20.11.2012 | ||
11240600 | MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810,Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie | 5 379,53 vrátane DPH |
4/2012 | 14.9.2012 | 25.09.2012 | 17.10.2012 | |
11240519 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za obdobie 07/2012. | 5.925,20 vrátane DPH |
10.08.2012 | 17.08.2012 | 5.9.2012 | ||
11240437 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 06/2012. | 5.637,90 vrátane DPH |
11.07.2012 | 17.07.2012 | 10.8.2012 | ||
11240348 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 05/2012. | 5.634,40 vrátane DPH |
12.06.2012 | 20.06.2012 | 13.7.2012 | ||
11240222 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné služby 03/2012. | 5 662,20 vrátane DPH |
12.04.2012 | 20.04.2012 | 3.5.2012 | ||
11240207 | OTO-PROT, s.r.o., MUDr. Ján Germán M.Urbana 8/2717, 945 01 Komárno |
36292273 | Zdravotné výkony za obdobie 01.12.2011 - 29.02.2012. | 5,81 bez DPH |
02.04.2012 | 20.04.2012 | 3.5.2012 |