Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240569 | ePlanet.sk Horná 327/78,Lieskovec |
36648884 | Publikácie Trestný zákon a Zákon o rodine | 110,56 vrátane DPH |
124/2012 | 3.9.2012 | 12.09.2012 | 16.10.2012 | |
11240585 | CK Malko Polo s.r.o. Nám.M.R.Štefánika 936/38 Myjava |
36324175 | EURES-T Danubius letenka | 173,98 bez DPH |
VS/2012/0248 | 131/2012 | 11.9.2012 | 12.09.2012 | 16.10.2012 |
11240461 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery | 549,24 vrátane DPH |
22/2012 | 99/2012 | 18.7.2012 | 07.09.2012 | 16.10.2012 |
11240454 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery | 226,90 vrátane DPH |
22/2012 | 101/2012 | 18.7.2012 | 07.09.2012 | 16.10.2012 |
11240561 | Tax-Audit spol.s.r.o. Kapitulská 14, Trnava |
36219835 | Eures-T Danubius-overenie účtovnej evidencie | 4680 vrátane DPH |
VS/2011/0250 | 24.8.2012 | 06.09.2012 | 16.10.2012 | |
11240531 | Ambra Medic s.r.o. Sokolce č.24 |
44048564 | Zdravotnícke výkony | 27,88 bez DPH |
9.8.2012 | 04.09.2012 | 16.10.2012 | ||
11240536 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHL | 50,39 vrátane DPH |
4/2010 | 23.8.2012 | 04.09.2012 | 16.10.2012 | |
11240539 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Tel. poplatky | 355,88 vrátane DPH |
28/2009 | 24.8.2012 | 04.09.2012 | 16.10.2012 | |
11240526 | SWAN,a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky DSL | 531,26 vrátane DPH |
18/2008 | 9.8.2012 | 03.09.2012 | 16.10.2012 | |
11240524 | SWAN,a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52 vrátane DPH |
18/2012 | 9.8.2012 | 03.09.2012 | 16.10.2012 | |
11240523 | SWAN,a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky-služba IP | 1059,18 vrátane DPH |
18/2008 | 9.8.2012 | 03.09.2012 | 16.10.2012 | |
11240525 | SWAN,a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky | 479,42 vrátane DPH |
18/2008 | 9.8.2012 | 03.09.2012 | 16.10.2012 | |
11240522 | SWAN,a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Telefonne poplatky VPN za júl 2012 | 3717,56 vrátane DPH |
18/2012 | 9.8.2012 | 03.09.2012 | 16.10.2012 | |
11240535 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia a prevádzkové náklady v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius. | 2.900,00 bez DPH |
24/2011 | 21.08.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240562 | STILUS, s.r.o. Grösslingová 71, 811 09 Bratislava |
35789671 | EURES-T Danubius - Preklad záverečnej správy 2011-2012 (Final report) zo slovenského jazyka do anglického jazyka. | 302,94 vrátane DPH |
123/2012 | 30.08.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240451 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 18 ks, v rámci NP XXV-2. | 571,28 vrátane DPH |
22/2012 | 113/2012 | 18.07.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 |
11240450 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 13 ks, v rámci NP XXV-2. | 1.306,38 vrátane DPH |
22/2012 | 105/2012 | 18.07.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 |
11240449 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 7 ks, v rámci NP VII-2. | 290,61 vrátane DPH |
22/2012 | 112/2012 | 18.07.2012 | 28.08.2012 | 5.9.2012 |
11240507 | MUDr.Peter Križalkovič M.Urbana 32, 945 01 Komárno |
37860356 | Zdravotné výkony za obdobie od 01.03.2012 do 31.05.2012. | 48,79 bez DPH |
03.08.2012 | 30.08.2012 | 5.9.2012 | ||
11240504 | ŠEVT a.s Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 | Dodávka ostatného kancelárskeho materiálu. | 276,61 vrátane DPH |
7/2012 | 118/2012 | 03.08.2012 | 30.08.2012 | 5.9.2012 |
11240534 | COM-therm, spol. s.r.o. Miletičova 55, 821 09 Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 07/2012, budova na ul. b.Királya 30. | 247,31 vrátane DPH |
33/2005 | 17.08.2012 | 24.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240532 | C-Service s.r.o. Meštianská 3019, 945 01 Komárno |
45681627 | Oprava a čistenie kopírovacieho stroja Canon IR 1210, na pracovisku Hurbanovo. | 25,20 vrátane DPH |
121/2012 | 19.08.2012 | 24.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240533 | Peter Micheľ - RECOVER Štiavnická 4, 949 01 Nitra |
43392750 | Dodávka renovovaných tonerov v počte 45 ks. | 1.261,28 vrátane DPH |
119/2012 | 17.08.2012 | 24.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240528 | KomBit-Alarm s.r.o. Elektrárenská 5, 945 01 Komárno |
31420095 | Oprava poruchy na elektrickom zabezpečovacom zariadení v budove na ul. Župná 15. | 73,08 vrátane DPH |
10/2006 | 122/2012 | 14.08.2012 | 23.08.2012 | 5.9.2012 |
11240529 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia elektrickej energie za 08/2012 - Hurbanovo. | 246,65 vrátane DPH |
20/2004 | 14.08.2012 | 23.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240530 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku zemného plynu za obdobie 08/2012. | 128,58 vrátane DPH |
20/2004 | 14.08.2012 | 23.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240464 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 1 ks, v rámci NP I-2/D. | 35,42 vrátane DPH |
22/2012 | 109/2012 | 18.07.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 |
11240465 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 2 ks, v rámci NP I-2/B. | 55,66 vrátane DPH |
22/2012 | 110/2012 | 18.07.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 |
11240456 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 3 ks, v rámci NP III-2/A. | 47,52 vrátane DPH |
22/2012 | 107/2012 | 18.07.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 |
11240457 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 3 ks, v rámci NP I-2/B. | 374,48 vrátane DPH |
22/2012 | 102/2012 | 18.07.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 |
11240460 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 2 ks, v rámci NP II-2/A. | 200,44 vrátane DPH |
22/2012 | 96/2012 | 18.07.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 |
11240466 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 1 ks, v rámci NP V-2. | 27,83 vrátane DPH |
22/2012 | 111/2012 | 18.07.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 |
11240463 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 2 ks, v rámci NP II-2/A. | 55,66 vrátane DPH |
22/2012 | 106/2012 | 18.07.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 |
11240458 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 5 ks, v rámci NP V-2. | 501,10 vrátane DPH |
22/2012 | 103/2012 | 18.07.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 |
11240459 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 8 ks, v rámci NP 50j. | 700,00 vrátane DPH |
22/2012 | 104/2012 | 18.07.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 |
11240462 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 6 ks, v rámci NP I-2/D. | 739,60 vrátane DPH |
22/2012 | 100/2012 | 18.07.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 |
11240429 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka kopírovacieho papiera A4 - 326 bal, v rámci NP I-2/D. | 818,26 vrátane DPH |
15/2012, 162/OKP/2011/NPI-2/D/KN | 93/2012 | 09.07.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 |
11240516 | MUDr.Bakaiová Hedviga Pevnostný rad 18, 945 01 Komárno |
35608064 | Zdravotné výkony za obdobie od 01.12.2011 do 29.02.2012. | 41,82 bez DPH |
31.07.2012 | 17.08.2012 | 5.9.2012 | ||
11240517 | MUDr.Bakaiová Hedviga Pevnostný rad 18, 945 01 Komárno |
35608064 | Zdravotné výkony za obdobie od 01.03.2012 do 31.05.212. | 27,88 bez DPH |
31.07.2012 | 17.08.2012 | 5.9.2012 | ||
11240518 | C&S GROUP s.r.o. Štefaníkova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce v priestoroch UPSVaR Komárno za obdobie 1.7.2012 - 31.7.2012. | 1.499,56 vrátane DPH |
12/2012 | 10.08.2012 | 17.08.2012 | 5.9.2012 |