Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240497 | A.T.A. s.r.o. Mederčská 4334/34, 945 01 Komárno |
36531669 | Dodávka a montáž okenných protislnečných fólií na 2 okná v budove na ul. B.Királya 30, kanc.č. 13. | 164,70 vrátane DPH |
114/2012 | 27.07.2012 | 08.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240498 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | refakturácia elektrickej energie v prenajatých priestoroch Župná 15, M.R.Štefánika 9,10/907 za obdobie od 01.05.2012 do 30.06.2012. | 2.920,21 vrátane DPH |
16/2004 | 27.07.2012 | 17.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240499 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny za obdobie 07/2012. | 9.120,00 bez DPH |
1/1999 a dodatok č. 2/2004 | 117/2012 | 30.07.2012 | 16.08.2012 | 5.9.2012 |
11240500 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie od 02.04.2012 do 01.07.2012 - prevádzka Nám.M.R.Štefánika 9. | 313,17 vrátane DPH |
22/2005 | 30.07.2012 | 08.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240501 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie od 02.04.2012 do 01.07.2012 - prevádzka b.Királya 30. | 104,55 vrátane DPH |
3/2006 | 30.07.2012 | 08.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240502 | JUDr.Beata Boncseková biskupa Királya 12 |
36108570 | Zmluvná odmena EX 87/2006. | 10,39 bez DPH |
31.07.2012 | 08.08.2012 | 5.9.2012 | ||
11240504 | ŠEVT a.s Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 | Dodávka ostatného kancelárskeho materiálu. | 276,61 vrátane DPH |
7/2012 | 118/2012 | 03.08.2012 | 30.08.2012 | 5.9.2012 |
11240505 | Diplomat-profesional, SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, 945 01 Komárno |
45352097 | Poplatok PCO za 08/2012. | 100,42 vrátane DPH |
12/2005 | 03.08.2012 | 16.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240506 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Pravidelné mesačné poplatky za obdobie 07/2012. | 195,61 vrátane DPH |
14,15,16/2009 | 06.08.2012 | 16.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240507 | MUDr.Peter Križalkovič M.Urbana 32, 945 01 Komárno |
37860356 | Zdravotné výkony za obdobie od 01.03.2012 do 31.05.2012. | 48,79 bez DPH |
03.08.2012 | 30.08.2012 | 5.9.2012 | ||
11240508 | TOPMEDIC,s.r.o. M.Urbana 32, 945 01 Komárno |
45275165 | Zdravotné výkony za obdobie od 01.03.2012 do 31.05.2012 | 20,91 bez DPH |
03.08.2012 | 16.08.2012 | 5.9.2012 | ||
11240509 | SZUTEP s.r.o. Hlavná 918/2 |
36241687 | Dodávka 2 ks rohoží / rozmer 90x150 /, do budovy na ul. Župná 15. | 60,60 vrátane DPH |
116/2012 | 06.08.2012 | 16.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240516 | MUDr.Bakaiová Hedviga Pevnostný rad 18, 945 01 Komárno |
35608064 | Zdravotné výkony za obdobie od 01.12.2011 do 29.02.2012. | 41,82 bez DPH |
31.07.2012 | 17.08.2012 | 5.9.2012 | ||
11240517 | MUDr.Bakaiová Hedviga Pevnostný rad 18, 945 01 Komárno |
35608064 | Zdravotné výkony za obdobie od 01.03.2012 do 31.05.212. | 27,88 bez DPH |
31.07.2012 | 17.08.2012 | 5.9.2012 | ||
11240518 | C&S GROUP s.r.o. Štefaníkova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce v priestoroch UPSVaR Komárno za obdobie 1.7.2012 - 31.7.2012. | 1.499,56 vrátane DPH |
12/2012 | 10.08.2012 | 17.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240519 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za obdobie 07/2012. | 5.925,20 vrátane DPH |
10.08.2012 | 17.08.2012 | 5.9.2012 | ||
11240520 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Spotreba PHM za obdobie od 16.07.2012 do 31.07.2012. | 275,71 vrátane DPH |
4/2010 | 09.08.2012 | 17.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240522 | SWAN,a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Telefonne poplatky VPN za júl 2012 | 3717,56 vrátane DPH |
18/2012 | 9.8.2012 | 03.09.2012 | 16.10.2012 | |
11240523 | SWAN,a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky-služba IP | 1059,18 vrátane DPH |
18/2008 | 9.8.2012 | 03.09.2012 | 16.10.2012 | |
11240524 | SWAN,a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52 vrátane DPH |
18/2012 | 9.8.2012 | 03.09.2012 | 16.10.2012 | |
11240525 | SWAN,a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky | 479,42 vrátane DPH |
18/2008 | 9.8.2012 | 03.09.2012 | 16.10.2012 | |
11240526 | SWAN,a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky DSL | 531,26 vrátane DPH |
18/2008 | 9.8.2012 | 03.09.2012 | 16.10.2012 | |
11240528 | KomBit-Alarm s.r.o. Elektrárenská 5, 945 01 Komárno |
31420095 | Oprava poruchy na elektrickom zabezpečovacom zariadení v budove na ul. Župná 15. | 73,08 vrátane DPH |
10/2006 | 122/2012 | 14.08.2012 | 23.08.2012 | 5.9.2012 |
11240529 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia elektrickej energie za 08/2012 - Hurbanovo. | 246,65 vrátane DPH |
20/2004 | 14.08.2012 | 23.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240530 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku zemného plynu za obdobie 08/2012. | 128,58 vrátane DPH |
20/2004 | 14.08.2012 | 23.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240531 | Ambra Medic s.r.o. Sokolce č.24 |
44048564 | Zdravotnícke výkony | 27,88 bez DPH |
9.8.2012 | 04.09.2012 | 16.10.2012 | ||
11240532 | C-Service s.r.o. Meštianská 3019, 945 01 Komárno |
45681627 | Oprava a čistenie kopírovacieho stroja Canon IR 1210, na pracovisku Hurbanovo. | 25,20 vrátane DPH |
121/2012 | 19.08.2012 | 24.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240533 | Peter Micheľ - RECOVER Štiavnická 4, 949 01 Nitra |
43392750 | Dodávka renovovaných tonerov v počte 45 ks. | 1.261,28 vrátane DPH |
119/2012 | 17.08.2012 | 24.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240534 | COM-therm, spol. s.r.o. Miletičova 55, 821 09 Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 07/2012, budova na ul. b.Királya 30. | 247,31 vrátane DPH |
33/2005 | 17.08.2012 | 24.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240535 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia a prevádzkové náklady v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius. | 2.900,00 bez DPH |
24/2011 | 21.08.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240536 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHL | 50,39 vrátane DPH |
4/2010 | 23.8.2012 | 04.09.2012 | 16.10.2012 | |
11240539 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Tel. poplatky | 355,88 vrátane DPH |
28/2009 | 24.8.2012 | 04.09.2012 | 16.10.2012 | |
11240561 | Tax-Audit spol.s.r.o. Kapitulská 14, Trnava |
36219835 | Eures-T Danubius-overenie účtovnej evidencie | 4680 vrátane DPH |
VS/2011/0250 | 24.8.2012 | 06.09.2012 | 16.10.2012 | |
11240562 | STILUS, s.r.o. Grösslingová 71, 811 09 Bratislava |
35789671 | EURES-T Danubius - Preklad záverečnej správy 2011-2012 (Final report) zo slovenského jazyka do anglického jazyka. | 302,94 vrátane DPH |
123/2012 | 30.08.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240563 | Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 8.100 bez DPH |
1/1999,Dod.2/2004 | 30.8.2012 | 12.09.2012 | 16.10.2012 | |
11240564 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Nákup kopírovacieho papiera | 1.692,09 vrátane DPH |
15/2012 | 87/2012 | 30.8.2012 | 11.10.2012 | 20.11.2012 |
11240565 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 439,25 vrátane DPH |
15/2012 | 90/2012 | 30.8.2012 | 28.09.2012 | 17.10.2012 |
11240566 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Nákup kopírovacieho papiera | 384,73 vrátane DPH |
15/2012 | 86/2012 | 30.8.2012 | 11.10.2012 | 20.11.2012 |
11240567 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 178,21 vrátane DPH |
15/2012 | 94/2012 | 30.8.2012 | 20.09.2012 | 17.10.2012 |
11240568 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 439,25 vrátane DPH |
15/2012 | 91/2012 | 30.8.2012 | 28.09.2012 | 17.10.2012 |