Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204/12 | VAŠA Slovensko s.r.o. Račianske mýto 1/B, Bratislava |
35683813 | Stravné lístky | 5400,00 bez DPH |
8/2012 | 31.8.2012 | 06.09.2012 | 4.9.2012 | |
1211001213 | VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B ,BA |
35683813 | Fakturovanie za odobrate stravne listky | 5220,00 bez DPH |
1017551 dod.č.3/2005 | 1212402953 | 30.1.2012 | 02.02.2012 | 2.3.2012 |
1211002910 | VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, BA |
35683813 | Stravné lístky | 5040,00 bez DPH |
1024224 | 1212407705 | 29.3.2012 | 29.03.2012 | 12.4.2012 |
144/12 | VAŠA Slovensko s.r.o. Račianske mýto 1/B, Bratislava |
35683813 | Stravné lísty za 6/2012 | 4860,00 bez DPH |
č. 6/2012 | 29.6.2012 | 02.07.2012 | 2.7.2012 | |
174/12 | VAŠA Slovensko s.r.o. Račianske mýto 1/B, Bratislava |
35683813 | Stravné lístky za 7/2012 | 4788,00 bez DPH |
7/2012 | 31.7.2012 | 03.08.2012 | 6.8.2012 | |
120/12 | Vaša Slovensko s.r.o. Račianske mýto 1/B, Bratislava |
35683813 | Stravné lístky | 4680 bez DPH |
5/2012 | 31.5.2012 | 05.06.2012 | 4.6.2012 | |
1211002039 | VASA Slovensko s r.o. Racianske myto 1/B , BA |
35683813 | Stravne listky | 4680,00 bez DPH |
1024224 | 1212405355 | 28.2.2012 | 28.02.2012 | 26.3.2012 |
265/12 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
Tonery do tlačiarní | 4175,79 vrátane DPH |
rámcová zmluva MPSVR SR | OV120048 | 23.10.2012 | 25.10.2012 | 31.10.2012 | |
99/2012 | Vaša Slovensko s.r.o. Rac. mýto 1/B, Bratislava |
35683813 | Stravné lístky | 4140 bez DPH |
4/2012 | 30.4.2012 | 07.05.2012 | 28.5.2012 | |
FA2012002 | Jandák Jozef,maliar-naterač 90062 Kostolište |
11595745 | Maľba dverí,oprava omietky,opechovanie dverí | 2968,85 bez DPH |
13.3.2012 | 28.03.2012 | 30.4.2012 | ||
193/12 | PERGAMON s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní | 2783,82 vrátane DPH |
OV120028 | 13.8.2012 | 03.09.2012 | 30.8.2012 | |
227/12 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 2701,37 vrátane DPH |
rámcová zmluva (MPSVR SR) | OV 120039 | 18.9.2012 | 24.09.2012 | 21.9.2012 |
OF+120189 | Microcomp-Computersyst. s.r.o. Kupecka 9 |
31410952 | Monitor LA2006x...16ks, RAM DIMM....16ks, RAM DDR2...2ks | 2510,88 vrátane DPH |
OV120011 | 22.3.2012 | 12.04.2012 | 30.4.2012 | |
263/12 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
Kancelárske potreby | 1120,39 vrátane DPH |
rámcová zmluva MPSVR SR | OV120049 | 22.10.2012 | 25.10.2012 | 31.10.2012 | |
229/12 | Commodity s.r.o. Zámocká 1, Malacky |
35875151 | Oprava kopírovacích strojov | 957,48 vrátane DPH |
OV120036 | 20.9.2012 | 24.09.2012 | 21.9.2012 | |
298/12 | Benca Róbert - Inštal-Elektro Kostolište 240 |
41105541 | Oprava nefunkčného plynového kotla - havarijný stav, servisná prehliadka | 824,12 bez DPH |
OV120052 | 26.11.2012 | 30.11.2012 | 5.12.2012 | |
321/12 | Tibor Kuklovský TK Hlboká 2384/3, Malacky |
32647824 | Vianočné posedenie pre zamestnancov - hlavné jedlo | 730,87 vrátane DPH |
11.12.2012 | 12.12.2012 | 12.12.2012 | ||
4420000125 | PERGAMON spol. s r.o. Cemická 1, BA |
31327681 | náplne do výp. techniky | 586,04 vrátane DPH |
OV120005 | 24.1.2012 | 28.02.2012 | 2.3.2012 | |
277/12 | Commodity s.r.o. Zámocká 1, Malacky |
35875151 | Nákup APC Smart-UPS 100VA USB Serial RM 2U 230V 1ks | 516,00 vrátane DPH |
OV120057 | 6.11.2012 | 12.11.2012 | 7.11.2012 | |
264/12 | Uhrincová Jana Jilemnického 18, Malacky |
Uteráky 73 ks, utierky 73 ks pre zamestnancov úradu | 438,00 bez DPH |
OV120053 | 23.10.2012 | 25.10.2012 | 31.10.2012 | ||
194/12 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní NP V-2 | 414,77 vrátane DPH |
rámcová zmluva | OV120030 | 13.8.2012 | 05.09.2012 | 4.9.2012 |
304/2012 | Rastislav Michálek msemont Veľké Leváre |
43515525 | Elektroinštalačné práce | 381,71 vrátane DPH |
OV120062 | 4.12.2012 | 06.12.2012 | 6.12.2012 | |
224/12 | Microcomp - Computersystém Kupecká 9, Nitra |
31410952 | Pamäť DIMM 1 GB DDR 400MHz Goodram 20ks | 381,60 vrátane DPH |
OV120038 | 13.9.2012 | 17.09.2012 | 20.9.2012 | |
300/12 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál NP V-2 | 358,89 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV120060 | 28.11.2012 | 30.11.2012 | 5.12.2012 |
267/12 | COOP Jednota Nám. oslobodenia 12, Senica |
Toaletný papier 900 ks | 351,00 vrátane DPH |
OV120046 | 26.10.2012 | 30.10.2012 | 31.10.2012 | ||
320540 | COOP Jednota Solosnica Nam. oslobodenia 12 |
00168891 | Toaletak XXL | 351,00 vrátane DPH |
20.4.2012 | 20.04.2012 | 30.4.2012 | ||
275/12 | Otokar Žáček Veľkomoravská 14, Malacky |
41104072 | Revízia plynoinštalácie, Odborno-technická kontrola kotolne | 350 bez DPH |
OV120041 | 5.11.2012 | 12.11.2012 | 7.11.2012 | |
262/12 | Karol Havlík PRENAK Kostolište 329 |
Oprava garážovej brány | 350,80 bez DPH |
OV120054 | 22.10.2012 | 24.10.2012 | 31.10.2012 | ||
202/12 | XEPAP s.r.o. Bratislava |
31628605 | Xerografický papier A4 - Nárdný projekt NP V-2 | 338,84 vrátane DPH |
rámcová zmluva | OV120032 | 30.8.2012 | 05.09.2012 | 4.9.2012 |
231/12 | Žáček Otokar Veľkomoravská 2416/14, Malacky |
41104072 | Oprava (výmena) čerpadla | 321,00 bez DPH |
OV120044 | 21.9.2012 | 24.09.2012 | 21.9.2012 | |
261/12 | B2Bpartner Šulekova 2, Bratislava |
Kreslo FLIN 1+1 ZADARMO 2ks | 314,40 vrátane DPH |
OV120051 | 17.10.2012 | 23.10.2012 | 31.10.2012 | ||
119/12 | SČK územný spolokBA okolie Pribinova 15, Senec |
31773257 | Kurz prvej pomoci pre zamestnancov úradu | 296 eur bez DPH |
OV120018 | 31.5.2012 | 07.06.2012 | 4.6.2012 | |
192/12 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní NP XXV-2 | 279,80 vrátane DPH |
rámcová zmluva | OV120031 | 13.8.2012 | 05.09.2012 | 4.9.2012 |
156/12 | Hílek a spol. s.r.o. pobočka: Pezinská 33, Malacky |
36239542 | Garančná prehliadka služobného motorového vozidla Š-Octávia | 273,77 vrátane DPH |
OV 120022 | 10.7.2012 | 12.07.2012 | 16.7.2012 | |
271/12 | Antan Sakalaš, SAHAS Štúrova 157, Malacky |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov | 267,60 bez DPH |
OV120040 | 31.10.2012 | 02.11.2012 | 2.11.2012 | ||
201/12 | XEPAP s.r.o. Bratislava |
31628605 | Xerografický papier A4 - Národný projekt NP XXV-2 | 261,04 vrátane DPH |
rámcová zmluva | OV120033 | 30.8.2012 | 05.09.2012 | 4.9.2012 |
02/02/2012 | PRENAK Kostolište 329 |
11696508 | montaz bezp. zamku + vlozky | 257,80 vrátane DPH |
24.2.2012 | 24.02.2012 | 26.3.2012 | ||
232/12 | Škopík Martin - Elektromontáže Skuteckého 1639/14, Malacky |
43518834 | Elektromontážne práce pri odstránení havarijného stavu po výpadku el. energie | 244,15 bez DPH |
OV120043 | 25.9.2012 | 28.09.2012 | 27.9.2012 | |
195/12 | Malacky Auto s.r.o. Pezinská 37, Malacky |
46657789 | Pravidelná garančná prehliadka služ. mototrového vozidla Š-Fábia Combi, odstránenie zistenej závady | 207,20 vrátane DPH |
OV120034 | 16.8.2012 | 22.08.2012 | 20.8.2012 | |
20120008 | Otakar Zacek Velkomoravska 2416/14, MA |
41104072 | Fakturovanie prace dla dohody a supisu. | 196,50 bez DPH |
1.3.2012 | 01.03.2012 | 26.3.2012 |