Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240443 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 18,29 vrátane DPH |
Zmluva č. A 2674007-0001 z 27.11.2006 | 13.06.2012 | 21.06.2012 | 26.6.2012 | |
11240442 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 4,45 vrátane DPH |
Zmluva č. B 0970376 z 14.04.2005 | 13.06.2012 | 21.06.2012 | 26.6.2012 | |
11240441 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 18,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 0970376 z 14.04.2005 | 13.06.2012 | 21.06.2012 | 26.6.2012 | |
11240440 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 15,12 vrátane DPH |
Zmluva č. B 0970376 z 14.04.2005 | 13.06.2012 | 21.06.2012 | 26.6.2012 | |
11240439 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 6,20 vrátane DPH |
Zmluva č. B 0970376 z 14.04.2005 | 13.06.2012 | 21.06.2012 | 26.6.2012 | |
11240438 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 18,41 vrátane DPH |
Zmluva č. A 2773875-0001 z 20.12.2006 | 13.06.2012 | 21.06.2012 | 26.6.2012 | |
11240437 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 4,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 057100 z 13.10.1997 | 13.06.2012 | 21.06.2012 | 26.6.2012 | |
11240436 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 8,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 050968 z 30.12.1997 | 13.06.2012 | 21.06.2012 | 26.6.2012 | |
11240435 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 20,26 vrátane DPH |
Zmluva č. A 3756828-0001 z 29.05.2008 | 13.06.2012 | 21.06.2012 | 26.6.2012 | |
11240434 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 7,28 vrátane DPH |
Zmluva č. A 3693305-0001 z 09.04.2008 | 13.06.2012 | 21.06.2012 | 26.6.2012 | |
11240464 | PODHÁJ ZDRAVIE, s.r.o. J. Goliána 38, 036 01 Martin |
36436755 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 83,64 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 07.06.2012 | 20.06.2012 | 26.6.2012 | |
11240463 | MUDr. Gundová Beáta Michaelliho 2, 036 01 Martin |
35655232 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 14.05.2012 | 19.06.2012 | 26.6.2012 | |
11240430 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 05/2012 | 3762,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 187-OMT-2004 | 12.06.2012 | 19.06.2012 | 26.6.2012 | |
11240429 | Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice SNP 116, 039 01 Turč.Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia) | 2749,29 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 11.06.2012 | 19.06.2012 | 26.6.2012 | |
11240428 | TURVOD a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, Stočné | 77,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 | 08.06.2012 | 12.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240427 | TURVOD a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, Stočné | 504,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 | 08.06.2012 | 12.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240421 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 05/2012 | 80,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 | 07.06.2012 | 12.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240420 | SLOVAK TELEKOM a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 05/2012 | 3,94 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.06.2012 | 12.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240419 | SLOVAK TELEKOM a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 05/2012 | 262,24 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 06.06.2012 | 12.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240418 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská č. 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Zmluvný servis výťahov za 05/2012 | 46,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 4391P | 06.06.2012 | 12.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240417 | TURVOD a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, Stočné | 583,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 | 05.06.2012 | 12.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240416 | TURVOD a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, Stočné | 91,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 | 05.06.2012 | 12.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240415 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 05/2012 | 1906,63 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 | 04.06.2012 | 12.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240414 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne | 56,43 bez DPH |
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 04.06.2012 | 12.06.2012 | 25.6.2012 | |
12240413 | Elastik - M, s.r.o. Kollárova 5781, 036 01 Martin |
36001741 | Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004-VO za 05/2012 | 2268,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky | 04.06.2012 | 12.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240412 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 05/2012 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 | 04.06.2012 | 12.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240411 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Odber zemného plynu za 06/2012 | 234,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 6300040384 | 04.06.2012 | 12.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240410 | MAJES výťahy a eskalátory, a.s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava |
35770732 | Paušálna mes. cena výťahu za 05/2012 | 28,80 vrátane DPH |
Zmluva OD č. 009/06/Ma | 31.05.2012 | 12.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240409 | MUDr.Mojžišová Marta Mudroňova 16, 036 01 Martin |
36363103 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 76,67 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 31.05.2012 | 05.06.2012 | 13.6.2012 | |
11240398 | MESTO MARTIN Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin |
00316792 | Daň z nehnuteľností na rok 2012 | 1871,55 bez DPH |
Rozhodnutie č. 003732/2012 | 23.05.2012 | 04.06.2012 | 4.6.2012 | |
11240394 | MEDIK-PRAKTIK, s.r.o. MUDr. Tomková Adelhaida P.Mudroňa 494/2, 036 01 Martin |
36359599 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 62,73 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 15.05.2012 | 04.06.2012 | 4.6.2012 | |
11240360 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 04/2012 | 759,78 vrátane DPH |
Zmluva 1000620 | 11.05.2012 | 01.06.2012 | 4.6.2012 | |
11240354 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za 04/2012 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 07.05.2012 | 01.06.2012 | 4.6.2012 | |
11240353 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 04/2012 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 07.05.2012 | 01.06.2012 | 4.6.2012 | |
11240352 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 04/2012 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 07.05.2012 | 01.06.2012 | 4.6.2012 | |
11240351 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 04/2012 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 07.05.2012 | 01.06.2012 | 4.6.2012 | |
11240330 | MUDr. Remišová Andrea, s.r.o. Horná Štubňa 455, 038 46 Horná Štubňa |
36695769 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 83,64 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 18.04.2012 | 01.06.2012 | 4.6.2012 | |
11240273 | MUDr. Zajacová Jana A.Stodolu 28, 036 01 Martin |
31905111 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 41,82 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 04.04.2012 | 01.06.2012 | 4.6.2012 | |
11240403 | MUDr. Kozáčiková Daniela Rudnaya 100, 010 01 Žilina |
42213673 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 23.05.2012 | 29.05.2012 | 31.5.2012 | |
11240397 | Konica Minolta Slovakia,s.r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Pravidelná platba za obdobie 5/2012:poplatok za nájom a predpaltený čb výstup | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č.42693116 | 23.05.2012 | 29.05.2012 | 31.5.2012 |