Faktúry 2012 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240202   MAJES Výťahy a esk., a.s
Bojnická 18, 831 04 Bratislava
35770732  Oprava výťahu - prac.T.Teplice  2938,80 
vrátane DPH
  Obj.č. 12-02/2012 z 22.02.2012  09.03.2012  16.03.2012  26.3.2012 
11240202   MAJES Výťahy a esk., a.s
Bojnická 18, 831 04 Bratislava
35770732  Oprava výťahu - prac.T.Teplice  2938,80 
vrátane DPH
  Obj.č. 12-02/2012 z 22.02.2012  09.03.2012  16.03.2012  23.3.2012 
11240106   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Dodávka zemného plynu  2815,00 
vrátane DPH
Zmluva č.5100034524    02.02.2012  09.02.2012  14.2.2012 
11240393   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 04/2012  2777,60 
vrátane DPH
Zmluva č.187-OMT-2004    14.05.2012  23.05.2012  25.5.2012 
11240429   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turč.Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia)  2749,29 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    11.06.2012  19.06.2012  26.6.2012 
11240862   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za 12/2012  2725,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 9100098023 z 19.08.2005    04.12.2012  13.12.2012  2.1.2013 
11240525   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia)  2656,12 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    18.07.2012  26.07.2012  2.8.2012 
11240184   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za 03/2012  2654,00 
vrátane DPH
Zmluva č.5100034524    02.03.2012  06.03.2012  13.3.2012 
11240245   MESTO MARTIN
Nám.S.H.Vajanského 1, 03649 Martin
00316792  poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady  2643,87 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1621028796/2012    22.03.2012  04.04.2012  16.4.2012 
11240730   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia)  2616,35 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    09.10.2012  19.10.2012  12.11.2012 
11240571   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia)  2597,42 
vrátane DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    09.08.2012  21.08.2012  30.8.2012 
11240773   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia)  2569,87 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    15.10.2012  25.10.2012  14.11.2012 
11240789   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za 11/2012  2313,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 9100098023    05.11.2012  14.11.2012  5.12.2012 
11240874   Elastik - M s.r.o.
Kollárova 5781 036 01 Martin
36001741  Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 11/2012  2268,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    06.12.2012  17.12.2012  3.1.2013 
11240792   Elastik - M s.r.o.
Kollárova 5781 036 01 Martin
36001741  Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 10/2012  2268,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    07.11.2012  20.11.2012  5.12.2012 
11240722   Elastik - M s.r.o.
Kollárova 5781 036 01 Martin
36001741  Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 09/2012  2268,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    08.10.2012  12.10.2012  26.10.2012 
11240621   Elastik - M, s.r.o.
Kollárova 5781 036 01 Martin
36001741  Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 08/2012  2268,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    05.09.2012  12.09.2012  20.9.2012 
11240559   Elastik - M, s.r.o.
Kollárova 5781, 036 01 Martin
36001741  Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 07/2012  2268,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    06.08.2012  10.08.2012  30.8.2012 
11240476   Elastik - M, s.r.o.
Kollárova 5781, 036 01 Martin
36001741  Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 06/2012  2268,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    03.07.2012  10.07.2012  2.8.2012 
12240413   Elastik - M, s.r.o.
Kollárova 5781, 036 01 Martin
36001741  Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004-VO za 05/2012  2268,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    04.06.2012  12.06.2012  25.6.2012 
11240347   ELASTIK-M,s.r.o.
Kollárova 5781, 03601 Martin
36001741  Upratovanie za 04/2012  2268,32 
vrátane DPH
Zmluva č.001/2004-VO+dodatky    04.05.2012  16.05.2012  25.5.2012 
11240269   ELASTIK-M,s.r.o.
Kollárova 5781, 03601 Martin
36001741  Upratovanie za 03/2012  2268,32 
vrátane DPH
Zmluva č.001/2004-VO+dodatky    05.04.2012  11.04.2012  19.4.2012 
11240185   ELASTIK-M, s.r.o.
Kollárova 5781, 036 01 Martin
36001741  Upratovanie za 02/2012  2268,32 
vrátane DPH
Zmluva č.001/2004-VO+dodatky    05.03.2012  16.03.2012  26.3.2012 
11240185   ELASTIK-M, s.r.o.
Kollárova 5781, 036 01 Martin
36001741  Upratovanie za 02/2012  2268,32 
vrátane DPH
Zmluva č.001/2004-VO+dodatky    05.03.2012  16.03.2012  23.3.2012 
11240105   ELASTIK-M, s.r.o.
Kollárova 5781, 036 01 Martin
36001741  Upratovanie za 01/2012  2268,32 
vrátane DPH
Zmluva č.001/2004-VO + dodatky    02.02.2012  09.02.2012  14.2.2012 
11240786   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 10/2012  2081,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    02.11.2012  14.11.2012  5.12.2012 
11240237   Generali Slovensko poisťovňa,a.s
Lamačská cesta3/A, 841 04 Bratislava
35709332  Úhrada poistného  2044 
vrátane DPH
Zmluva č.5720007083    14.03.2012  27.03.2012  30.3.2012 
11240742   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  2027,29 
vrátane DPH
  Objednávka č. 90-09/2012 z 28.09.2012  16.10.2012  19.10.2012  12.11.2012 
11240618   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 08/2012  1987,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    04.09.2012  12.09.2012  20.9.2012 
11240264   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 03601 Martin
36398659  Poskytovanie služieb ochrany objektu za 03/2012  1987,44 
vrátane DPH
Zmluva č.31/SRO-2005+dodatky    03.04.2012  11.04.2012  19.4.2012 
11240177   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martina
36398659  Poskytovanie služby ochrany objektu za 02/2012  1911,00 
vrátane DPH
Zmluva č.31/SRO-2005 + dodatky    01.03.2012  06.03.2012  13.3.2012 
11240774   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  1909,04 
vrátane DPH
  Objednávka č. 95-10/2012 z 09.10.2012  17.10.2012  25.10.2012  14.11.2012 
11240803   MESTO VRÚTKY
Matušovičovský rad 4 038 61 Vrútky
00647209  Vyučtovanie skutočných nákladov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru za rok 2011  1907,86 
bez DPH
Nájomná zmluva č. 5/04-2 z 02.01.2004 + dodatky    08.11.2012  16.11.2012  5.12.2012 
11240415   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 05/2012  1906,63 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005    04.06.2012  12.06.2012  25.6.2012 
11240115   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Ochrana objektu za 01/2012  1900,08 
vrátane DPH
Zmluva č.31/SRO+dodatky    07.02.2012  13.02.2012  21.2.2012 
11240860   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 11/2012  1897,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    03.12.2012  13.12.2012  2.1.2013 
11240548   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 07/2012  1897,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    01.08.2012  06.08.2012  8.8.2012 
11240473   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 06/2012  1897,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    02.07.2012  10.07.2012  2.8.2012 
11240398   MESTO MARTIN
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
00316792  Daň z nehnuteľností na rok 2012  1871,55 
bez DPH
Rozhodnutie č. 003732/2012    23.05.2012  04.06.2012  4.6.2012 
11240705   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 09/2012  1821,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    01.10.2012  12.10.2012  26.10.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť