Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240353 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 04/2012 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 07.05.2012 | 01.06.2012 | 4.6.2012 | |
11240275 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 03/2012 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 10.04.2012 | 03.05.2012 | 11.5.2012 | |
11240807 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 10/2012 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 09.11.2012 | 28.11.2012 | 27.12.2012 | |
11240719 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 09/2012 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 05.10.2012 | 19.10.2012 | 12.11.2012 | |
11240633 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 08/2012 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 07.09.2012 | 02.10.2012 | 25.10.2012 | |
11240575 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 07/2012 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 09.08.2012 | 04.09.2012 | 20.9.2012 | |
11240424 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 05/2012 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 08.06.2012 | 03.07.2012 | 3.7.2012 | |
11240351 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 04/2012 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 07.05.2012 | 01.06.2012 | 4.6.2012 | |
11240277 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 03/2012 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 10.04.2012 | 03.05.2012 | 11.5.2012 | |
11240191 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefonia | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 06.03.2012 | 27.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240808 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 10/2012 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 09.11.2012 | 28.11.2012 | 27.12.2012 | |
11240720 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 09/2012 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 05.10.2012 | 19.10.2012 | 12.11.2012 | |
11240634 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 08/2012 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 07.09.2012 | 02.10.2012 | 25.10.2012 | |
11240576 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 07/2012 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 09.08.2012 | 04.09.2012 | 20.9.2012 | |
11240486 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 06/2012 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 09.07.2012 | 23.07.2012 | 2.8.2012 | |
11240425 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 05/2012 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 08.06.2012 | 03.07.2012 | 3.7.2012 | |
11240354 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za 04/2012 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 07.05.2012 | 01.06.2012 | 4.6.2012 | |
11240192 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 06.03.2012 | 27.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240485 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 06/2012 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-MT | 09.07.2012 | 23.07.2012 | 2.8.2012 | |
11240189 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 02/2012 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23DSL | 06.03.2012 | 27.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240040 | REV URS - Ursíny Jozef Matušovičovský rad č.54, 038 61 Vrútky |
33575231 | Obsluha výmenníkovej stanice Mudroňova a plyn.kotolne Novomeského za 12/2011 | 56,43 bez DPH |
Zmluva z 26.01.2005 | 12.01.2012 | 18.01.2012 | 19.1.2012 | |
11240886 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 11/2012 | 56,43 bez DPH |
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 12.12.2012 | 18.12.2012 | 3.1.2013 | |
11240787 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 10/2012 | 56,43 bez DPH |
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 05.11.2012 | 16.11.2012 | 5.12.2012 | |
11240708 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 09/2012 | 56,43 bez DPH |
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 03.10.2012 | 12.10.2012 | 26.10.2012 | |
11240626 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 08/2012 | 56,43 bez DPH |
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 06.09.2012 | 12.09.2012 | 20.9.2012 | |
11240625 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 07/2012 | 56,43 bez DPH |
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 06.09.2012 | 12.09.2012 | 20.9.2012 | |
11240479 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne | 56,43 bez DPH |
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 04.07.2012 | 10.07.2012 | 2.8.2012 | |
11240414 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne | 56,43 bez DPH |
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 04.06.2012 | 12.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240235 | REV URS - Ursíny Jozef Matušovičovský rad 54, 038 61 Vrútky |
33575231 | Poskytovanie služieb spojených s obsluhou výmenníkovej stanice a plyn.kotolne | 56,43 vrátane DPH |
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 13.03.2012 | 19.03.2012 | 28.3.2012 | |
11240204 | REV URS - Ursíny Jozef Matušovičovský rad 54, 038 61 Vrútky |
33575231 | Poskyt.služieb spojených s obsluhou výmenníkovej stanice a plyn.kotolne | 56,43 vrátane DPH |
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 12.03.2012 | 16.03.2012 | 26.3.2012 | |
11240204 | REV URS - Ursíny Jozef Matušovičovský rad 54, 038 61 Vrútky |
33575231 | Poskyt.služieb spojených s obsluhou výmenníkovej stanice a plyn.kotolne | 56,43 vrátane DPH |
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 12.03.2012 | 16.03.2012 | 23.3.2012 | |
11240349 | REV URS - Ursíny Jozef Matušovičovský rad 54, 03861 Vrútky |
33575231 | Poskytovanie služieb spojených s obsluhou výmenníkovej stanice a plyn.kotolne | 56,43 vrátane DPH |
Zmluva z 26.1.2005 + dodatky | 07.05.2012 | 14.05.2012 | 15.5.2012 | |
11240289 | REV URS - Ursíny Jozef Matušovičovskýrad 54, 03861 Vrútky |
33575231 | Obsluha výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 03/2012 | 56,43 vrátane DPH |
Zmluva z 26.1.2005+dodatky | 12.04.2012 | 17.04.2012 | 23.4.2012 | |
11240298 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 21,07 vrátane DPH |
Zmluvač.A3756828-0001 z 29.5.2008 | 13.04.2012 | 19.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240073 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 12/2011 | 4,095,21 vrátane DPH |
Zmluvný dodávateľ, Zml.č: 187-OMT-2004 | 13.01.2012 | 18.01.2012 | 19.1.2012 | |
11240547 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 07/2012 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004097, 2004098, 2004108 + dodatky | 01.08.2012 | 06.08.2012 | 8.8.2012 | |
11240861 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 11/2012 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 | 03.12.2012 | 17.12.2012 | 3.1.2013 | |
11240785 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 10/2012 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 | 02.11.2012 | 20.11.2012 | 5.12.2012 | |
11240704 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 09/2012 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 | 01.10.2012 | 12.10.2012 | 26.10.2012 | |
11240619 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 08/2012 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 | 04.09.2012 | 12.09.2012 | 20.9.2012 |