Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240214 | ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 18,79 vrátane DPH |
Zmluva č. B 0944546 z 7.12.2004 | 13.03.2012 | 21.03.2012 | 28.3.2012 | |
11240213 | ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 23,21 vrátane DPH |
Zmluva č. B 0944546 z 7.12.2004 | 13.03.2012 | 21.03.2012 | 28.3.2012 | |
11240212 | ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 7,01 vrátane DPH |
Zmluva č. B 0944546 z 7.12.2004 | 13.03.2012 | 21.03.2012 | 28.3.2012 | |
112402111 | ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 18,34 vrátane DPH |
Zmluva č. B 0944546 z 7.12.2004 | 13.03.2012 | 21.03.2012 | 28.3.2012 | |
11240210 | ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 20,64 vrátane DPH |
Zmluva č. B0107993-0001 z 27.12.2005 | 13.03.2012 | 21.03.2012 | 28.3.2012 | |
11240208 | ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 47,96 vrátane DPH |
Zmluva č.050968 z 30.12.1997 | 13.03.2012 | 21.03.2012 | 28.3.2012 | |
11240207 | ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 15,98 vrátane DPH |
Zmluva č.A 4079385-0001 z 09.12.2008 | 13.03.2012 | 21.03.2012 | 28.3.2012 | |
11240206 | ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 16,38 vrátane DPH |
Zmluva č.A 3540557-0001 z 28.12.2007 | 13.03.2012 | 21.03.2012 | 28.3.2012 | |
11240240 | MESTO VRÚTKY Matušovičovský rad 54, 038 61 Vrútky |
00647209 | Nájomné za 2.Q.2012 | 398,33 bez DPH |
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.5/04-2 za 2.Q.2012 | 20.03.2012 | 23.03.2012 | 28.3.2012 | |
11240239 | PKV-BLAŠKO ĽUBOMÍR Horné Rakovce 1379/19, 039 01 Turčianske Teplice |
33226181 | Vodárske práce - prac.Turč.Teplice | 495,96 vrátane DPH |
Obj.č.13-02/2012 z 29.02.2012 | 19.03.2012 | 23.03.2012 | 28.3.2012 | |
11240237 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s Lamačská cesta3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 | Úhrada poistného | 2044 vrátane DPH |
Zmluva č.5720007083 | 14.03.2012 | 27.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240192 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 06.03.2012 | 27.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240191 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefonia | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 06.03.2012 | 27.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240190 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 02/2012 | 3174,2 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 06.03.2012 | 27.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240189 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 02/2012 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23DSL | 06.03.2012 | 27.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240255 | AUTOSKLO R R,s.r.o Kuzmányho 36, 036 01 Martin |
36716219 | Servis - výmena čelného skla OMV | 205,06 vrátane DPH |
Obj.č 20-03/2012 z 22.03.2012 | 26.03.2012 | 28.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240254 | KUBICOMP s r.o. Mudroňova 45, 03601 Martin |
36369551 | Oprava kopírovacieho stroja a ND | 205,08 vrátane DPH |
Servisná zmluva č.04/2010 | 26.03.2012 | 28.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240253 | KUBICOMP s r.o. Mudroňova 45, 03601 Martin |
36369551 | Oprava kopírovacieho stroja a ND | 293,5 vrátane DPH |
Servisná zmluva č.04/2010 | 23.03.2012 | 28.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240252 | Pedagogická a sociálna akadémia T.Teplice SNP 116, 039 01 T.Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy -el.energia, teplo za 02/2012 | 5501,83 vrátane DPH |
Dohoda č.2004/OHS/D z 15.6.2004 | 23.03.2012 | 28.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240251 | Pedagogická a sociálna akadémia T.Teplice SNP 116, 039 01 T.Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy -el.energia, teplo za 01/2012 | 5274,71 vrátane DPH |
Dohoda č.2004/OHS/004/D z 15.6.2004 | 23.03.2012 | 28.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240249 | Michal Danč-EVVA Martin P.Mudroňa 602/30, 036 01 Martin |
43455107 | Výroba klúča | 7,8 vrátane DPH |
Obj.č.19-03/2012 z 20.03.2012 | 21.03.2012 | 28.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240244 | Konica Minolta Slovakia,s.r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Pravidelná platba za obdobie 3/2012:poplatok za nájom a predpaltený čb výstup | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č.42693116 | 21.03.2012 | 28.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240250 | Mesto Turčianske Teplice Partizánska 413/1, 03901 Turč.Teplice |
00317004 | Poplatok za kom.odpad a drobné stavby za rok 2012 | 194,12 bez DPH |
Plat.výmer č.35/2012 | 23.03.2012 | 03.04.2012 | 12.4.2012 | |
11240241 | Oprava automobilov a lakovanie Milan Taraš Rakša 54, 03901 |
11942142 | Oprava OMV | 251,51 vrátane DPH |
Obj.č.17-03/2012 z 01.03.2012 | 20.03.2012 | 03.04.2012 | 12.4.2012 | |
11240200 | Oprava automobilov a lakovanie Milan Taraš Rakša 54, 03901 |
11942142 | Oprava OMV | 193,00 vrátane DPH |
Obj.č.15-03/2012 z 01.03.2012 | 09.03.2012 | 03.04.2012 | 12.4.2012 | |
11240199 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 02/2012 | 811,9 vrátane DPH |
Zmluva č.1000620 | 09.03.2012 | 03.04.2012 | 12.4.2012 | |
11240257 | SAK plus,s.r.o. Majerská cesta 8/A,97401 Banská Bystrica |
44625995 | 1/4 ročná kontrola EPS | 180,05 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k servis.zmluve č.02/M/2001-servis | 29.03.2012 | 04.04.2012 | 16.4.2012 | |
11240246 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky za 04/2012 | 8,358,90 vrátane DPH |
Obj.č.18-03/2012 z 20.03.2012 | 22.03.2012 | 04.04.2012 | 16.4.2012 | |
11240245 | MESTO MARTIN Nám.S.H.Vajanského 1, 03649 Martin |
00316792 | poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady | 2643,87 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1621028796/2012 | 22.03.2012 | 04.04.2012 | 16.4.2012 | |
11240269 | ELASTIK-M,s.r.o. Kollárova 5781, 03601 Martin |
36001741 | Upratovanie za 03/2012 | 2268,32 vrátane DPH |
Zmluva č.001/2004-VO+dodatky | 05.04.2012 | 11.04.2012 | 19.4.2012 | |
11240267 | Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o. ul.SNP 125, 03901 Turč.Teplice |
30222966 | Nájom a údržba 1100l kont. za 1.štvrťrok 2012 | 55,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.a údržbe nádob | 04.04.2012 | 11.04.2012 | 19.4.2012 | |
11240264 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 03601 Martin |
36398659 | Poskytovanie služieb ochrany objektu za 03/2012 | 1987,44 vrátane DPH |
Zmluva č.31/SRO-2005+dodatky | 03.04.2012 | 11.04.2012 | 19.4.2012 | |
11240262 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za 04/2012 | 1453 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100034524 | 03.04.2012 | 11.04.2012 | 19.4.2012 | |
11240261 | MAJES Výťahy a esk., a.s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava |
35770732 | Prev.servis a revízie výťahu -prac.T.Teplice | 28,8 vrátane DPH |
ZOD č.009/06/Ma | 02.04.2012 | 11.04.2012 | 19.4.2012 | |
11240248 | ŽOS-MEDIKA, s.r.o. Dielenská Kružná 2, 03861 Vrútky |
36006203 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2011 | 22.03.2012 | 11.04.2012 | 19.4.2012 | |
11240247 | MUDr.Andrea Remišová Horná Štubňa 455, 038 46 |
36695769 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 48,79 bez DPH |
Zákon č. 447/2011 | 22.03.2012 | 11.04.2012 | 19.4.2012 | |
11240242 | MUDr.Alena Bírová PKL Sénium, Prieložtek 1, 03601 Martin |
36710539 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 139,4 bez DPH |
Zákon č. 447/2011 | 20.03.2012 | 11.04.2012 | 19.4.2012 | |
11240238 | MUDr.Alena Bírová PKL Sénium, Prieložtek 1, 03601 Martin |
36710539 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 299,71 bez DPH |
Zákon č. 447/2011 | 19.03.2012 | 11.04.2012 | 19.4.2012 | |
11240274 | Martinská teplárenská a.s Robotnícka 17, 03680 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 03/2012 | 357,79 vrátane DPH |
Zmluva č.450209 | 10.04.2012 | 12.04.2012 | 23.4.2012 | |
11240270 | Pedagogická a sociálna akadémia T.T. SNP 116, 03901 Turč.Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy za 03/2012, teplo, el.energia, teplo na ohrev TÚV | 4505,86 vrátane DPH |
Dohoda z 15.6.2004 o užívaní | 05.04.2012 | 12.04.2012 | 23.4.2012 |