Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421200251 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok | 6,23 EUR vrátane DPH |
25.04.2012 | 27.04.2012 | 7.5.2012 | ||
421200250 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok | 3,52 EUR vrátane DPH |
25.04.2012 | 27.04.2012 | 7.5.2012 | ||
421200249 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok | 6,65 EUR vrátane DPH |
25.04.2012 | 27.04.2012 | 7.5.2012 | ||
421200248 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok | 3,56 EUR vrátane DPH |
25.04.2012 | 27.04.2012 | 7.5.2012 | ||
421200226 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné ÚPSVR Michalovce, Sobrance | 523,25 vrátane DPH |
555/2007 | 11.4.2012 | 18.04.2012 | 23.4.2012 | |
421200223 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Internet | 18,23 vrátane DPH |
12.4.2012 | 18.04.2012 | 23.4.2012 | ||
421200222 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
2020273893 | Internet, telef. poplatky | 63,44 vrátane DPH |
12.4.2012 | 18.04.2012 | 23.4.2012 | ||
421200224 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Internet, telef. poplatky | 383,48 vrátane DPH |
12.4.2012 | 18.04.2012 | 23.4.2012 | ||
421200225 | Versity, a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
36396222 | Nákup monitorov Fujitsu 22" | 9697,44 vrátane DPH |
OV12022 | 12.4.2012 | 18.04.2012 | 23.4.2012 | |
421200228 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov | 1831,42 vrátane DPH |
OV12029 | 12.4.2012 | 18.04.2012 | 23.4.2012 | |
421200227 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov | 2298,08 vrátane DPH |
OV12028 | 12.4.2012 | 18.04.2012 | 23.4.2012 | |
421200216 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back-up, 1.3.2012-31.3.2012 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.4.2012 | 18.04.2012 | 23.4.2012 | |
421200218 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP - Telefonia 3/2012 | 1301,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.4.2012 | 18.04.2012 | 23.4.2012 | |
421200219 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 3/2012 | 1277,86 vrátane DPH |
10.4.2012 | 18.04.2012 | 23.4.2012 | ||
421200214 | Slovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné ÚPSVR Veľké Kapušany | 12,13 vrátane DPH |
4.4.2012 | 18.04.2012 | 23.4.2012 | ||
421200221 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné ÚPSVR Michalovce, Veľké Kapušany, Sobrance | 8601,40 vrátane DPH |
12.4.2012 | 18.04.2012 | 23.4.2012 | ||
421200215 | Autoškola - Ženčák Lastomírska 1, 071 01 Michalovce |
355567706 | Školenie vodičov | 18,00 EUR vrátane DPH |
OV12017 | 10.4.2012 | 18.04.2012 | 23.4.2012 | |
421200229 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov | 101,16 vrátane DPH |
OV12027 | 12.4.2012 | 18.04.2012 | 23.4.2012 | |
421200213 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 32/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky - nákup | 12950,00 vrátane DPH |
2.4.2012 | 16.04.2012 | 18.4.2012 | ||
421200212 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné vody - Veľké Kapušany | 105,91 vrátane DPH |
3.4.2012 | 16.04.2012 | 18.4.2012 | ||
421200211 | SLUŽBY - SERVIS, s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | Upratovacie a čistiace práce, 1.3.2012-31.3.2012 | 1282,67 vrátane DPH |
3.4.2012 | 16.04.2012 | 18.4.2012 | ||
421200210 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Spotreba zemného plynu, 1.4.-30.4.2012 | 84,16 vrátane DPH |
3.4.2012 | 16.04.2012 | 18.4.2012 | ||
421200209 | EGOVAN, spol. s r.o. Hviezdoslavova 17, 071 01 Michalovce |
36210170 | Oprava automobilu, spoluúčasť na škodovej udalosti | 1683,24 vrátane DPH |
3.4.2012 | 16.04.2012 | 18.4.2012 | ||
421200208 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup pohonných hmôt | 1538,01 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 3.4.2012 | 16.04.2012 | 18.4.2012 | |
421200207 | Zdravotné stredisko Dr. Alberta Schweitzera, spol. s.r.o. Palín 272, 07213 |
36585173 | Zdravotné výkony - 1.12.2011 -29.2.2012 | 69,70 vrátane DPH |
podľa zákona 447/2008 Z.z. | 28.3.2012 | 16.04.2012 | 18.4.2012 | |
421200206 | MIPA- Ing. Paulina Stavbárov 3, Michalovce |
32687699 | Kancelárske potreby | 403,42 vrátane DPH |
OV12024 | 30.3.2012 | 16.04.2012 | 18.4.2012 | |
421200205 | MICOMP s.r.o. Hollého 8, Michalovce |
36589187 | 1 Pamäť 1 GBN DDR 400MHz CL3 PATRIOT 86 KS 2 Pamäť 2GB DDR2 - 800 MHz Transcend JetRam CL6 6ks | 1838,16 vrátane DPH |
OV12019 | 28.3.2012 | 16.04.2012 | 18.4.2012 | |
421200145 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Zemný plyn za obdobie 01.03.-31.03.2012 | 4462,00 vrátane DPH |
6300142708 | 05.03.2012 | 13.03.2012 | 2.4.2012 | |
421200144 | SEPI-s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina 1 |
36014991 | - Pracovné právo - ročný prístup | 0,00 EUR vrátane DPH |
02.03.2012 | 2.4.2012 | |||
421200143 | SEPI-s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina 1 |
36014991 | - Zbierky zákonov SR - ročný prístup | 0,00 EUR vrátane DPH |
02.03.2012 | 2.4.2012 | |||
421200142 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.02.-29.02.2012 | 1 138,34 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 05.03.2012 | 13.03.2012 | 2.4.2012 | |
421200149 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | - vodné, stočné 24.01.-20.02.2012 P.O.H 66,V. Kapušany | 10,73 EUR vrátane DPH |
150/2004 | 01.03.2012 | 13.03.2012 | 2.4.2012 | |
421200148 | BUM Studio s.r.o Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
31658814 | výroba pečiatok 8 ks | 129,60 EUR vrátane DPH |
OV12010 | 01.03.2012 | 13.03.2012 | 2.4.2012 | |
421200147 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | - strávne lístky | 17416,40 EUR vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Dohode o pristúpení zo dňa 11.04.2011 | 01.03.2012 | 13.03.2012 | 2.4.2012 | |
421200155 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky za obdobie 01.02-29.02.2012 | 326,32 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.03.2012 | 16.03.2012 | 2.4.2012 | |
421200167 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | -regulačný príkon za mesiac február 2012 | 486,37 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dovávke tepla 08/03/2005 | 15.03.2012 | 23.03.2012 | 2.4.2012 | |
421200166 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | - tonery | 2 122,00 EUR vrátane DPH |
OV12016 | 15.03.2012 | 23.03.2012 | 2.4.2012 | |
421200165 | MIPA- Ing. Paulina Stavbárov 3, Michalovce |
32687699 | - kancelársky materiál | 382,39 EUR vrátane DPH |
OV12015 | 15.03.2012 | 23.03.2012 | 2.4.2012 | |
421200164 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | - tonery | 3091,82 EUR vrátane DPH |
OV12009 | 19.03.2012 | 23.03.2012 | 2.4.2012 | |
421200163 | SEPI-s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina 1 |
36014991 | EPI Finančný spravodajca on-line - ročný prístup | 0,00 EUR vrátane DPH |
20.03.2012 | 2.4.2012 |