Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421200155 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky za obdobie 01.02-29.02.2012 | 326,32 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.03.2012 | 16.03.2012 | 2.4.2012 | |
421200415 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 01.06.-29.06.2012 Michalovce, Saleziánov 1 vodné, stočné 31.05.-28.06.2012 Sobrance, Michalovská 55 | 330,59 EUR vrátane DPH |
555/2007 | 04.07.2012 | 12.07.2012 | 12.7.2012 | |
421200647 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 01.11.2012-30.11.2012 | 332,75 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 18.12.2012 | |
421200475 | Datacomp sr.o Hlavná 26, 040 01 Košice |
36212466 | Brother DCP -706 DN multifunkčné zariadenie | 334,80 EUR bez DPH |
OV12060 | 14.08.2012 | 23.08.2012 | 22.8.2012 | |
421200094 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | - vodné, stočné Michalovce,Sobrance | 343,87 vrátane DPH |
555/2007 | 06.02.2012 | 16.02.2012 | 21.2.2012 | |
421200491 | Psychodiagnostika a.s Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava |
31385770 | psychodiagnostické testy | 345,40 EUR vrátane DPH |
OV12063 | 30.08.2012 | 07.09.2012 | 6.9.2012 | |
421200402 | MIPA - Ing. Paulina Stavbárov 3, Michalovce |
32687699 | kancelársky materiál, obálky | 345,08 EUR vrátane DPH |
OV12042 | 25.06.2012 | 04.07.2012 | 10.7.2012 | |
421200620 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | náplň Samsung MLT -D103 5ks, Cannon C-EXV33 2 ks | 347,22 EUR vrátane DPH |
OV12117 | 16.11.2012 | 27.11.2012 | 27.11.2012 | |
421200522 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | NP III-2/B 27120230111 náplň CE505X 1 ks, Q2612A 5 ks | 349,32 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12086 | 13.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
421200520 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | NPIII-2/A 27110130019 náplň CE505X 1 ks, Q2612A 5 ks | 349,32 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12084 | 13.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
421200284 | Služby mesta s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | skutočné náklady za rok 2011 za CPS MI vyučtovanie | 350,21 EUR vrátane DPH |
26.04.2012 | 10.05.2012 | 16.5.2012 | ||
421200154 | Vychodoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce, Michalovská 55, Sobrance | 361,20 vrátane DPH |
555/2007 | 06.03.2012 | 14.03.2012 | 14.3.2012 | |
421200392 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 01.05.2012-31.05.2012 vodné stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 28.04.2012-30.05.2012 | 363,62 EUR vrátane DPH |
555/2007 | 07.06.2012 | 15.06.2012 | 10.7.2012 | |
421200462 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobe 29.06.2012 - 31.07.2012 | 375,84 EUR vrátane DPH |
555/2007 | 06.08.2012 | 31.07.2012 | 20.8.2012 | |
421200311 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 4/2012 | 375,22 vrátane DPH |
14.05.2012 | 21.05.2012 | 22.5.2012 | ||
421200643 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné stočné Saleziánov 1, Michalovce 01.11-30.11.2012, Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.11.-28.11.2012 | 378,70 EUR vrátane DPH |
555/2007 | 07.12.2012 | 17.12.2012 | 18.12.2012 | |
421200307 | Ing. Pirkovský Pavol Lúčna 17, 071 01 Michalovce |
37317326 | - oprava na osobnom motorovom vozidle MI 118 BV - výmena vodiacej kladky, tesnenie ventilov, sviečka zapaľovania | 378,01 EUR vrátane DPH |
11.05.2012 | 24.05.2012 | 23.5.2012 | ||
421200165 | MIPA- Ing. Paulina Stavbárov 3, Michalovce |
32687699 | - kancelársky materiál | 382,39 EUR vrátane DPH |
OV12015 | 15.03.2012 | 23.03.2012 | 2.4.2012 | |
421200224 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Internet, telef. poplatky | 383,48 vrátane DPH |
12.4.2012 | 18.04.2012 | 23.4.2012 | ||
421200404 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky obdobie 20.06.2012- 19.07.2012 | 386,30 vrátane DPH |
27.06.2012 | 16.07.2012 | 16.7.2012 | ||
421200008 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby obodobie 01.12.2011-31.12.2011 | 386,54 EUR vrátane DPH |
10.01.2012 | 16.01.2012 | 24.1.2012 | ||
421200471 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01.07.-31.07.2012 | 387,68 EUR vrátane DPH |
9900642356, | 09.08.2012 | 16.08.2012 | 20.8.2012 | |
421200601 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 29.09.2012-31.10.2012 302,89 EUR Michalovská 55, Sobrance 28.09.2012-31.10.2012 88,18 EUR | 391,07 EUR vrátane DPH |
555/2007 | 08.11.2012 | 16.11.2012 | 19.11.2012 | |
421200507 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 01.08.-31.08.2012 | 395,84 EUR vrátane DPH |
9900642356, | 10.09.2012 | 17.09.2012 | 14.9.2012 | |
421200663 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 12/2012 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 14.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200648 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 01.11.-30.11.2012 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 18.12.2012 | |
421200604 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back-up obdobie 01.10.2012-31.10.2012 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovanie telekom. služieb a využotí dát. siete SWAN | 09.11.2012 | 16.11.2012 | 19.11.2012 | |
421200559 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back-up | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovanie telekom. služieb a využotí dát. siete SWAN | 05.10.2012 | 12.10.2012 | 10.10.2012 | |
421200498 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back 01.08.-31.08.2012 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovanie telekom. služieb a využotí dát. siete SWAN | 07.09.2012 | 17.09.2012 | 14.9.2012 | |
421200465 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up obdobie 01.07.-31.07.2012 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovanie telekom. služieb a využotí dát. siete SWAN | 09.08.2012 | 24.08.2012 | 27.8.2012 | |
421200406 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLback up obdobie 01.06.2012-30.06.2012 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní telekomukačných služieb a využití dát siete SWAN | 06.07.2012 | 17.07.2012 | 16.7.2012 | |
421200384 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up obdobie 01.05.2012-31.05.2012 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb | 08.06.2012 | 15.06.2012 | 10.7.2012 | |
421200303 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVR DSL | 398,45 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 07.05.2012 | 21.05.2012 | 22.5.2012 | |
421200216 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back-up, 1.3.2012-31.3.2012 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.4.2012 | 18.04.2012 | 23.4.2012 | |
421200082 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLbackup | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 07.02.2012 | 16.02.2012 | 14.3.2012 | |
421200150 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLback obdobie 01.02.-29.02.2012 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 06.03.2012 | 14.03.2012 | 14.3.2012 | |
421200023 | Vychodoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2011-31.12.2011 | 399,85 vrátane DPH |
5100616193 | 16.01.2012 | 25.01.2012 | 1.2.2012 | |
421200646 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.11.-30.11.2012 | 400,70 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.12.2012 | 17.12.2012 | 18.12.2012 | |
421200089 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 1.01.2012-31.01.2012 | 401,98 vrátane DPH |
08.02.2012 | 16.02.2012 | 21.2.2012 | ||
421200564 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.09.-30.09.2012 | 403,80 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.10.2012 | 16.10.2012 | 15.10.2012 |