Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421200640 | Printo s.r.o Hlavná 119, 040 01 Košice |
44961022 | renovácia tonerov Samsung MLT - D103 20 ks, Brother TN 220 5 ks, LEXMARK T430 2 ks, Samsung ML- 2850B 6 ks | 729,94 EUR vrátane DPH |
0503/2012 | OV12112 | 06.12.2012 | 17.12.2012 | 18.12.2012 |
421200653 | MIPA - Ing.Paulina Stavbárov 3, 071 01 Michalovce |
32687699 | Skartovacie zariadneie PRIMO 2 ks | 740,00 EUR vrátane DPH |
OV12135 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 18.12.2012 | |
421200318 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.05.2012 | 774,86 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 23.05.2012 | 29.05.2012 | 29.5.2012 | |
421200590 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 01.10.-15.10.2012 | 777,23 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 23.10.2012 | 02.11.2012 | 6.11.2012 | |
421200457 | SOPKLIMA Nová 215, 076 61 Dargov |
34276106 | servis a vyčistenie klimatizácie | 788,64 EUR vrátane DPH |
OV12047 | 02.08.2012 | 07.08.2012 | 20.8.2012 | |
421200528 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | NP I-2/D 2710130022 náplň Q5949X 3 ks, Q7553X 4 ks, Q2612A 1 ks, Q2613X 1 ks | 791,86 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12092 | 13.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
4212002 | Lekáreň Fortuna s.r.o Špitálska 23, 071 01 Michalovce |
36717762 | Revital Multi forte 229 ks | 815,24 EUR vrátane DPH |
OV12109 | 02.11.2012 | 09.11.2012 | 8.11.2012 | |
421200680 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 817,22 EUR vrátane DPH |
OV12137 | 21.12.2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | |
421200534 | XEPAP s.r.o Jasenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | NP1-2/D 27110130022 xerox papier A4 326 ks | 818,26 EUR vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV12081 | 24.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
421200672 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 822,24 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12140 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 |
421200033 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.01.-15.01.2011 | 829,15 vrátane DPH |
5611874055 | 23.01.2012 | 31.01.2012 | 1.2.2012 | |
421200631 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-30.11.2012 | 850,65 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 04.12.2012 | 11.12.2012 | 10.12.2012 | |
421200550 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.09.-30.09.2012 | 850,46 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 03.10.2012 | 10.10.2012 | 10.10.2012 | |
421200529 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | NP XXV-2 27120330001 náplň CE505X 1 ks, Q7553X 4 ks, Q2612A 2 ks, Q2613X 4 ks | 859,22 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12093 | 13.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
421200542 | XEPAP s.r.o Jasenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | NP XXV-2 27120330001 xerox papier A4 347 ks | 870,97 EUR vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV12082 | 24.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
421200138 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.02.-15.02.2012 | 883,25 vrátane DPH |
5611874055 | 23.02.2012 | 28.02.2012 | 6.3.2012 | |
421200459 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.07.-31.07.2012 | 906,86 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 03.08.2012 | 16.08.2012 | 20.8.2012 | |
421200633 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | náplň C6656AE 2 ks, Q2613X 1 ks, Q7553X, CB381A 1 ks, CB383A 1 ks, HP399 1 ks | 907,10 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | 04.12.2012 | 11.12.2012 | 10.12.2012 | |
421200616 | MIPA Ing. Ľudovít Paulina Stavbárov 3, 071 01 Michalovce |
32687699 | kancelársky materiál | 910,24 EUR vrátane DPH |
OV12123 | 15.11.2012 | 22.11.2012 | 21.11.2012 | |
421200652 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefánikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | Multifunkčné zariadenie 2 ks | 921,04 EUR vrátane DPH |
OV12136 | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 18.12.2012 | |
421200290 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.04.-30.04.2012 | 936,69 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 04.05.2012 | 10.05.2012 | 14.5.2012 | |
421200310 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 951,34 EUR vrátane DPH |
OV12035 | 14.05.2012 | 21.05.2012 | 22.5.2012 | |
421200668 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.12.2012-15.12.2012 | 968,36 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 28.12.2012 | |
421200381 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.06.2012 - 30.06.2012 | 981,16 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 04.07.2012 | 12.07.2012 | 12.7.2012 | |
421200592 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie od 15.10.-31.10.2012 | 991,91 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 05.11.2012 | 08.11.2012 | 8.11.2012 | |
421200681 | Adrián Buraľ 072 32 Jovsa 229 |
41505131 | tlač tlačív | 998,16 EUR vrátane DPH |
OV12145 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | |
421200567 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 1015,38 EUR vrátane DPH |
OV12104 | 05.10.2012 | 16.10.2012 | 15.10.2012 | |
421200536 | XEPAP s.r.o Jasenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | NP V-2 27110130003 xerox papier A4 407 ks | 1021,57 EUR vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV12074 | 24.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
421200531 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1043,54 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV120103 | 21.09.2012 | 28.09.2012 | 27.9.2012 |
421200396 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1077,89 vrátane DPH |
10297/2011-IV/8 | OV12044 | 19.06.2012 | 04.07.2012 | 10.7.2012 |
421200093 | Ing. Pirkovský Pavol Lúčna 17, Michalovce |
oprava služobného motorového vozidla MI 118 BV | 1095,96 vrátane DPH |
OV12004 | 06.02.2012 | 16.02.2012 | 13.3.2012 | ||
421200013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina obdobie 01.12.2011- 31.12.2011 | 1149,35 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 11.01.2012 | 16.01.2012 | 24.1.2012 | |
421200358 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | - zemnný plyn obdobie 01.06.-30.06.2012 | 1177,00 EUR vrátane DPH |
6300142708 | 05.06.2012 | 13.06.2012 | 18.6.2012 | |
421200081 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.01.- 31.01.2012 | 1181,22 vrátane DPH |
5100616193 | 03.02.2012 | 13.02.2012 | 21.2.2012 | |
421200472 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1195,19 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12058 | 13.08.2012 | 23.08.2012 | 22.8.2012 |
421200400 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie od 01.06.2012-15.06.2012 | 1198,94 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 22.06.2012 | 29.06.2012 | 10.7.2012 | |
4212007499 | Le Chegue dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratsilava |
31396674 | Dobropis za stravné lístky | 1217,30 EUR vrátane DPH |
09.08.2012 | 20.8.2012 | |||
421200397 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1232,34 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12045 | 19.06.2012 | 04.07.2012 | 10.7.2012 |
421200661 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka ÚK november 2012 | 1237,01 vrátane DPH |
8/3/2005 | 17.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200682 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 1241,38 EUR vrátane DPH |
OV12147 | 21.12.2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 |