Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421200581 | EUROSPAN s.r.o Priemyslena 5852, 071 01 Michalovce |
36182061 | výroba a montáž kancelárskeho nábytku | 1996,00 EUR vrátane DPH |
OV12102 | 18.10.2012 | 23.10.2012 | 23.10.2012 | |
421200035 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava |
35815256 | Vyúčtovanie dodovky plynu za obdobie 19.01.2011- 18.01.2012 | 1997,99 vrátane DPH |
6300142708 | 25.01.2012 | 31.01.2012 | 1.2.2012 | |
421200660 | EUROSPAN, s.r.o Priemyselna 5852, 071 01 Michalovce |
36182061 | vstavané skrine | 1999,00 EUR vrátane DPH |
OV12134 | 17.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200146 | SLUŽBY - SERVIS, s.r.o Fr. Hečku 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | Upratovacie služby za obdobie 01.02.-16.02., 18.02- 29.02.2012 | 2015,04 vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 01.03.2012 | 14.03.2012 | 14.3.2012 | |
421200227 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov | 2298,08 vrátane DPH |
OV12028 | 12.4.2012 | 18.04.2012 | 23.4.2012 | |
421200101 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | nové tonery | 2501,07 vrátane DPH |
OV12006 | 16.02.2012 | 06.03.2012 | 13.3.2012 | |
421200080 | SLUŽBY - SERVIS, s.r.o Fr. Hečku 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce za obdobie od 01.01.-31.01.2012 | 2671,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiaích prác | 02.02.2012 | 13 | 21.2.2012 | |
421200151 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN bobdobie 01.02.-29.02.2012 | 2793,97 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 06.03.2012 | 14.03.2012 | 14.3.2012 | |
421200083 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN obdobie 01.01.2012-31.01.2012 | 2793,97 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN | 10.02.2012 | 16.02.2012 | 21.2.2012 | |
421200407 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN obdobie 01.06.2012 -30.06.2012 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb | 06.07.2012 | 17.07.2012 | 16.7.2012 | |
421200385 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN obdobie 01.05.2012-31.05.2012 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb | 08.06.2012 | 15.06.2012 | 10.7.2012 | |
421200302 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVR MPLS VPN | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 07.05.2012 | 21.05.2012 | 22.5.2012 | |
421200164 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | - tonery | 3091,82 EUR vrátane DPH |
OV12009 | 19.03.2012 | 23.03.2012 | 2.4.2012 | |
421200297 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina-dodávka a distribúcia obdobie 01.03-31.05.2012 | 3868,00 vrátane DPH |
5100616193C | 03.05.2012 | 10.05.2012 | 14.5.2012 | |
421200077 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia MI, So obdobie 01.01.2012-29.02.2012 | 3868,00 vrátane DPH |
5100616193 | 03.02.2012 | 07.02.2012 | 7.2.2012 | |
421200145 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Zemný plyn za obdobie 01.03.-31.03.2012 | 4462,00 vrátane DPH |
6300142708 | 05.03.2012 | 13.03.2012 | 2.4.2012 | |
421200072 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu obdobie 19.01.2012- 29.02.2012 | 4680 vrátane DPH |
6300142708 | 30.01.2012 | 07.02.2012 | 7.2.2012 | |
421200308 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 4/2012 | 6834,00 EUR vrátane DPH |
14.05.2012 | 21.05.2012 | 22.5.2012 | ||
421200221 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné ÚPSVR Michalovce, Veľké Kapušany, Sobrance | 8601,40 vrátane DPH |
12.4.2012 | 18.04.2012 | 23.4.2012 | ||
421200422 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby obdobie 01.06.-30.06.2012 | 8752,75 EUR vrátane DPH |
Povolenie úveru poštovného | 11.07.2007 | 17.07.2012 | 16.7.2012 | |
421200394 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby obdobie máj - 2012 | 8859,35 EUR vrátane DPH |
Povolenie úveru poštovného | 12.06.2012 | 22.06.2012 | 10.7.2012 | |
421200562 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby obdobie september 9/2012 | 9512,30 EUR vrátane DPH |
10.10.2012 | 16.10.2012 | 15.10.2012 | ||
421200034 | Versity a.s Ensteinova 24, 851 01 Bratislava |
36396222 | HP Compaq 2006 LED 20"/1600x900/1000:1/250jas/5ms 14 ks HP Compaq 6200 PRo SFF PC 14 ks | 9574,32 vrátane DPH |
OV11112 | 25.01.2012 | 07.02.2012 | 7.2.2012 | |
421200225 | Versity, a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
36396222 | Nákup monitorov Fujitsu 22" | 9697,44 vrátane DPH |
OV12022 | 12.4.2012 | 18.04.2012 | 23.4.2012 | |
421200086 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za obdobie január 2012 | 10746,10 EUR vrátane DPH |
Zmluva č.1/2004 | 10.02.2012 | 16.02.2012 | 21.2.2012 | |
421200213 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 32/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky - nákup | 12950,00 vrátane DPH |
2.4.2012 | 16.04.2012 | 18.4.2012 | ||
421200003 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Strávne lístky 1/2012 | 14850 vrátane DPH |
Dododa o pristúpení k Rámcovej dohode | 03.01.2012 | 11.01.2012 | 24.1.2012 | |
421200147 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | - strávne lístky | 17416,40 EUR vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Dohode o pristúpení zo dňa 11.04.2011 | 01.03.2012 | 13.03.2012 | 2.4.2012 | |
4212012000 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | - dobropis za opravné vyúčtovanie za regulačné obdobie 2009-2011 | -128,81 EUR vrátane DPH |
12.12.2012 | 2.1.2013 | |||
42120002293 | Ing. Pirkovský Pavol Lúčna 17, Michalovce |
37317326 | Predpis pohľadávky | -96,01 EUR vrátane DPH |
OV12004 | 29.02.201 | 14.3.2012 |