Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421200149 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | - vodné, stočné 24.01.-20.02.2012 P.O.H 66,V. Kapušany | 10,73 EUR vrátane DPH |
150/2004 | 01.03.2012 | 13.03.2012 | 2.4.2012 | |
421200099 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina odborné miesto Saleziánov 1, Michalovce obdobie od 01.01-31.1.2012 | 1590,34 vrátane DPH |
5100616193 | 09.02.2012 | 16.02.2012 | 5.3.2012 | |
421200078 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.01.2012-29.02.2012 Veľké Kapušany | 1710 vrátane DPH |
5100616193 | 03.02.2012 | 07.02.2012 | 7.2.2012 | |
421200077 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia MI, So obdobie 01.01.2012-29.02.2012 | 3868,00 vrátane DPH |
5100616193 | 03.02.2012 | 07.02.2012 | 7.2.2012 | |
421200013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina obdobie 01.12.2011- 31.12.2011 | 1149,35 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 11.01.2012 | 16.01.2012 | 24.1.2012 | |
421200602 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina doplatok 10/2012 | 221,05 EUR vrátane DPH |
5100616193C | 09.11.2012 | 16.11.2012 | 19.11.2012 | |
421200595 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.09.-30.11.2012 | 1 710,00 EUR vrátane DPH |
5100616193C | 02.11.2012 | 08.11.2012 | 8.11.2012 | |
421200594 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina - dodávka a distribúcia01.09.2012-30.11.2012 | 3 868,00 EUR vrátane DPH |
5100616193C | 02.11.2012 | 08.11.2012 | 8.11.2012 | |
421200560 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - doplatok 9/2012 | 19,39 EUR vrátane DPH |
5100616193C | 08.10.2012 | 12.10.2012 | 10.10.2012 | |
421200505 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - doplatok | 19,05 EUR vrátane DPH |
5100616193C | 10.09.2012 | 13.09.2012 | 14.9.2012 | |
421200456 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina 01.06.-31.08.2012 | 1 710 EUR vrátane DPH |
5100616193C | 01.08.2012 | 07.08.2012 | 20.8.2012 | |
4212007498 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina vyúčtovanie 01.07.2012-31.07.2012 | 14,07 EUR vrátane DPH |
5100616193C | 08.08.2012 | 20.8.2012 | ||
4212006716 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina vyúčtovanie 01.06.-30.06.2012 | 12,22 EUR vrátane DPH |
5100616193C | 10.07.2012 | 20.8.2012 | ||
4212003728 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | preplatok - elektrická energia za 3/2012 | 285,18 vrátane DPH |
5100616193C | 11.4.2012 | 15.5.2012 | ||
421200296 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina- dodávka a distribúcia obdobie 01.03.-31.05.2012 | 1710,00 EUR vrátane DPH |
5100616193C | 04.05.2012 | 10.05.2012 | 14.5.2012 | |
421200297 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina-dodávka a distribúcia obdobie 01.03-31.05.2012 | 3868,00 vrátane DPH |
5100616193C | 03.05.2012 | 10.05.2012 | 14.5.2012 | |
421200157 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrická energia pavilón A,B,C obdobie 01.02.-29.02.2012 | 1417,30 EUR vrátane DPH |
5100616193C | 08.03.2012 | 16.03.2012 | 2.4.2012 | |
421200023 | Vychodoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2011-31.12.2011 | 399,85 vrátane DPH |
5100616193 | 16.01.2012 | 25.01.2012 | 1.2.2012 | |
42120016 | Vychodoslovenská energetika a.s. Mlynská 31,042 91 Košice |
36211222 | Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2011-31.12.2011 | 139,64 vrátane DPH |
5100616193C | 13.01.2012 | 25.01.2012 | 1.2.2012 | |
421200655 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina obdobie 01.11.-30.11.2012 | 292,01 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 18.12.2012 | |
421200017 | Východ.vodárenska.spoločnosť,a.s., Komenského 50, 042 48 |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce vodné stočné ,Michalovská 55, Sobrance | 315,60 vrátane DPH |
555/2007 | 12.01.2012 | 25.01.2012 | 1.2.2012 | |
4212001 | Vojenská zotavovňa Zemplínska Šírava 072 36 Kaluža |
36659207 | prenájom spol. miestnosti a športovísk | 255,90 EUR vrátane DPH |
OV12100 | 08.10.2012 | 16.10.2012 | 6.11.2012 | |
421200552 | VIDRA a spol.s.r.o Štrkova 8, 011 96 Žilina |
31589561 | Dezinfekčné prostriedky | 268,10 EUR vrátane DPH |
OV12105 | 01.10.2012 | 10.10.2012 | 10.10.2012 | |
421200245 | Versity, a.s. Einsteinova 24, Bratislava |
36396222 | HP Compaq 6200 Pro SFF PC | 536,16 EUR vrátane DPH |
OV12020 | 20.04.2012 | 27.04.2012 | 16.5.2012 | |
421200225 | Versity, a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
36396222 | Nákup monitorov Fujitsu 22" | 9697,44 vrátane DPH |
OV12022 | 12.4.2012 | 18.04.2012 | 23.4.2012 | |
421200034 | Versity a.s Ensteinova 24, 851 01 Bratislava |
36396222 | HP Compaq 2006 LED 20"/1600x900/1000:1/250jas/5ms 14 ks HP Compaq 6200 PRo SFF PC 14 ks | 9574,32 vrátane DPH |
OV11112 | 25.01.2012 | 07.02.2012 | 7.2.2012 | |
421200412 | Technické služby mesta Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | prenájom 1 100 l kontajnera obdobie 01.01.2012-30.06.2012 | 35,88 vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 04.07.2012. | 12.07.2012 | 12.7.2012 | |
421200001 | Technické služby mesta Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Prenájom 1 100 l kontajnera za obdobie 01.07-2011-31.12.2011 | 35,88 vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 9/2009 | 05.01.2012 | 11.01.2012 | 24.1.2012 | |
421200685 | Technické služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | prenájom kontajnera za obdobie 01.07.-31.12.2012 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 9/2009 | 21.12.2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | |
421200666 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 12/2012 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 14.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200665 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia 12/2012 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 14.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200664 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 12/2012 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 14.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200663 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 12/2012 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 14.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200651 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN obdobie 01.11.-30.2012 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 18.12.2012 | |
421200650 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN obdobie 01.11.-30.11.2012 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 18.12.2012 | |
421200649 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- telefonia 01.11.-30.11.2012 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 18.12.2012 | |
421200648 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 01.11.-30.11.2012 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 18.12.2012 | |
421200647 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 01.11.2012-30.11.2012 | 332,75 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 18.12.2012 | |
421200607 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN obdobie 01.10.2012-31.10.2012 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovanie telekom. služieb a využotí dát. siete SWAN | 09.11.2012 | 16.11.2012 | 19.11.2012 | |
421200606 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefonia obdobie 01.10.2012-31.10.2012 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovanie telekom. služieb a využotí dát. siete SWAN | 09.11.2012 | 16.11.2012 | 19.11.2012 |