Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421200628 | Slovakia Trend s.r.o Michalovská 2, 073 01 Sobrance |
31652395 | archívny regál 30 ks | 1512,00 EUR vrátane DPH |
OV12114 | 26.11.2012 | 07.12.2012 | 6.12.2012 | |
421200496 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.09.-30.09.2012 | 1469,00 EUR vrátane DPH |
6300142708 | 04.09.2012 | 13.09.2012 | 14.9.2012 | |
421200356 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.05.-31.05.2012 | 1434,80 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 05.06.2012 | 13.06.2012 | 18.6.2012 | |
421200157 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrická energia pavilón A,B,C obdobie 01.02.-29.02.2012 | 1417,30 EUR vrátane DPH |
5100616193C | 08.03.2012 | 16.03.2012 | 2.4.2012 | |
421200557 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia 01.09.-30.09.2012 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovanie telekom. služieb a využotí dát. siete SWAN | 05.10.2012 | 12.10.2012 | 10.10.2012 | |
421200408 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- telefonia obdobie 01.06.2012-30.06.2012 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb | 06.07.2012 | 17.07.2012 | 16.7.2012 | |
421200301 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | služby IP - Telefónia 4/2012 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 07.05.2012 | 21.05.2012 | 22.5.2012 | |
421200218 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP - Telefonia 3/2012 | 1301,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.4.2012 | 18.04.2012 | 23.4.2012 | |
421200152 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služby IP - Telefonia pre MPSVR obdobie 01.02.-29.02.2012 | 1301,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 06.03.2012 | 14.03.2012 | 14.3.2012 | |
421200084 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služby IP - Telefónia | 1301,04 bez DPH |
Dodatok č.5 k zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN | 10.02.2012 | 16.02.2012 | 21.2.2012 | |
421200309 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 1296,63 EUR vrátane DPH |
OV12034 | 14.05.2012 | 21.05.2012 | 22.5.2012 | |
421200669 | Služby - servis s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce obdobie 01-12.-31.12.2012 | 1282,67 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200637 | Služby - servis s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce | 1282,67 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 03.12.2012 | 11.12.2012 | 10.12.2012 | |
421200596 | SLUŽBY-SERVIS s.r.o Fr. Fečku č.1, Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce obdobie 01.10.-31.10.2012 | 1282,67 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 05.11.2012 | 08.11.2012 | 8.11.2012 | |
421200566 | SLUŽBY-SERVIS s.r.o Fr. Fečku č.1, Michalovce |
36579629 | Upratovacie a čistiace práce obdobie 01.09.-30.09.2012 | 1282,67 EUR vrátane DPH |
08.10.2012 | 16.10.2012 | 15.10.2012 | ||
421200495 | SLUŽBY-SERVIS s.r.o Fr. Fečku č.1, Michalovce |
36579629 | upratovacie služby obdobie 01.08.-31.08.2012 | 1282,67 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 04.09.2012 | 13.09.2012 | 14.9.2012 | |
421200460 | SLUŽBY-SERVIS s.r.o Fr. Fečku č.1, Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce obdobie 7/2012 | 1282,67 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 03.08.2012 | 23.08.2012 | 22.8.2012 | |
421200357 | SLUŽBY - SERVIS, s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | - upratovanie 01.05. - 31.05.2012 | 1282,67 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 04.06.2012 | 13.06.2012 | 18.6.2012 | |
421200291 | SLUŽBY - SERVIS, s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovanie 01.04.-30.04.2012 | 1282,67 vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 02.05.2012 | 10.05.2012 | 14.5.2012 | |
421200211 | SLUŽBY - SERVIS, s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | Upratovacie a čistiace práce, 1.3.2012-31.3.2012 | 1282,67 vrátane DPH |
3.4.2012 | 16.04.2012 | 18.4.2012 | ||
421200607 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN obdobie 01.10.2012-31.10.2012 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovanie telekom. služieb a využotí dát. siete SWAN | 09.11.2012 | 16.11.2012 | 19.11.2012 | |
421200556 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 01.09.-30.09.2012 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovanie telekom. služieb a využotí dát. siete SWAN | 05.10.2012 | 12.10.2012 | 10.10.2012 | |
421200501 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN obdobie 01.08.-31.08.2012 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovanie telekom. služieb a využotí dát. siete SWAN | 07.09.2012 | 17.09.2012 | 14.9.2012 | |
421200468 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN obdobie 01.07.-31.07.2012 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovanie telekom. služieb a využotí dát. siete SWAN | 09.08.2012 | 24.08.2012 | 27.8.2012 | |
421200409 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN obdobie 01.06.2012-30.06.2012 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb | 06.07.2012 | 17.07.2012 | 16.7.2012 | |
421200387 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN obdobie 01.05.2012-31.05.2012 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb | 08.06.2012 | 15.06.2012 | 10.7.2012 | |
421200300 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 07.05.2012 | 21.05.2012 | 21.5.2012 | |
421200219 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 3/2012 | 1277,86 vrátane DPH |
10.4.2012 | 18.04.2012 | 23.4.2012 | ||
421200153 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVR obodobie 01.02.-29.02.2012 | 1277,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 06.03.2012 | 14.03.2012 | 14.3.2012 | |
421200085 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údrža siete LAN pre MPSVR obdobie 01.01.2012-31.01.2012 | 1277,86 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN | 10.02.2012 | 16.02.2012 | 21.2.2012 | |
421200682 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 1241,38 EUR vrátane DPH |
OV12147 | 21.12.2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | |
421200661 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka ÚK november 2012 | 1237,01 vrátane DPH |
8/3/2005 | 17.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200397 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1232,34 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12045 | 19.06.2012 | 04.07.2012 | 10.7.2012 |
4212007499 | Le Chegue dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratsilava |
31396674 | Dobropis za stravné lístky | 1217,30 EUR vrátane DPH |
09.08.2012 | 20.8.2012 | |||
421200400 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie od 01.06.2012-15.06.2012 | 1198,94 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 22.06.2012 | 29.06.2012 | 10.7.2012 | |
421200472 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1195,19 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12058 | 13.08.2012 | 23.08.2012 | 22.8.2012 |
421200081 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.01.- 31.01.2012 | 1181,22 vrátane DPH |
5100616193 | 03.02.2012 | 13.02.2012 | 21.2.2012 | |
421200358 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | - zemnný plyn obdobie 01.06.-30.06.2012 | 1177,00 EUR vrátane DPH |
6300142708 | 05.06.2012 | 13.06.2012 | 18.6.2012 | |
421200013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina obdobie 01.12.2011- 31.12.2011 | 1149,35 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 11.01.2012 | 16.01.2012 | 24.1.2012 | |
421200093 | Ing. Pirkovský Pavol Lúčna 17, Michalovce |
oprava služobného motorového vozidla MI 118 BV | 1095,96 vrátane DPH |
OV12004 | 06.02.2012 | 16.02.2012 | 13.3.2012 |