Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421200552 | VIDRA a spol.s.r.o Štrkova 8, 011 96 Žilina |
31589561 | Dezinfekčné prostriedky | 268,10 EUR vrátane DPH |
OV12105 | 01.10.2012 | 10.10.2012 | 10.10.2012 | |
4212006719 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Dobropis k faktúre 5168172907 | 88,00 EUR vrátane DPH |
10.07.2012 | 20.8.2012 | |||
4212007499 | Le Chegue dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratsilava |
31396674 | Dobropis za stravné lístky | 1217,30 EUR vrátane DPH |
09.08.2012 | 20.8.2012 | |||
421200661 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka ÚK november 2012 | 1237,01 vrátane DPH |
8/3/2005 | 17.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200621 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
03172533 | dodávka ÚK v mesiaci október 2012 | 1 424,68 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08/03/2005 | 19.11.2012 | 27.11.2012 | 27.11.2012 | |
421200498 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back 01.08.-31.08.2012 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovanie telekom. služieb a využotí dát. siete SWAN | 07.09.2012 | 17.09.2012 | 14.9.2012 | |
421200648 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 01.11.-30.11.2012 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 18.12.2012 | |
421200663 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 12/2012 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 14.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200384 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up obdobie 01.05.2012-31.05.2012 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb | 08.06.2012 | 15.06.2012 | 10.7.2012 | |
421200465 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up obdobie 01.07.-31.07.2012 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovanie telekom. služieb a využotí dát. siete SWAN | 09.08.2012 | 24.08.2012 | 27.8.2012 | |
421200559 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back-up | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovanie telekom. služieb a využotí dát. siete SWAN | 05.10.2012 | 12.10.2012 | 10.10.2012 | |
421200604 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back-up obdobie 01.10.2012-31.10.2012 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovanie telekom. služieb a využotí dát. siete SWAN | 09.11.2012 | 16.11.2012 | 19.11.2012 | |
421200216 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back-up, 1.3.2012-31.3.2012 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.4.2012 | 18.04.2012 | 23.4.2012 | |
421200150 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLback obdobie 01.02.-29.02.2012 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 06.03.2012 | 14.03.2012 | 14.3.2012 | |
421200406 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLback up obdobie 01.06.2012-30.06.2012 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní telekomukačných služieb a využití dát siete SWAN | 06.07.2012 | 17.07.2012 | 16.7.2012 | |
421200082 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLbackup | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 07.02.2012 | 16.02.2012 | 14.3.2012 | |
421200157 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrická energia pavilón A,B,C obdobie 01.02.-29.02.2012 | 1417,30 EUR vrátane DPH |
5100616193C | 08.03.2012 | 16.03.2012 | 2.4.2012 | |
421200077 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia MI, So obdobie 01.01.2012-29.02.2012 | 3868,00 vrátane DPH |
5100616193 | 03.02.2012 | 07.02.2012 | 7.2.2012 | |
421200505 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - doplatok | 19,05 EUR vrátane DPH |
5100616193C | 10.09.2012 | 13.09.2012 | 14.9.2012 | |
421200595 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.09.-30.11.2012 | 1 710,00 EUR vrátane DPH |
5100616193C | 02.11.2012 | 08.11.2012 | 8.11.2012 | |
421200078 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.01.2012-29.02.2012 Veľké Kapušany | 1710 vrátane DPH |
5100616193 | 03.02.2012 | 07.02.2012 | 7.2.2012 | |
421200594 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina - dodávka a distribúcia01.09.2012-30.11.2012 | 3 868,00 EUR vrátane DPH |
5100616193C | 02.11.2012 | 08.11.2012 | 8.11.2012 | |
421200560 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - doplatok 9/2012 | 19,39 EUR vrátane DPH |
5100616193C | 08.10.2012 | 12.10.2012 | 10.10.2012 | |
421200456 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina 01.06.-31.08.2012 | 1 710 EUR vrátane DPH |
5100616193C | 01.08.2012 | 07.08.2012 | 20.8.2012 | |
421200602 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina doplatok 10/2012 | 221,05 EUR vrátane DPH |
5100616193C | 09.11.2012 | 16.11.2012 | 19.11.2012 | |
421200655 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina obdobie 01.11.-30.11.2012 | 292,01 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 18.12.2012 | |
421200013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina obdobie 01.12.2011- 31.12.2011 | 1149,35 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 11.01.2012 | 16.01.2012 | 24.1.2012 | |
421200099 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina odborné miesto Saleziánov 1, Michalovce obdobie od 01.01-31.1.2012 | 1590,34 vrátane DPH |
5100616193 | 09.02.2012 | 16.02.2012 | 5.3.2012 | |
4212006716 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina vyúčtovanie 01.06.-30.06.2012 | 12,22 EUR vrátane DPH |
5100616193C | 10.07.2012 | 20.8.2012 | ||
4212007498 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina vyúčtovanie 01.07.2012-31.07.2012 | 14,07 EUR vrátane DPH |
5100616193C | 08.08.2012 | 20.8.2012 | ||
421200296 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina- dodávka a distribúcia obdobie 01.03.-31.05.2012 | 1710,00 EUR vrátane DPH |
5100616193C | 04.05.2012 | 10.05.2012 | 14.5.2012 | |
421200297 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina-dodávka a distribúcia obdobie 01.03-31.05.2012 | 3868,00 vrátane DPH |
5100616193C | 03.05.2012 | 10.05.2012 | 14.5.2012 | |
421200103 | Rudáš Peter Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | elektro práce na detašovanom pracovisku V. Kapušany | 436,87 vrátane DPH |
OV12008 | 17.02.2012 | 06.03.2012 | 13.3.2012 | |
421200163 | SEPI-s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina 1 |
36014991 | EPI Finančný spravodajca on-line - ročný prístup | 0,00 EUR vrátane DPH |
20.03.2012 | 2.4.2012 | |||
421200023 | Vychodoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2011-31.12.2011 | 399,85 vrátane DPH |
5100616193 | 16.01.2012 | 25.01.2012 | 1.2.2012 | |
42120016 | Vychodoslovenská energetika a.s. Mlynská 31,042 91 Košice |
36211222 | Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2011-31.12.2011 | 139,64 vrátane DPH |
5100616193C | 13.01.2012 | 25.01.2012 | 1.2.2012 | |
421200025 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina |
00000021 | Finančný spravodaj, ročník 2011 | 21,19 EUR vrátane DPH |
18.01.2012 | 25.01.2012 | 1.2.2012 | ||
421200670 | EVROFIN Int s.r.o Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Frankovací stroj | 1956,00 EUR vrátane DPH |
OV12132 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200034 | Versity a.s Ensteinova 24, 851 01 Bratislava |
36396222 | HP Compaq 2006 LED 20"/1600x900/1000:1/250jas/5ms 14 ks HP Compaq 6200 PRo SFF PC 14 ks | 9574,32 vrátane DPH |
OV11112 | 25.01.2012 | 07.02.2012 | 7.2.2012 | |
421200245 | Versity, a.s. Einsteinova 24, Bratislava |
36396222 | HP Compaq 6200 Pro SFF PC | 536,16 EUR vrátane DPH |
OV12020 | 20.04.2012 | 27.04.2012 | 16.5.2012 |