Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421200414 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | strávne lístky | 14 800,00 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve z 11.04.2011 | 03.07.2012 | 12.07.2012 | 12.7.2012 | |
421200355 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | strávne lístky | 12.950 EUR vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Dohode o pristúpení zo dňa 11.04.2011 | 01.06.2012 | 13.06.2012 | 18.6.2012 | |
421200292 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky | 14 800,00 EUR vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Dohode o pristúpení zo dňa 11.04.2011 | 02.05.2012 | 10.05.2012 | 14.5.2012 | |
421200213 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 32/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky - nákup | 12950,00 vrátane DPH |
2.4.2012 | 16.04.2012 | 18.4.2012 | ||
421200147 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | - strávne lístky | 17416,40 EUR vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Dohode o pristúpení zo dňa 11.04.2011 | 01.03.2012 | 13.03.2012 | 2.4.2012 | |
421200079 | Le chegue dejenuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 9 900 EUR vrátane DPH |
Dododa o pristúpení k Rámcovej dohode | 01.02.2012 | 13.02.2012 | 21.2.2012 | |
421200003 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Strávne lístky 1/2012 | 14850 vrátane DPH |
Dododa o pristúpení k Rámcovej dohode | 03.01.2012 | 11.01.2012 | 24.1.2012 | |
421200552 | VIDRA a spol.s.r.o Štrkova 8, 011 96 Žilina |
31589561 | Dezinfekčné prostriedky | 268,10 EUR vrátane DPH |
OV12105 | 01.10.2012 | 10.10.2012 | 10.10.2012 | |
421200141 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné | 0 vrátane DPH |
27.02.2012 | 27.02.2012 | 6.3.2012 | ||
421200140 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Personálny a mzdový poradca- predplatné | 0 bez DPH |
27.02.2012 | 27.02.2012 | 6.3.2012 | ||
421200098 | AJFA+AVIS, s.r.o Klemensova 34, 01001 žilina |
31602436 | Čo má vedieť mzdová účtovníčka | 0 vrátane DPH |
5.3.2012 | ||||
42120001 | AJFA+AVIS, s.r.o Klemensova 34, 01001 žilina |
31602436 | Predplatné publikácie " Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2012 | 49 EUR vrátane DPH |
OV12002 | 03.01.2012 | 11.01.2012 | 24.1.2012 | |
421200543 | XEPAP s.r.o Jasenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | NP AP2 27110130026 xerox papier A4 71 ks | 178,21 EUR vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV12083 | 24.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
421200542 | XEPAP s.r.o Jasenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | NP XXV-2 27120330001 xerox papier A4 347 ks | 870,97 EUR vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV12082 | 24.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
421200540 | XEPAP s.r.o Jasenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | NP VII-2 27110130012 xerox papier A4 248 ks, xerox papier A3 3 ks | 637,75 EUR vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV12076 | 24.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
421200539 | XEPAP s.r.o Jasenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | NP II-2/A 27110130018 xerox papier A4 95 ks | 238,45 EUR vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV12079 | 24.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
421200534 | XEPAP s.r.o Jasenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | NP1-2/D 27110130022 xerox papier A4 326 ks | 818,26 EUR vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV12081 | 24.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
421200544 | XEPAP s.r.o Jasenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | NP 50j 27110130016 xerox papier A 4 167 ks, xerox papier A3 3 ks, | 434,44 EUR vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV12078 | 24.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
421200536 | XEPAP s.r.o Jasenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | NP V-2 27110130003 xerox papier A4 407 ks | 1021,57 EUR vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV12074 | 24.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
421200538 | XEPAP s.r.o Jasenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | NP III-2/B 27120230111 xerox papier 175 ks | 439,25 EUR vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV12075 | 24.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
421200535 | XEPAP s.r.o Jasenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | NP III-2/A 27110130019 xerox papier A4 175 ks | 439,25 EUR vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV12073 | 24.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
421200541 | XEPAP s.r.o Jasenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | NPII-2/B 27110130021 xerox papier A4 191 ks | 479,41 EUR vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV12080 | 24.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
421200537 | XEPAP s.r.o Jasenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | NP1-2/B 271100130014 xerox papier 249 ks | 624,99 EUR vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV12077 | 24.09.2012 | 27.07.2012 | 1.10.2012 |
421200477 | XEPAP s.r.o Jasenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 80g Premier | 5 020,00 EUR vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV12056 | 17.08.2012 | 24.08.2012 | 27.8.2012 |
421200635 | Slovakia Trend s.r.o Michalovská 2, 073 01 Sobrance |
03165235 | montérky 4 ks, plášť 1 ks, zateplená vesta 1 ks | 111,82 EUR vrátane DPH |
OV12129 | 05.12.2012 | 11.12.2012 | 10.12.2012 | |
421200634 | Slovakia Trend s.r.o Michalovská 2, 073 01 Sobrance |
31652395 | schodíky 1 ks, pílka 1 ks, hrable 1 ks | 58,99 EUR vrátane DPH |
OV12126 | 04.12.2012 | 11.12.2012 | 10.12.2012 | |
421200628 | Slovakia Trend s.r.o Michalovská 2, 073 01 Sobrance |
31652395 | archívny regál 30 ks | 1512,00 EUR vrátane DPH |
OV12114 | 26.11.2012 | 07.12.2012 | 6.12.2012 | |
421200625 | Slovakia Trend s.r.o Michalovská 2, 073 01 Sobrance |
31652395 | údržbársky materiál | 246,32 EUR vrátane DPH |
OV12121 | 21.11.2012 | 29.11.2012 | 28.11.2012 | |
421200624 | Slovakia Trend s.r.o Michalovská 2, 073 01 Sobrance |
31652395 | údržbársky materiál | 159,82 EUR vrátane DPH |
OV12124 | 21.11.2012 | 29.11.2012 | 28.11.2012 | |
421200683 | BUM Studio, s.r.o Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
31658814 | výroba pečiatky, výmenu gumičiek a podušiek | 90,36 EUR vrátane DPH |
OV12138 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | |
421200641 | BUM Studio, s.r.o Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
31658814 | - výroba pečiatok, výmena gumičiek a podušiek | 241,08 EUR vrátane DPH |
OV12125 | 05.12.2012 | 17.12.2012 | 18.12.2012 | |
421200533 | BUM Studio, s.r.o Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
31658814 | - výmena gumičky | 6,00 EUR vrátane DPH |
OV12098 | 21.09.2012 | 28.09.2012 | 27.9.2012 | |
421200403 | BUM Studio s.r.o Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
31658814 | výroba pečiatok a výmena gumičiek a podušiek | 165,60 EUR vrátane DPH |
OV12043 | 26.06.2012 | 04.07.2012 | 10.7.2012 | |
421200391 | BUM Studio s.r.o Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
31658814 | -výroba pečiatok a výmena gumičieka a podušiek | 324,96 EUR vrátane DPH |
OV12038 | 07.06.2012 | 15.06.2012 | 10.7.2012 | |
421200283 | BUM Studio s.r.o Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
31658814 | -výroba pečiatok a výmenu gumičiek | 169,56 vrátane DPH |
OV12023 | 30.04.2012 | 10.05.2012 | 16.5.2012 | |
421200148 | BUM Studio s.r.o Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
31658814 | výroba pečiatok 8 ks | 129,60 EUR vrátane DPH |
OV12010 | 01.03.2012 | 13.03.2012 | 2.4.2012 | |
421200139 | BUM Studio, s.r.o. Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
31658814 | Výroba pečiatok | 165,60 vrátane DPH |
27.02.2012 | 06.03.2012 | 14.3.2012 | ||
4212012000 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | - dobropis za opravné vyúčtovanie za regulačné obdobie 2009-2011 | -128,81 EUR vrátane DPH |
12.12.2012 | 2.1.2013 | |||
421200661 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka ÚK november 2012 | 1237,01 vrátane DPH |
8/3/2005 | 17.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200238 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | regulačný príkon 3/2012 | 486,37 EUR vrátane DPH |
16.04.2012 | 27.04.2012 | 15.5.2012 |