Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421200635 | Slovakia Trend s.r.o Michalovská 2, 073 01 Sobrance |
03165235 | montérky 4 ks, plášť 1 ks, zateplená vesta 1 ks | 111,82 EUR vrátane DPH |
OV12129 | 05.12.2012 | 11.12.2012 | 10.12.2012 | |
421200558 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služieb č.2011-112 | 05.10.2012 | 12.10.2012 | 10.10.2012 | |
421200236 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
16.04.2012 | 03.05.2012 | 15.5.2012 | ||
421200466 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN obdobie 01.07.-31.07.2012 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovanie telekom. služieb a využotí dát. siete SWAN | 09.08.2012 | 24.08.2012 | 27.8.2012 | |
421200664 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 12/2012 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 14.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200151 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN bobdobie 01.02.-29.02.2012 | 2793,97 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 06.03.2012 | 14.03.2012 | 14.3.2012 | |
421200083 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN obdobie 01.01.2012-31.01.2012 | 2793,97 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN | 10.02.2012 | 16.02.2012 | 21.2.2012 | |
421200385 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN obdobie 01.05.2012-31.05.2012 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb | 08.06.2012 | 15.06.2012 | 10.7.2012 | |
421200407 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN obdobie 01.06.2012 -30.06.2012 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb | 06.07.2012 | 17.07.2012 | 16.7.2012 | |
421200499 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN obdobie 01.08.-31.08.2012 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služieb č.2011-112 | 07.09.2012 | 17.09.2012 | 14.9.2012 | |
421200650 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN obdobie 01.11.-30.11.2012 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 18.12.2012 | |
421200605 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN obdobie obdobie 01.10.2012-31.12.2012 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služieb č.2011-112 | 09.11.2012 | 16.11.2012 | 19.11.2012 | |
421200303 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVR DSL | 398,45 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 07.05.2012 | 21.05.2012 | 22.5.2012 | |
421200302 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVR MPLS VPN | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 07.05.2012 | 21.05.2012 | 22.5.2012 | |
421200652 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefánikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | Multifunkčné zariadenie 2 ks | 921,04 EUR vrátane DPH |
OV12136 | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 18.12.2012 | |
421200675 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce |
36175684 | multifunkčné zariadenie Brother DCP 7065 DH 1 ks | 164,40 EUR vrátane DPH |
OV12142 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200100 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, Sobrance |
35582391 | Na základe nájomnej zmluvy za CPS Sobrance mesiac február 2012 | 95,21 vrátane DPH |
Podnájomná zmluva | 14.02.2012 | 16.02.2012 | 5.3.2012 | |
421200518 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom a dodávka tepla, elektrická energia, vodné stočné za CPS Sobrance obdobie 9/2012 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva | 14.09.2012 | 25.09.2012 | 25.9.2012 | |
421200579 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom a energie za CPS Sobrance 10/2012 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva | 17.10.2012 | 19.10.2012 | 22.10.2012 | |
421200613 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom a energie za CPS Sobrance obdobie 01.11.-30.11.2012 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva | 15.11.2012 | 22.11.2012 | 21.11.2012 | |
421200237 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom za CPS Sobrance - 4/2012 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva | 16.04.2012 | 27.04.2012 | 15.5.2012 | |
421200671 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
03552391 | Nájom za CPS Sobrance 12/2012 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva | 18.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200314 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582394 | Nájom za CPS Sobrance 5/2012 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva | 16.05.2012 | 21.05.2012 | 21.5.2012 | |
421200476 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom za CPS Sobrance obdobie 01.08.-31.08.2012 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva | 15.08.2012 | 24.08.2012 | 27.8.2012 | |
421200225 | Versity, a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
36396222 | Nákup monitorov Fujitsu 22" | 9697,44 vrátane DPH |
OV12022 | 12.4.2012 | 18.04.2012 | 23.4.2012 | |
421200208 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup pohonných hmôt | 1538,01 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 3.4.2012 | 16.04.2012 | 18.4.2012 | |
421200682 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 1241,38 EUR vrátane DPH |
OV12147 | 21.12.2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | |
421200567 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 1015,38 EUR vrátane DPH |
OV12104 | 05.10.2012 | 16.10.2012 | 15.10.2012 | |
421200228 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov | 1831,42 vrátane DPH |
OV12029 | 12.4.2012 | 18.04.2012 | 23.4.2012 | |
421200227 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov | 2298,08 vrátane DPH |
OV12028 | 12.4.2012 | 18.04.2012 | 23.4.2012 | |
421200229 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov | 101,16 vrátane DPH |
OV12027 | 12.4.2012 | 18.04.2012 | 23.4.2012 | |
421200619 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | náplň C-EXV 18 4 ks, Toshiba T 1640 E 10 ks, | 281,48 EUR vrátane DPH |
10297/2011-IV/8 | OV12116 | 16.11.2012 | 22.11.2012 | 21.11.2012 |
421200633 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | náplň C6656AE 2 ks, Q2613X 1 ks, Q7553X, CB381A 1 ks, CB383A 1 ks, HP399 1 ks | 907,10 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | 04.12.2012 | 11.12.2012 | 10.12.2012 | |
421200618 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | náplň C6656AE 5 ks, Q2613X 3 ks, Q2612A 5 ks, Q7553X 3 ks, CE505X 5 ks, C4096A 1 ks, CB385A 1 ks, Cb387A 1 ks, CB386A 1 ks, Q3964A 1 ks | 1981,09 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12115 | 16.11.2012 | 22.11.2012 | 21.11.2012 |
421200503 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | náplň Lexmark T430 1 ks | 600,00 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12068 | 07.09.2012 | 13.09.2012 | 14.9.2012 |
421200502 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | náplń Q3960A 1ks | 59,04 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12069 | 07.09.2012 | 13.09.2012 | 14.9.2012 |
421200502 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | náplń Q3960A 1ks | 59,04 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12069 | 07.09.2012 | 13.09.2012 | 14.9.2012 |
421200620 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | náplň Samsung MLT -D103 5ks, Cannon C-EXV33 2 ks | 347,22 EUR vrátane DPH |
OV12117 | 16.11.2012 | 27.11.2012 | 27.11.2012 | |
421200421 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Nokia 1, Samsung 1 ks | 2,00 EUR vrátane DPH |
A5396903,A2869746 | 21.06.2012 | 16.07.2012 | 16.7.2012 | |
421200373 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Nokia C1 - 01 | 1,00 EUR vrátane DPH |
A2877081 | 05.06.2012 | 13.06.2012 | 18.6.2012 |