Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42200452 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné stočné 14.06.-23.07.2012 | 14,27 EUR vrátane DPH |
150/2004 | 27.07.2012 | 06.08.2012 | 20.8.2012 | |
4212012000 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | - dobropis za opravné vyúčtovanie za regulačné obdobie 2009-2011 | -128,81 EUR vrátane DPH |
12.12.2012 | 2.1.2013 | |||
4212007499 | Le Chegue dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratsilava |
31396674 | Dobropis za stravné lístky | 1217,30 EUR vrátane DPH |
09.08.2012 | 20.8.2012 | |||
4212007498 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina vyúčtovanie 01.07.2012-31.07.2012 | 14,07 EUR vrátane DPH |
5100616193C | 08.08.2012 | 20.8.2012 | ||
421200686 | Rovňák Jozef AZ-RO Baškove 38, 073 01 Sobrance |
34830472 | oprava strechy a sadrokartónu na pracovisku Veľké Kapušany | 243,26 EUR vrátane DPH |
OV12148 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 4.1.2013 | |
421200685 | Technické služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | prenájom kontajnera za obdobie 01.07.-31.12.2012 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 9/2009 | 21.12.2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | |
421200684 | EUROPAD - požiarný servis 072 16 Vrbnica 65 |
36573256 | kontrola požiarnotechnických zariadení /hasiace prístroje+hydranty/ na prevádzkach Michalovce, Sobrance, V. Kapušany | 495,00 EUR vrátane DPH |
OV12119 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | |
421200683 | BUM Studio, s.r.o Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
31658814 | výroba pečiatky, výmenu gumičiek a podušiek | 90,36 EUR vrátane DPH |
OV12138 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | |
421200682 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 1241,38 EUR vrátane DPH |
OV12147 | 21.12.2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | |
421200681 | Adrián Buraľ 072 32 Jovsa 229 |
41505131 | tlač tlačív | 998,16 EUR vrátane DPH |
OV12145 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | |
421200680 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 817,22 EUR vrátane DPH |
OV12137 | 21.12.2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | |
421200679 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner Samung ML-2950 8 ks | 435,52 EUR vrátane DPH |
OV12139 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200678 | AutoMax Mackulin Dušan Masarykova 64, 071 01 Michalovce |
34561510 | výmena štartra na motorovom vozidle MI 199 CD | 199,99 EUR vrátane DPH |
OV12141 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200677 | AutoMax Mackulin Dušan Masarykova 64, 071 01 Michalovce |
34561510 | Servisná prehliadka MI 118 BV | 249,88 EUR vrátane DPH |
OV12143 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200676 | MICOMP s.r.o Jána Hollého 8, 071 01 Michalovce |
36589187 | PC Truline Profi I80 27 ks LVD 22 BeQ GW2250HM- full HD,VA , DVI 27 ks | 16 653,60 EUR vrátane DPH |
Kúpna zmluva z 7.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200675 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce |
36175684 | multifunkčné zariadenie Brother DCP 7065 DH 1 ks | 164,40 EUR vrátane DPH |
OV12142 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200674 | MIPA - Ing.Paulina Stavbárov 3, 071 01 Michalovce |
32687699 | laminátor Myjoy 9 | 217,00 EUR vrátane DPH |
OV12144 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200673 | EXPERT SK k.s Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava |
45855455 | rýchlovárne konvice 10 ks, ventilátor 2 ks, mikrovlná rúra 1 ks | 215,87 EUR vrátane DPH |
OV12146 | 20.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200672 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 822,24 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12140 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 |
4212006719 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Dobropis k faktúre 5168172907 | 88,00 EUR vrátane DPH |
10.07.2012 | 20.8.2012 | |||
4212006718 | Orange as.s Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 2 ks | 2,00 vrátane DPH |
A5396903,A2869746 | 21.06.2012 | 16.07.2012 | 3.8.2012 | |
4212006716 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina vyúčtovanie 01.06.-30.06.2012 | 12,22 EUR vrátane DPH |
5100616193C | 10.07.2012 | 20.8.2012 | ||
421200671 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
03552391 | Nájom za CPS Sobrance 12/2012 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva | 18.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200670 | EVROFIN Int s.r.o Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Frankovací stroj | 1956,00 EUR vrátane DPH |
OV12132 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200669 | Služby - servis s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce obdobie 01-12.-31.12.2012 | 1282,67 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200668 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.12.2012-15.12.2012 | 968,36 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 28.12.2012 | |
421200667 | ZS Dr. Schweitera , spol. s.r.o 072 13 Palín 272 |
36585173 | zdravotné výkony | 83,64 EUR vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200666 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 12/2012 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 14.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200665 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia 12/2012 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 14.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200664 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 12/2012 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 14.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200663 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 12/2012 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 14.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200662 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce |
03675684 | oprava kopírovacích strojov | 1 777,20 EUR vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 7/2012 | OV12128 | 14.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 |
421200661 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka ÚK november 2012 | 1237,01 vrátane DPH |
8/3/2005 | 17.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200660 | EUROSPAN, s.r.o Priemyselna 5852, 071 01 Michalovce |
36182061 | vstavané skrine | 1999,00 EUR vrátane DPH |
OV12134 | 17.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200659 | Rovňák Jozef AZ-RO Baškove 38, 073 01 Sobrance |
34830472 | oprava strechy na prístavbe pracoviska Michalovská 55, Sobrance | 32,70 EUR vrátane DPH |
OV12111 | 18.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200658 | Rovňák Jozef AZ-RO Baškove 38, 073 01 Sobrance |
34830472 | - oprava strechy a okapových rúr na pracovisk Saleziánov 1, Michalovce | 109,68 EUR vrátane DPH |
OV12110 | 18.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200657 | ROVKUR s.r.o Masarykova 7, 071 01 Michalovce |
34136665 | - oprava ústredného kúrenia, pretesnenie radiátorov opravu ventilov | 244,64 vrátane DPH |
OV12122 | 17.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200656 | ROVKUR s.r.o Masarykova 7, 071 01 Michalovce |
34136665 | odborná prehliadka kotlov pracovisko V. Kapušany | 150,00 EUR vrátane DPH |
OV12113 | 17.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
421200655 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina obdobie 01.11.-30.11.2012 | 292,01 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 18.12.2012 | |
421200654 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver obdobie 01.11.-30.11.2012 | 8 020,30 EUR vrátane DPH |
12.12.2012 | 17.12.2012 | 18.12.2012 |