Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408120016 | SAPA s.r.o. Senica,Priemyselná 278 |
36233692 | OPS UOZ - §43 | 1079,20 vrátane DPH vrátane DPH |
1/§43/NR/2012/4 | 20.11.2012 | 29.11.2012 | 6.12.2012 | |
408120013 | SAPA s.r.o. Senica,Priemyselná 278 |
36233692 | OPS UOZ - §43 | 1079,20 vrátane DPH vrátane DPH |
1/§43/NR/2012/2 | 15.10.2012 | 15.11.2012 | 6.12.2012 | |
408120012 | SAPA s.r.o. Senica,Priemyselná 278 |
36233692 | OPS UOZ - §43 | 806,56 vrátane DPH vrátane DPH |
1/§43/NR/2012/3 | 15.10.2012 | 15.11.2012 | 6.12.2012 | |
408120011 | SAPA s.r.o. Senica,Priemyselná 278 |
36233692 | OPS UOZ - §43 | 998,26 vrátane DPH vrátane DPH |
1/§43/NR/2012/1 | 15.10.2012 | 15.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120393 | KOVOTYP Ľanová 8 |
35808705 | kartotékové skrine | 11 997,60 vrátane DPH vrátane DPH |
114/12 | 27.11.2012 | 30.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120392 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | papier | 3 115,34 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011 | 127/12 | 13.11.2012 | 26.11.2012 | 6.12.2012 |
401120391 | Effeta,str.sv.F.Saleského Nitra, Samova 4 |
36111601 | tlač poukážok | 120,00 vrátane DPH vrátane DPH |
135/12 | 23.11.2012 | 30.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120390 | J.Hložková - S.I.P Piešťany, Komenského 5252/34 |
43180710 | konzultačný seminár | 80,00 vrátane DPH vrátane DPH |
poozvánka | 21.11.2012 | 26.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120389 | Marta Polačková-sklenárstvo Nitra, Braneckého 13 |
11860219 | sklenárske práce | 124,80 vrátane DPH vrátane DPH |
00120/12 | 21.11.2012 | 26.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120388 | Jurátus-M.Schweizerová Nitra, Benkova 372/1 |
43043542 | upratovacie služ. | 124,80 vrátane DPH vrátane DPH |
00117/12 | 20.11..2012 | 26.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120387 | Nitrianske tlačiarne Potravinárska ul.č.6 |
36562611 | vyhotovenie pohladníc | 32,00 vrátane DPH vrátane DPH |
136/12 | 20.11.2012 | 26.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120386 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | Xerox | 1 374,17 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011 | 128/12 | 19.11.2012 | 26.11.2012 | 6.12.2012 |
401120385 | Silvester Václav - PPK MDŽ 1880/34 |
44566298 | podlahová krytina | 9 589,60 vrátane DPH vrátane DPH |
113/12 | 16.11.2012 | 26.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120384 | VEREX - ELTO Liptovský Mikuláš Priemyselná 22 |
31580289 | svietidlá | 2 999,34 vrátane DPH vrátane DPH |
125/12 | 15.11.2012 | 26.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120383 | FORTE ACOUSTIC s.r.o M.Lapáš 36 |
36779385 | elektroinštal.práce | 1 567,80 vrátane DPH vrátane DPH |
132/12 | 14.11.2012 | 26.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120382 | Nitrianska tepl.spol. Nitra, J.Kráľa 122 |
36550604 | dodávka tepla | 3 920,99 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 46/2009 | 14.11.2012 | 16.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120381 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | Xerox | 769,98 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011 | 129/12 | 13.11.2012 | 26.11.2012. | 6.12.2012 |
401120380 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 8 919,50 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 13.11.2012 | 16.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120379 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1 522,73 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 12.11.2012 | 26.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120378 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1 534,56 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 12.11.2012 | 26.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120377 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 2 943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 12.11.2012 | 26.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120376 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 12.11.2012 | 26.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120375 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 677,41 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 12.11.2012 | 26.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120374 | Lubos MRVAN MRKO Dunajska 4 |
43471412 | vodovod batérie | 272,00 vrátane DPH vrátane DPH |
00133/12 | 12.11.2012 | 26.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120373 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2 997,12 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 12.11.2012 | 16.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120372 | Agentúra brigádnici.sk Kap.Nálepku - Galanta |
36249092 | 2 brigádnici | 144,00 vrátane DPH vrátane DPH |
00115/12 | 09.11.2012 | 16.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120371 | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava Tomašíkova 23/D |
31396674 | strav.kupóny | 14,467,20 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 525/2011 | 08.11.2012 | 13.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120370 | MIP s.r.o.Prievidza Prievidza, Lúčna 4 |
31629784 | náplne do tlačiarní | 1 100,74 v rátane DPH vrátane DPH |
Obj.č:130/12 | 08.11.2012 | 13.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120369 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | vodné, stočné | 13,55 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 29/2007 | 07.11.2012 | 13.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120368 | Siibamed s.r.o Hlavná 355 - Kolíňany |
35975288 | ZVA | 55,76 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 02.11.2012 | 12.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120367 | MEDISIS,s.r.o Hanulova 40 Nitra |
35970634 | ZVA | 62,73bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 02.11.2012 | 12.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120366 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | voda | 487,49 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 07.11.2012 | 13.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120365 | BONUL, spol. s r.o. Nitra Novozámocká 224 |
36528170 | ochrana majetku | 193,18 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 29/2007 | 07.10.2012 | 16.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120364 | BMN SECURITY s.r.o Nitra,Dunajská 22 |
36529559 | strážna služba | 1159,20 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 14/2006 | 05.11.2012 | 16.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120363 | Jurátus - Schveizerova Benkova 372/1 Nitra |
43043542 | upratovacie služby | 3 513,20 vrátane DPH vrátane DPH |
dodatok č.1 zml.579/2011 | 05.11.2012 | 16.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120362 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 163,63 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 31.10.2012 | 16.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120361 | V-bit spol.s.r.o Hodálova 3 Nitra |
17640679 | oprava kopírok | 792,23 vrátane DPH vrátane DPH |
Obj.č: 109/12 | 08.10.2012 | 16.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120360 | Stredná odborná škola Ul.SNP 2 Zlaté Moravce |
00159093 | Služby energie. | 3 288,23 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č.10/2010 | 29.10.2012 | 13.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120359 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 374,06 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 27.10.2012 | 09.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120358 | Pneuservis - Gajdoš Hlavná 75 Obyce |
36559636 | servis auta | 111,12 Vrátane DPH vrátane DPH |
obj.č : 126/12 | 31.10.2012 | 14.11.2012 | 6.12.2012 |