Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401120045 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1534,56 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 08.02.2012 | 17.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120044 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 3,000,70 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 08.02.2012 | 17.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120043 | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava Tomašíkova |
31396674 | strav.kupóny | 9 075,00 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 525/2011 | 10.02.2012 | 14.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120042 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550951 | spotr.vody | 29,03 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2007 | 16.02.2012 | 17.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120041 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550950 | spotr.vody | 390,70 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2006 | 16.02.2012 | 17.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120040 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | spotr.vody | 6,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 16.02.2012 | 17.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120039 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 208,64 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 16.02.2012 | 17.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120038 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 3,00 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikač. služby 10.12.2007 | telefónne prístroje | 08.02.2012 | 09.02.2012 | 6.3.2012 |
401120037 | Pradca podnikateľa, spol.s.r.o. Žilina 1 ul.Martina.Rázusa |
31592503 | odbor.literatúra | 21,19 vrátane DPH vrátane DPH |
periodiká rok 2012, /január-december/ | nedoplatok | 03.02.2012 | 09.02.2012 | 6.3.2012 |
401120036 | AJFA+AVIS s.r.o. Žilina,Klemensova 34 |
31602436 | odbor.literatúra | 49 vrátane DPH vrátane DPH |
periodiká rok 2012, /január-december/ | vyúčtov. Fa. | 01.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120035 | MED - ART spol.s.r.o Nitra , Hornočermánska 4 |
34113924 | lekárnička | 137,94 vrátane DPH vrátane DPH |
00011/12 | 01.02.2012 | 09.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120034 | V-bit, spol s.r.o Hodálova 3 Nitra |
17640679 | oprava kopírky | 846,01 vrátane DPH vrátane DPH |
00005/12 | 03.02.2012 | 09.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120033 | MIP s.r.o.Prievidza Prievidza, Lúčna 4 |
31629784 | nákup tonerov | 222,73 vrátane DPH vrátane DPH |
00006/12 | 01.02.2012 | 09.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120032 | Microprint Nitra, Jána Mrvu 1436/36 |
11727837 | vyhotov. pečiatok | 183,91 bez DPH bez DPH |
00008/12 | 01.02.2012 | 09.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120031 | JURÁTUS Nitra, Benkova 372/1 |
43043542 | upratovacie služ. | 2 795,6 vrátane DPH vrátane DPH |
dodatok č.1 zml.579/2011 | 01.02.2012 | 09.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120030 | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava Tomašíkova |
31396674 | strav.kupóny | 2 211,00 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 525/2011 | 27.01.2012 | 14.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120029 | JURÁTUS Nitra, Benkova 372/1 |
43043542 | upratovacie služ. | 240,00 vrátane DPH vrátane DPH |
00009/12 | 01.02.2012 | 09.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120028 | BMN SECURITY s.r.o Nitra,Novozámocká 5 |
36529559 | strážna služba | 1 058,4 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 14/2006 | 01.02.2012 | 09.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120027 | BONUL, spol. s r.o. Nitra Novozámocká 224 |
36528170 | ochrana majetku | 193,18 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 29/2007 | 06.02.2012 | 14.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120026 | Psychodiagnostyka Mickviewiczova 2 |
31385770 | testovacia batéria | 152,35 vrátane DPH vrátane DPH |
00004/12 | 06.02.2012 | 14.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120025 | Verlag Dashofer Bratislava Železničiarska 14 |
35730130 | odbor.literatúra | 284,5 vrátane DPH vrátane DPH |
periodiká rok 2012, /január-december/ | vyúčtov. Fa. | 27.01.2012 | 6.3.2012 | |
401120024 | Verlag Dashofer Bratislava Železničiarska 14 |
35730130 | odbor.literatúra | 284,5 vrátane DPH vrátane DPH |
periodiká rok 2012, /január-december/ | vyúčtov. Fa. | 27.01.2012 | 6.3.2012 | |
401120023 | MUDr.Timková Anna --Timimed s.r.o Čajkovského 44 blok B Nitra |
45899541 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH vrátane DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 30.01.2012 | 07.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120022 | Mestské služby Nitra - Tehelná 3 |
17643848 | parkov.karty | 210 vrátane DPH bez DPH |
žiadosť,januá 2012r | žiadosť | 26.01.2012 | 30.01.2012 | 2.2.2012 |
401120021 | MICROCOMP s.r.o. MC MICROCOMP |
31410952 | výpočt.technika | 11 988 vrátane DPH bez DPH |
obj.č: 129/11 | 00129/11 | 25.01.2012 | 31.01.2012 | 2.2.2012 |
401120020 | MUDr. J.Kolenčík Lefantovce 134 |
34037870 | zdravot.výkony | 132,43 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 20.01.2011 | 30.01.2012 | 2.2.2012 | |
401120019 | MUDr.Gabriela Kuníko Nitra,Hviezdoslavova č.1 |
34038396 | zdravot.výkony | 90,61 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 20.01.2012 | 30.01.2012 | 2.2.2012 | |
401120018 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 280,66 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikač. služby 10.12.2007 | 27.01.2012 | 07.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120017 | Stredná odborná škola Zl.Mozavce u.SNP2 |
00159093 | prenájom,služby energie | 2 571,41 vrátane DPH bez DPH |
nájomná zmluva č: 10/2010 | 19.01.2012 | 26.01.2012 | 2.2.2012 | |
401120016 | Západoslov.energetik Bratislava 1, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 3 133,69 vrátane DPH bez DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 16.01.2012 | 19.01.2012 | 2.2.2012 | |
401120015 | Nitrianska tepl.sp. Nitra,J.Kráľa 122 |
36550604 | spotreba tepla | 7 944,17 vrátane DPH bez DPH |
zmluva o dodávke tepla 46/2009 27.102009 | 16.01.2012 | 19.01.2012 | 2.2.2012 | |
401120014 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550951 | spotr.vody | 25,99 vrátane DPH bez DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2007 | 16.01.2012 | 19.01.2012 | 2.2.2012 | |
401120013 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550950 | spotr.vody | 470,34 vrátane DPH bez DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2006 | 16.01.2012 | 19.01.2012 | 2.2.2012 | |
401120012 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | spotr.vody | 8,71 vrátane DPH bez DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 16.01.2012 | 19.01.2012 | 2.2.2012 | |
401120011 | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava /Tomašíkova |
31396674 | stravovacie kup. | 12 959,1 vrátane DPH bez DPH |
zmluva č: 525/2011 | 4012012 | 13.01.2012 | 19.01.2012 | 2.2.2012 |
401120010 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 5 824,57 vrátane DPH bez DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 12.01.2012 | 19.01.2012 | 2.2.2012 | |
401120009 | Vladimír Kučera Prievidza 18/3 Bjomson |
44592159 | maliarske práce | 488,34 vrátane DPH bez DPH |
objednávka č: 2/12 | 0002/12 | 24.01.2012 | 26.01.2012 | 2.2.2012 |
401120008 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 502,19 vrátane DPH bez DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.01.2012 | 16.01.2012 | 2.2.2012 | |
401120007 | JURÁTUS Nitra, Benkova 372/1 |
43043542 | upratovacie služ. | 2 795,6 vrátane DPH bez DPH |
dodatok č.1 zml.579/2011 | 02.01.2012 | 16.01.2012 | 2.2.2012 | |
401120006 | BONUL, spol. s r.o. Nitra Novozámocká 224 |
36528170 | ochrana majetku | 193,18 vrátane DPH bez DPH |
zmluva 29/2007 | 05.01.2012 | 16.01.2012 | 2.2.2012 |