Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401120110 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | kancelárske potreby | 518,02 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011 | 12-28-12 | 04.04.2012 | 12.04.2012 | 4.5.2012 |
401120083 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | kancelárske potreby | 529,97 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011 | 08.03.2012 | 20.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120234 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | kancelárske potreby | 546,53 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011 | 72/12 | 12.07.2012 | 18.07.2012 | 31.7.2012 |
401120161 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 547,64 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 14.05.2012 | 21.05.2012 | 1.6.2012 | |
401120341 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 548,11 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 08.10.2012 | 19.10.2012 | 31.10.2012 | |
401120082 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | kancelárske potreby | 549,36 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011 | 08.03.2012 | 20.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120308 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 558,00 vrátane DPH bez DPH |
zmluva o PTS a VDS | 13.09.2012 | 19.09.2012 | 2.10.2012 | |
401120222 | ZsVAK OZ NITRA Nitra, Nábrežie za Hydrocentrálou 4 |
36550949 | vodné, stočné | 563,34 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 04.07.2012 | 18.07.2012 | 31.7.2012 | |
401120301 | EFFETA Str.sv.Saleského Samova 4 Nitra |
36111601 | tlačivá | 569,35 vrátane DPH bez DPH |
Obj. č: 91/12 | 10.09.2012 | 19.09.2012 | 2.10.2012 | |
401120351 | MIP s.r.o.Prievidza Prievidza, Lúčna 4 |
31629784 | náplne do tlačiarní | 574,70 v rátane DPH vrátane DPH |
Obj.č: 111/12 | 11.10.2012 | 19.10.2012 | 31.10.2012 | |
401120231 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 578,58 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 12.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
401120291 | V-bit spol.s.r.o Hodálova 3 Nitra |
17640679 | materiál školiaca miest | 579,00 vrátane DPH bez DPH |
Obj.č: 96/12 | 04.09.2012 | 19.09.2012 | 2.10.2012 | |
401120343 | Auto Led Nitra, Levická 7 |
44431121 | údržba vozidla | 582,00 vrátane DPH vrátane DPH |
116/12 | 22.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
401120087 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 585,66 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 12.03.2012 | 16.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120048 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 587,57 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 09.02.2012 | 17.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120334 | Auto Led Nitra, Levická 7 |
44431121 | údržba vozidla | 591,00 vrátane DPH vrátane DPH |
108/12 | 08.10.2012 | 16.10.2012 | 31.10.2012 | |
401120180 | Auto Led TomCars Nitra,Levická 7 |
44431121 | údržba auta | 596,50 vrátane DPH vrátane DPH |
57/12 | 7.6.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120313 | Pavol Bernát - EURO ŽALUZIE Nitra,Hornočermánska 71B |
34868712 | oprava žaluzií | 603,07 vrátane DPH bez DPH |
97/12 | 14.09.2012 | 26.09.2012 | 2.10.2012 | |
401120182 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 636,64 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 08.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120111 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | kancelárske potreby | 673,92 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011 | 12-29-12 | 04.04.2012 | 12.04.2012 | 4.5.2012 |
401120375 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 677,41 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 12.11.2012 | 26.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120273 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | kancelársky materiál | 678,26 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011 | 81/12 | 14.01.2000 | 23.08.2012 | 31.8.2012 |
401120127 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 689,04 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 12.04.2012 | 30.04.2012 | 4.5.2012 | |
401120074 | MIP s.r.o.Prievidza Prievidza, Lúčna 4 |
31629784 | nákup tonerov | 694,48 vrátane DPH vrátane DPH |
000015/12 | 06.03.2012 | 20.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120193 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | kancelárske potreby | 719,44 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011 | 41/12 | 12.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 |
401120174 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za Hydrocentrálou |
36550949 | voda | 726,88 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 06.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120279 | František Balogh, N.Zámky Nové Zámky |
34967281 | čalúnenie dverí | 750,00 bez DPH bez DPH |
Obj. 87/12 | 24.08.2012 | 31.08.2012 | 2.10.2012 | |
401120147 | Stredná odbor.škola Zlaté Moravce SNP 2 |
00159093 | služby l.Q | 750,00 vrátane DPH vrátane DPH |
zml.č.10/2010 | 02.05.2012 | 14.05.2012 | 1.6.2012 | |
401120338 | itsk HS Nitra, Fraňa Mojtu 22 |
37212931 | výpočt.technika | 755,64 vrátane DPH vrátane DPH |
106/12 | 08.10.2012 | 16.10.2012 | 31.10.2012 | |
401120381 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | Xerox | 769,98 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011 | 129/12 | 13.11.2012 | 26.11.2012. | 6.12.2012 |
401120314 | Auto Led Nitra, Levická 7 |
44431121 | oprava vozidla | 789,00 vrátane DPH bez DPH |
102/12 | 17.09.2012 | 26.09.2012 | 2.10.2012 | |
401120361 | V-bit spol.s.r.o Hodálova 3 Nitra |
17640679 | oprava kopírok | 792,23 vrátane DPH vrátane DPH |
Obj.č: 109/12 | 08.10.2012 | 16.11.2012 | 6.12.2012 | |
408120012 | SAPA s.r.o. Senica,Priemyselná 278 |
36233692 | OPS UOZ - §43 | 806,56 vrátane DPH vrátane DPH |
1/§43/NR/2012/3 | 15.10.2012 | 15.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120317 | itsk HS Nitra, Fraňa Mojtu 22 |
37212931 | dataprojektor s prísl. | 828,00 vrátane DPH bez DPH |
105/12 | 20.09.2012 | 26.09.2012 | 2.10.2012 | |
401120207 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | NP XXV - 2 | 829,35 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-lV/5 | NP XXV -2 | 21.06.2012 | 23.07.2012 | 31.7.2012 |
401120034 | V-bit, spol s.r.o Hodálova 3 Nitra |
17640679 | oprava kopírky | 846,01 vrátane DPH vrátane DPH |
00005/12 | 03.02.2012 | 09.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120148 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | kancelárske potreby | 903,60 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011 | 41/12 | 15.05.2012 | 24.05.2012 | 1.6.2012 |
401120191 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | kancelárske potreby | 911,04 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011 | 42/12 | 12.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 |
401120142 | BMN SECURITY s.r.o Nitra,Novozámocká 5 |
36529559 | strážna služba | 957,60 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 14/2006 | 30.04.2012 | 16.05.2012 | 1.6.2012 | |
408120011 | SAPA s.r.o. Senica,Priemyselná 278 |
36233692 | OPS UOZ - §43 | 998,26 vrátane DPH vrátane DPH |
1/§43/NR/2012/1 | 15.10.2012 | 15.11.2012 | 6.12.2012 |