Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401120208 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | NP 50j | 100,40 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-lV/5 | NP 50j | 21.06.2012 | 23.07.2012 | 31.7.2012 |
401120207 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | NP XXV - 2 | 829,35 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-lV/5 | NP XXV -2 | 21.06.2012 | 23.07.2012 | 31.7.2012 |
401120206 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | NP Vll- 2 | 226,25 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-lV/5 | NP Vll.- 2 | 21.06.2012 | 23.07.2012 | 31.7.2012 |
401120205 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | NP V- 2 | 200,80 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-lV/5 | NP V.- 2 | 21.06.2012 | 23.07.2012 | 31.7.2012 |
401120204 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | NPlll - 2/B | 150,60 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-lV/5 | NP lll.- 2/B | 21.06.2012 | 23.07.2012 | 31.7.2012 |
401120203 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | NPlll - 2/A | 150,60 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-lV/5 | NP lll.- 2/A 21.6.2012 | 21.06.2012 | 23.07.2012 | 31.7.2012 |
401120202 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | NP ll - 2/B | 150,60 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-lV/5 | NP ll.- 2/B | 21.06.2012 | 23.07.2012 | 31.7.2012 |
401120201 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | NP ll - 2/A | 100,40 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-lV/5 | NP lI.- 2/A | 21.06.2012 | 23.07.2012 | 31.7.2012 |
401120200 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | NP l - 2/D | 251,00 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-lV/5 | NP l.- 2/D | 21.06.2012 | 23.07.2012 | 31.7.2012 |
401120199 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | NP l - 2/B | 150,60 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-lV/5 | NP l.- 2/B | 21.06.2012 | 23.07.2012 | 31.7.2012 |
401120198 | Nemocnica s poliklinikou Špitálska 6 Nitra |
17336007 | ZVA | 4,65 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 13.06.2012 | 25.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120197 | MUDr.Prievozník Nové Sady 188 |
34038761 | ZVA | 27,88 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 18.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120196 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 86,57 vrátane DPH vrátane DPH |
obj.PRAVDA | 14.06.2012 | 01.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120195 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 7 391,70 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 13.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120194 | Helyk Elevators Levická 51 Nitra |
35971983 | výťahy | 52,80 s DPH vrátane DPH |
zmluva | 15.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120193 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | kancelárske potreby | 719,44 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011 | 41/12 | 12.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 |
401120192 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenovaa 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2 131,86 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 13.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120191 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | kancelárske potreby | 911,04 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011 | 42/12 | 12.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 |
401120190 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 158,99 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 25.06.2012 | 25.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120189 | MUDr.Wagnerová Marianna Cabaj Čápor |
42205042 | ZVA | 48,79 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 26.05.2012 | 13.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120188 | Hajašová Anita MUDr. Špitálska 17 Nitra |
37860569 | ZVA | 34,85 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 06.06.2012 | 13.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120187 | Nitrianska tepl.spol. Nitra, J.Kráľa 122 |
36550604 | dodávka tepla | 1 887,44 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 46/2009 | 11.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120186 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1,522,73 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120185 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1 534,56 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120184 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 2,943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120183 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120182 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 636,64 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 08.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120181 | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava Tomašíkova |
31396674 | strav.kupóny | 14 209,80 bez DPH bez DPH |
zmluva č: 525/2011 | 08.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120180 | Auto Led TomCars Nitra,Levická 7 |
44431121 | údržba auta | 596,50 vrátane DPH vrátane DPH |
57/12 | 7.6.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120179 | V-bit spol.s.r.o Hodákova 3 Nitra |
17640679 | oprava kopírky | 297,60 vrátane DPH vrátane DPH |
obj 51/12 | 05.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120178 | BONUL, spol. s r.o. Nitra Novozámocká 224 |
36528170 | ochrana majetku | 193,18 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 29/2007 | 07.06.2012 | 13.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120176 | MIP s.r.o.Prievidza Lúčna 4 |
31629784 | náplne do tlačiarní | 161,81 v rátane DPH vrátane DPH |
č:50/12 | 06.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120175 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za Hydrocentrálou |
36550949 | voda | 29,35 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 06.06.2012 | 19.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120174 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za Hydrocentrálou |
36550949 | voda | 726,88 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 06.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120173 | V-bit spol.s.r.o Hodákova 3 Nitra |
17640679 | oprava kopírky | 338,70 vrátane DPH vrátane DPH |
obj 51/12 | 04.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120172 | BMN SECURITY s.r.o Nitra,Novozámocká 5 |
36529559 | strážna služba | 1 058,40 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 14/2006 | 04.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120171 | Jurátus-M.Schweizerová Nitra, Benkova 372/1 |
43043542 | upratovacie služ. | 3 513,20 vrátane DPH vrátane DPH |
dodatok č.1 zml.579/2011 | 01.06.2012 | 13.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120170 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 334,61 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 26.05.2012 | 01.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120169 | Stredná odborná škola Ul. SNP 2 Zlaté Moravce |
00159093 | prenájom | 6 922,20 bez DPH bez DPH |
zml.č.10/2010 | 25.05.2012 | 01.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120167 | Microprint Nitra, Jána Mrvu 1436/36 |
11727837 | vyhotov. pečiatok | 26,90 bez DPH bez DPH |
48/12 | 21.05.2012 | 28.05.2012 | 1.6.2012 |