Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401120126 | MUDr.Anita Hajašová Nitra, Šppitálska 17 |
37860569 | ZVA | 62,73 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 03.04.2012 | 20.04.2012 | 4.5.2012 | |
401120108 | Pneuservis-Gajdoš s.r.o Obyce,Hlavná 75 |
36559636 | výmena pneumatýk | 116,00 vrátane DPH vrátane DPH |
obj. 32/12 | 03.04.2012 | 12.04.2012 | 4.5.2012 | |
401120106 | Polák Stanislav Mgr. Nitra - Moizesova 5 |
37852167 | Ex.Er/77/2007-17 | 54,58 vrátane DPH vrátane DPH |
uznesenie 25 | 03.04.2012 | 12.04.2012 | 4.5.2012 | |
408120002 | Doména Consulting Nové Zámky - Andovská15/E3 |
35778059 | vzdelávanie trh práce | 3 221,28 bez DPH bez DPH |
Dohoda - trh práce | 2/46-2B | 02.04.2012 | 04.05.2012 | 1.6.2012 |
401120109 | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava Tomašíkova |
31396674 | strav.kupóny | 14 044,80 bez DPH bez DPH |
zmluva č: 525/2011 | 02.04.2012 | 12.04.2012 | 4.5.2012 | |
401120105 | Jurátus-M.Schweizerová Nitra, Benkova 372/1 |
43043542 | upratovacie služ. | 3 513,20 vrátane DPH vrátane DPH |
dodatok č.1 zml.579/2011 | 02.04.2012 | 05.04.2012 | 4.5.2012 | |
408120001 | SAPA s.r.o Priemyselná 278 SENICA |
36233692 | vzdelávanie trh práce | 6 132,50 bez DPH bez DPH |
Dohoda - trh práce | 3/46-2B | 29.03.2012 | 12.05.2012 | 1.6.2012 |
401120098 | ADDICT s.r.o. Nitra,Krčmériho 843/14 |
36562521 | ZVA | 5,81 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 29.03.2012 | 05.04.2012 | 4.5.2012 | |
401120104 | MIP s.r.o.Prievidza Lúčna 4 |
31629784 | náplne do tlačiarní | 170,86 v rátane DPH vrátane DPH |
12-30-12 | 28.03.2012 | 05.04.2012 | 4.5.2012 | |
401120103 | Kraj.úrad život.prostr. J.Kráľa 124 |
37961276 | služby-nájom refak. | 3,95 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 2008I0237-10 | 26.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120102 | Orange Slovensko a.s. Bratislava,Prievozská6 |
35697270 | mobilné telefóny | 363,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikač. služby 10.12.2007 | 26.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120099 | DOCTOR 4U,s.r.o. Nitra Janka Krála 120 |
45306044 | ZVA | 111,52 vrátane DPH vrátane DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 20.03.2012 | 23.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120101 | Karat Med s.r.o Pohranice 180 |
35966092 | ZVA | 55,76 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 16.03.2012 | 05.04.2012 | 4.5.2012 | |
401120100 | MEDISIS, s.r.o. Nitran Hanulova 40 |
35970634 | ZVA | 34,85 vrátane DPH vrátane DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 16.03.2012 | 23.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120097 | Západoslov.energetika Bratislava1,Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 3 044,04 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 15.03.2012 | 23.03.212 | 30.3.2012 | |
401120086 | Jurátus-M.Schweizerová Nitra, Benkova 372/1 |
43043542 | upratovacie služ. | 48,00 vrátane DPH vrátane DPH |
dodatok č.1 zml.579/2011 | 14.03.2012 | 23.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120096 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 7 082,80 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 13.03.2012 | 20.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120095 | Bramil,s.r.o Nitra, Metodova 61 |
45480354 | zabezpeč.systém | 39,60 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č. 07/2011 | 13.03.2012 | 23.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120094 | Nitrianska tepl.sp. Nitra,J.Kráľa 122 |
36550604 | spotreba tepla | 9 556,27 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o dodávke tepla 46/2009 27.102009 | 13.03.2012 | 22.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120091 | V-bit, spol s.r.o Hodálova 3 Nitra |
17640679 | oprava kopírky | 211,75 vrátane DPH vrátane DPH |
000021/12 | 12.03.2012 | 20.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120087 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 585,66 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 12.03.2012 | 16.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120092 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 208,90 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 09.03.2012 | 16.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120090 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | voda | 33,88 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 09.03.2012 | 20.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120089 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | voda | 27,16 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 09.03.2012 | 20.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120088 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | voda | 363,6 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 09.03.2012 | 20.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120085 | SATRO s.r.o. Polianky 9 bratislava |
31335161 | káblová tel. | 71,70 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č.111522627 | 09.03.2012 | 23.03.2012 | 30.3.2012 | |
402120001 | A.T.S.-Automatik-Tur-Syst. Nitra,Tehelná 36 |
31439039 | prístrešok | 7 440,00 vrátane DPH vrátane DPH |
124/11 | 08.03.2012 | 09.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120093 | MUDr.Prievozník Nové Sady č.188 |
34038761 | ZVA | 62,73 vrátane DPH vrátane DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 08.03.2012 | 16.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120084 | MED - ART spol.s.r.o Nitra , Hornočermánska 4 |
34113924 | lekárnička | 37,97 vrátane DPH vrátane DPH |
00025/12 | 08.03.2012 | 20.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120083 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | kancelárske potreby | 529,97 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011 | 08.03.2012 | 20.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120082 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | kancelárske potreby | 549,36 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011 | 08.03.2012 | 20.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120081 | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava Tomašíkova |
31396674 | strav.kupóny | 14160,30 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 525/2011 | 08.03.2012 | 16.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120080 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1 522,73 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 07.03.2012 | 16.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120079 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1 534,56 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 07.03.2012 | 16.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120078 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 3 000,70 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 07.03.2012 | 16.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120077 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 07.03.2012 | 16.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120076 | BONUL, spol. s r.o. Nitra Novozámocká 224 |
36528170 | ochrana majetku | 193,18 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 29/2007 | 06.03.2012 | 16.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120075 | EFFETA,str.F.Saleského Nitra - Samova 4 |
36111601 | tlačivá | 141,00 vrátane DPH vrátane DPH |
021/2012 | 06.03.2012 | 18.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120074 | MIP s.r.o.Prievidza Prievidza, Lúčna 4 |
31629784 | nákup tonerov | 694,48 vrátane DPH vrátane DPH |
000015/12 | 06.03.2012 | 20.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120073 | BMN SECURITY s.r.o Nitra,Novozámocká 5 |
36529559 | strážna služba | 1 058,4 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 14/2006 | 06.03.2012 | 16.03.2012 | 30.3.2012 |