Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401120076 | BONUL, spol. s r.o. Nitra Novozámocká 224 |
36528170 | ochrana majetku | 193,18 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 29/2007 | 06.03.2012 | 16.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120027 | BONUL, spol. s r.o. Nitra Novozámocká 224 |
36528170 | ochrana majetku | 193,18 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 29/2007 | 06.02.2012 | 14.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120006 | BONUL, spol. s r.o. Nitra Novozámocká 224 |
36528170 | ochrana majetku | 193,18 vrátane DPH bez DPH |
zmluva 29/2007 | 05.01.2012 | 16.01.2012 | 2.2.2012 | |
401120205 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | NP V- 2 | 200,80 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-lV/5 | NP V.- 2 | 21.06.2012 | 23.07.2012 | 31.7.2012 |
401120001 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 203,62 vrátane DPH bez DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 03.01.2012 | 16.01.2012 | 2.2.2012 | |
401120070 | Microprint Nitra, Jána Mrvu 1436/36 |
11727837 | vyhotov. pečiatok | 205,53 bez DPH bez DPH |
16/2011 | 05.03,2012 | 20.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120125 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 208,60 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 12.04.2012 | 24.04.2012 | 4.5.2012 | |
401120092 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 208,90 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 09.03.2012 | 16.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120039 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 208,64 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 16.02.2012 | 17.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120022 | Mestské služby Nitra - Tehelná 3 |
17643848 | parkov.karty | 210 vrátane DPH bez DPH |
žiadosť,januá 2012r | žiadosť | 26.01.2012 | 30.01.2012 | 2.2.2012 |
401120091 | V-bit, spol s.r.o Hodálova 3 Nitra |
17640679 | oprava kopírky | 211,75 vrátane DPH vrátane DPH |
000021/12 | 12.03.2012 | 20.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120157 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 217,21 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 11.05.2012 | 21.05.2012 | 1.6.2012 | |
401120033 | MIP s.r.o.Prievidza Prievidza, Lúčna 4 |
31629784 | nákup tonerov | 222,73 vrátane DPH vrátane DPH |
00006/12 | 01.02.2012 | 09.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120155 | KOMPLET Slovakia Nitra, Staničná 2 |
34868127 | prac. pomôcky | 223,69 vrátane DPH vrátane DPH |
36/12 | 09.05.2012 | 16.05.2012 | 1.6.2012 | |
401120206 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | NP Vll- 2 | 226,25 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-lV/5 | NP Vll.- 2 | 21.06.2012 | 23.07.2012 | 31.7.2012 |
401120218 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 229,20 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 04.07.2012 | 13.07.2012 | 31.7.2012 | |
401120060 | HOREX - Homola Igor Lužianky, Rastislavova č.152 |
36534331 | kontrola hasiacich prístrojov | 230,36 vrátane DPH vrátane DPH |
obj..03/12 | 17.02.2012 | 23.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120288 | Pneuservis Gajdoš,s.r.o Štefánikova 150 |
36559636 | Nákup pneumatík | 232,00 vrátane DPH bez DPH |
Obj.č:99/12 | 04.09.2012 | 13.09.2012 | 2.10.2012 | |
401120289 | Breno, s.r.o Nitra, Chrenovská 30A |
36660710 | Nákup rohoží | 234,74 vrátane DPH bez DPH |
Obj.č:103/12 | 06.09.2012 | 10.09.2012 | 2.10.2012 | |
401120282 | Polačková - Sklenárstvo Braneckého 13 Nitra |
11860219 | zasklenie okien | 240,00 vrátane DPH bez DPH |
obj. 77/12 | 30.08.2012 | 06.09.2012 | 2.10.2012 | |
401120029 | JURÁTUS Nitra, Benkova 372/1 |
43043542 | upratovacie služ. | 240,00 vrátane DPH vrátane DPH |
00009/12 | 01.02.2012 | 09.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120052 | MUDr.Ľ.Bednáriková Nitra, Špitálska č.17 |
34037471 | zdravotné výkony | 250,92 vrátane DPH vrátane DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 07.02.2012 | 17.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120200 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | NP l - 2/D | 251,00 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-lV/5 | NP l.- 2/D | 21.06.2012 | 23.07.2012 | 31.7.2012 |
401120138 | V-bit, spol s.r.o Hodálova 3 Nitra |
17640679 | oprava kopírky | 254,84 vrátane DPH vrátane DPH |
37/12 | 25.04.2012 | 30.04.2012 | 4.5.2012 | |
401120051 | MUDr.Ľ.Bednáriková Nitra, Špitálska č.17 |
34037471 | zdravotné výkony | 271,83 vrátane DPH vrátane DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 07.02.2012 | 17.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120374 | Lubos MRVAN MRKO Dunajska 4 |
43471412 | vodovod batérie | 272,00 vrátane DPH vrátane DPH |
00133/12 | 12.11.2012 | 26.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120067 | JURÁTUS Nitra, Benkova 372/1 |
43043542 | upratovacie služ. | 273,60 vrátane DPH vrátane DPH |
č: 12/12 | 29.02.2012 | 09.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120339 | Helyk Elevators Levická 51 |
35971983 | odbor.prehl.výťahov | 274,42 vrátane DPH vrátane DPH |
zml. 459/2012 | 10.10.2012 | 16.10.2012 | 31.10.2012 | |
401120135 | Helyk Elevators Leviská 51 |
35971983 | odborná prehliadka výťahov | 274,42 vrátane DPH vrátane DPH |
zml.č.4/2006 | 24.04.2012 | 30.04.2012 | 4.5.2012 | |
401120235 | Helyk Elevators Levická 51 Nitra |
35971983 | prehliadka výťahov | 276,58 s DPH vrátane DPH |
zmluva | 13.7.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
401120018 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 280,66 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikač. služby 10.12.2007 | 27.01.2012 | 07.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120025 | Verlag Dashofer Bratislava Železničiarska 14 |
35730130 | odbor.literatúra | 284,5 vrátane DPH vrátane DPH |
periodiká rok 2012, /január-december/ | vyúčtov. Fa. | 27.01.2012 | 6.3.2012 | |
401120024 | Verlag Dashofer Bratislava Železničiarska 14 |
35730130 | odbor.literatúra | 284,5 vrátane DPH vrátane DPH |
periodiká rok 2012, /január-december/ | vyúčtov. Fa. | 27.01.2012 | 6.3.2012 | |
411120002 | Verlag Dashofer Bratislava Železničiarska 14 |
35730130 | odbor.literatúra | 284,5 vrátane DPH bez DPH |
periodiká rok 2012, /január-december/ | zálohová fa. | 16.01.2012 | 19.01.2012 | 2.2.2012 |
411120003 | Verlag Dashofer Bratislava Železničiarska 13 |
35730129 | odbor.literatúra | 284,5 vrátane DPH bez DPH |
periodiká rok 2012, /január-december/ | zálohová fa. | 16.01.2012 | 19.01.2012 | 2.2.2012 |
401120248 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 287,50 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 26.07.2012 | 09.08.2012 | 31.8.2012 | |
401120179 | V-bit spol.s.r.o Hodákova 3 Nitra |
17640679 | oprava kopírky | 297,60 vrátane DPH vrátane DPH |
obj 51/12 | 05.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
401110518 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 308,36 vrátane DPH bez DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikač. služby 10.12.2007 | 30.12.2011 | 05.01.2012 | 2.2.2012 | |
401120056 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | kancelárske potreby | 310,56 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011 | 13.02.2012 | 23.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120140 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 312,92 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 26.04.2012 | 10.05.2012 | 1.6.2012 |