![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401120241 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 6 828,90 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 18.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
401120196 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 86,57 vrátane DPH vrátane DPH |
obj.PRAVDA | 14.06.2012 | 01.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120195 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 7 391,70 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 13.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120160 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 5 788,30 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 14.05.2012 | 21.05.2012 | 1.6.2012 | |
401120124 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 8 079,70 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 13.04.2012 | 20.04.2012 | 4.5.2012 | |
401120096 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 7 082,80 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 13.03.2012 | 20.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120053 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 6 971,30 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 13.02.2012 | 22.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120010 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 5 824,57 vrátane DPH bez DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 12.01.2012 | 19.01.2012 | 2.2.2012 | |
401120289 | Breno, s.r.o Nitra, Chrenovská 30A |
36660710 | Nákup rohoží | 234,74 vrátane DPH bez DPH |
Obj.č:103/12 | 06.09.2012 | 10.09.2012 | 2.10.2012 | |
401120244 | BRENO s.r.o. Chrenovská 30A |
36660710 | interierové vybavenie | 389,22 vrátane DPH vrátane DPH |
74/12 | 25.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
401120310 | IZOLFOL s.r.o. Nitra,Cabajská 25 |
36672670 | oprava strechy | 120,00 vrátane DPH bez DPH |
104/12 | 13.09.2012 | 19.09.2012 | 2.10.2012 | |
401120373 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2 997,12 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 12.11.2012 | 16.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120340 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2140,16 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 10.10.2012 | 16.10.2012 | 31.10.2012 | |
401120309 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 1 994,00 vrátane DPH bez DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 13.9.2012 | 24.09.2012 | 2.10.2012 | |
401120264 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenovaa 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2 128,74 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 10.08.2012 | 23.08.2012 | 31.8.2012 | |
401120226 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenovaa 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2 145,68 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 12.07.2012 | 18.07.2012 | 31.7.2012 | |
401120192 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenovaa 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2 131,86 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 13.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120162 | Západoslov.energetika Bratislava1,Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2 119,84 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 14.05.2012 | 21.05.2012 | 1.6.2012 | |
401120133 | Západoslov.energetika Bratislava1,Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2 529,68 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 17.04.2012 | 30.04.2012 | 4.5.2012 | |
401120097 | Západoslov.energetika Bratislava1,Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 3 044,04 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 15.03.2012 | 23.03.212 | 30.3.2012 | |
401120061 | Západoslov.energetika Bratislava 1, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 3 206,10 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 22.02.2012 | 28.02.2012 | 6.3.2012 | |
401120016 | Západoslov.energetik Bratislava 1, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 3 133,69 vrátane DPH bez DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 16.01.2012 | 19.01.2012 | 2.2.2012 | |
401120276 | WebHouse Paulínska 20 |
36743852 | webhosting | 49,10 vrátane DPH bez DPH |
služba Optimum | 24.08.2012 | 2.10.2012 | ||
401120232 | WebHouse s.r.o. Trnava, Paulínska 20 |
36743852 | webhostingové služby | 14,75 vrátane DPH vrátane DPH |
obj.z 23.7.2009 | 29.06.2012 | 09.07.2012 | 31.7.2012 | |
401120383 | FORTE ACOUSTIC s.r.o M.Lapáš 36 |
36779385 | elektroinštal.práce | 1 567,80 vrátane DPH vrátane DPH |
132/12 | 14.11.2012 | 26.11.2012 | 6.12.2012 | |
401120338 | itsk HS Nitra, Fraňa Mojtu 22 |
37212931 | výpočt.technika | 755,64 vrátane DPH vrátane DPH |
106/12 | 08.10.2012 | 16.10.2012 | 31.10.2012 | |
401120317 | itsk HS Nitra, Fraňa Mojtu 22 |
37212931 | dataprojektor s prísl. | 828,00 vrátane DPH bez DPH |
105/12 | 20.09.2012 | 26.09.2012 | 2.10.2012 | |
401120106 | Polák Stanislav Mgr. Nitra - Moizesova 5 |
37852167 | Ex.Er/77/2007-17 | 54,58 vrátane DPH vrátane DPH |
uznesenie 25 | 03.04.2012 | 12.04.2012 | 4.5.2012 | |
401120349 | Hajašová Anita MUDr. Špitálska 17 Nitra |
37860569 | ZVA | 48,79 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 08.10.2012 | 16.10.2012 | 31.10.2012 | |
401120188 | Hajašová Anita MUDr. Špitálska 17 Nitra |
37860569 | ZVA | 34,85 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 06.06.2012 | 13.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120144 | Hajašová Anita MUDr. Špitálska 17 Nitra |
37860569 | ZVA | 41,82 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 04.05.2012 | 21.05.2012 | 1.6.2012 | |
401120126 | MUDr.Anita Hajašová Nitra, Šppitálska 17 |
37860569 | ZVA | 62,73 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 03.04.2012 | 20.04.2012 | 4.5.2012 | |
401120103 | Kraj.úrad život.prostr. J.Kráľa 124 |
37961276 | služby-nájom refak. | 3,95 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 2008I0237-10 | 26.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
401120164 | SAFETECH Nitra, Hlboká 61 |
40687813 | požiarne uzávery | 99,75 vrátane DPH vrátane DPH |
34/12 | 16.05.2012 | 21.05.2012 | 1.6.2012 | |
401120278 | Miroslav Lorincz Branč č:707 |
41060865 | výroba stola | 75,00 bez DPH bez DPH |
Obj. 85/12 | 22.08.2012 | 31.08.2012 | 2.10.2012 | |
401120225 | MUDr.Wagnerová Mariana Cabaj - Čápor 224 |
42205042 | ZVA | 34,85 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 10.7.2012 | 18.07.2012 | 31.7.2012 | |
401120189 | MUDr.Wagnerová Marianna Cabaj Čápor |
42205042 | ZVA | 48,79 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 26.05.2012 | 13.06.2012 | 2.7.2012 | |
401120316 | JUDr.Anetta Demešová 1.mája Vráble |
42208360 | trovy exekúcie | 58,55 vrátane DPH bez DPH |
9Er649/2008-18 | 1904/08 | 18.09.2012 | 28.09.2012 | 2.10.2012 |
401120275 | JUDr.Anetta Demešová 1.mája Vráble |
42208360 | trovy exekúcie | 70,34 bez DPH bez DPH |
7Er 254/2003-26 | 1394/03 | 16.08.2012 | 27.08.2012 | 31.8.2012 |
401120250 | JUDr.Anetta Demešová 1 mája - Vráble |
42208360 | trovy exekúcie | 53,79 bez DPH bez DPH |
19 Er/596/2008 | 02.08.2012 | 16.08.2012 | 31.8.2012 |