Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240364/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za dodávku plynu. | 2858,76 vrátane DPH |
14.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240353/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber plynu. | 2423,00 vrátane DPH |
10.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240274/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za dodávku plynu. | 4253,80 vrátane DPH |
12.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240250/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za dodávku zemného plynu. | 2423,00 vrátane DPH |
10.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240188/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odobraté množstvo plynu. | 9019,06 vrátane DPH |
9.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240108/PO | SPP a.s. Mlynské nivy, 825 11 Bratislava |
35815256 | Faktúra za odber plynu. | 8251,30 vrátane DPH |
9.2.2012 | 17.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240074/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za dodávku zemného plynu. | 1079,23 vrátane DPH |
25.1.2012 | 07.02.2012 | 20.2.2012 | ||
11240080/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za dodávku zemného plynu. | 2423,00 vrátane DPH |
1.2.2012 | 07.02.2012 | 20.2.2012 | ||
11240054/PO | SPP a.s. Mlynské nivy, 825 11 Bratislava |
35815256 | Faktúra za dodávku zemného plynu. | 6634,19 vrátane DPH |
12.1.2012 | 20.01.2012 | 2.2.2012 | ||
11240657/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
00035815 | dodávka zemného plynu | 2423,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke | 12.9.2012 | 20-09.2012 | 15.10.2012 | |
11240567 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763489 | Faktúra za služby pevnej siete | 52,56 vrátane DPH |
- | 16.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240514/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763489 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 53,66 vrátane DPH |
10.7.2012 | 13.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240789/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 76,24 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.11.2012 | 16.11.2012 | 13.12.2012 | |
12400788/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 52,56 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.11.2012 | 16.11.2012 | 13.12.2012 | |
11240734/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 52,56 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2012 | 17.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240733/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 76,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2012 | 17.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240644/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 76,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.9.2012 | 17.09.2012 | 15.10.2012 | |
11240649/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 52,56 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.9.2012 | 17.09.2012 | 15.10.2012 | |
11240568 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby pevnej siete | 92,62 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.8 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240513/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 93,11 vrátane DPH |
10.7.2012 | 13.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240425/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 83,41 vrátane DPH |
7.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240424/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 56,96 vrátane DPH |
7.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240344/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 93,74 vrátane DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240269/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 55,58 bez DPH |
11.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240270/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 83,33 vrátane DPH |
11.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240176/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 58,50 vrátane DPH |
7.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240175/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 81,77 vrátane DPH |
7.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240115/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 57,80 vrátane DPH |
8.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240114/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 88,75 vrátane DPH |
8.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240047/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 57,72 vrátane DPH |
10.1.2012 | 20.01.2012 | 2.2.2012 | ||
11240048/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 88,62 vrátane DPH |
10.1.2012 | 20.01.2012 | 2.2.2012 | ||
1240794/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet | 1193,39 vrátane DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 9.11.2012 | 16.11.2012 | 13.12.2012 | |
11240732/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet | 859,72 bez DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 9.10.2012 | 17.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240633/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | transakcia firemných firiem Diners Club | 270,57 vrátane DPH |
6.9.2012 | 17.09.2012 | 15.10.2012 | ||
11240516/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club. | 1198,01 bez DPH |
10.7.2012 | 13.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240436/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club. | 1356,62 bez DPH |
11.6.2012 | 18.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240338/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra na úhradu transakcií firemných kariet Diners Club. | 1502,28 bez DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240256/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club. | 1134,66 bez DPH |
10.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240190/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za firemné karty Diners Club. | 1203,45 bez DPH |
9.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240122/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za firemné karty Diners Club. | 1241,32 bez DPH |
13.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 |