Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240153/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné stočné. | 477,32 vrátane DPH |
1.3.2012 | 07.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240551/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 292,52 bez DPH |
2.8.2012 | 14.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240550/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 455,90 vrátane DPH |
1.8.2012 | 14.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240509/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 69,92 vrátane DPH |
9.7.2012 | 13.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240473/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 882,07 vrátane DPH |
29.6.2012 | 06.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240405/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 1003,93 vrátane DPH |
5.6.2012 | 12.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240402/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 435,01 vrátane DPH |
5.6.2012 | 07.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240334/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 962,89 vrátane DPH |
9.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240310/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 394,85 vrátane DPH |
30.4.2012 | 10.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240249/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 69,92 vrátane DPH |
10.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240237/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 860,33 vrátane DPH |
2.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240247/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 576,08 vrátane DPH |
4.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240174/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 855,25 vrátane DPH |
7.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240101/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 1248,89 vrátane DPH |
7.2.2012 | 15.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240031/PO | EUROcoop partners, s.r.o. Požiarnická 17, 080 01 Prešov |
36749290 | Faktúra za upratovacie služby. | 2105,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 19/2010 | 5.1.2012 | 12.01.2012 | 25.1.2012 | |
11240329/PO | Služby - Servis, s.r.o. Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce |
36579629 | Faktúra za upratovacie a čistiace práce. | 1428,00 vrátane DPH |
4.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240239/PO | Služby - Servis, s.r.o. Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce |
36579629 | Faktúra za upratovacie a čistiace práce. | 1428,00 vrátane DPH |
3.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240096/PO | Služby - Servis, s.r.o. Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce |
36579629 | Faktúra za upratovacie a čistiace práce. | 1360,08 vrátane DPH |
6.2.2012 | 1360,08 | 2.3.2012 | ||
11240569 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
Faktúra za transakciu firemných kariet Dinerrs Club | 805,42 vrátane DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | - | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240516/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club. | 1198,01 bez DPH |
10.7.2012 | 13.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240436/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club. | 1356,62 bez DPH |
11.6.2012 | 18.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240256/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club. | 1134,66 bez DPH |
10.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240053/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club. | 1170,21 bez DPH |
11.1.2012 | 20.01.2012 | 2.2.2012 | ||
11240583 | abiX, s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 | Faktúra za tovar renovovanie tonerov | 966,00 vrátane DPH |
Objednávka č. :107/2012 | 13.8.2012 | 24.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240562/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Faktúra za tonery. | 630,60 bez DPH |
6.8.2012 | 14.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240238/PO | Peter Ouzký - IQ Tech Bauerova 28, 040 23 Košice |
45862460 | Faktúra za tonery. | 3228,12 vrátane DPH |
3.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240389/PO | Mamut Trade, s.r.o. kpt. Nálepku 10, 082 21 Veľký Šariš |
46019910 | Faktúra za toaletný papier. | 806,40 vrátane DPH |
31.5.2012 | 06.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240130/PO | Mamut Trade, s.r.o. kpt. Nálepku 10, 082 21 Veľký Šariš |
46019910 | Faktúra za toaletný papier. | 1008,00 vrátane DPH |
21.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240209/PO | Adriana Lučanová-TLAČIAREŇ KUŠNÍR Sabinovská 55, 080 01 Prešov |
41748590 | Faktúra za tlačivá. | 131,76 vrátane DPH |
19.3.2012 | 23.03.2012 | 29.3.2012 | ||
11240510/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 610,92 vrátane DPH |
11.7.2012 | 13.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240513/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 93,11 vrátane DPH |
10.7.2012 | 13.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240514/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763489 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 53,66 vrátane DPH |
10.7.2012 | 13.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240499/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 531,26 vrátane DPH |
6.7.2012 | 12.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240501/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1642,98 vrátane DPH |
6.7.2012 | 12.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240500/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 3966,42 vrátane DPH |
6.7.2012 | 12.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240502/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1428,19 vrátane DPH |
6.7.2012 | 12.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240465/PO | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 513,66 vrátane DPH |
21.6.2012 | 27.06.2012 | 17.7.2012 | ||
11240427/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 3966,42 vrátane DPH |
8.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240429/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1428,19 vrátane DPH |
8.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240430/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 618,23 vrátane DPH |
8.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 |