Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240242/PO | AMNIS RHEI, s.r.o. K amfiteátru 8, Prešov |
45940291 | Faktúra za zdravotné výkony. | 55,76 bez DPH |
4.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240177/PO | Peter Ouzký - IQ Tech Bauerova 28, 040 23 Košice |
45862460 | Faktúra za opravu tlačiarní. | 122,18 vrátane DPH |
8.3.2012 | 14.03.2012 | 17.5.2012 | ||
11240081/PO | MUDr. Ortančík Valér, Ambulancia PLD 66 082 73, Šarišské Dravce |
31969208 | Faktúra za zdravotné výkony. | 13,94 bez DPH |
2.2.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240278/PO | POLY - TRADE, s.r.o. Metodova 9, 080 01 Prešov |
31707611 | Faktúra za náhradné diely. | 668,71 vrátane DPH |
13.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240231/PO | MUDr. Ortančík Valér, Ambulancia PLD 66 082 73, Šarišské Dravce |
31969208 | Faktúra za zdravotné výkony. | 13,94 bez DPH |
3.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240276/PO | Slovenská pošta, a.s. Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica |
36631124 | Faktúra za poštové služby. | 10500,05 bez DPH |
13.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240271/PO | Fordat, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | Faktúra za cartridge Samsung. | 273,12 vrátane DPH |
11.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240279/PO | Peter Ouzký - IQ Tech Bauerova 28, 040 23 Košice |
45862460 | Faktúra za opravu tlačiarní. | 164,64 vrátane DPH |
13.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240287/PO | Manutan Slovakia, s.r.o. Ľanová 8, 821 01 Bratislava |
35885815 | Faktúra za čalúnené lavice. | 990,04 vrátane DPH |
16.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240277/PO | IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17, 821 09 Bratislava |
31348262 | Faktúra za aktualizácie programu ASPI. | 964,55 vrátane DPH |
13.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240274/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za dodávku plynu. | 4253,80 vrátane DPH |
12.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240210/PO | Brosch spol. s r.o. Komenského 20, 082 71 Lipany |
36500429 | Faktúra za zdravotné výkony. | 34,85 bez DPH |
19.3.2012 | 18.04.2012 | 3.5.2012 | ||
11240246/PO | Wesper, s.r.o. Garbiarska 16, 040 01 Košice, prevádzka Poliklinika Sekčov, Jurkovičova 19, 080 01, Prešov |
44653174 | Faktúra za zdravotné výkony. | 397,29 bez DPH |
5.4.2012 | 18.04.2012 | 3.5.2012 | ||
11240230/PO | HALÁKOVÁ TATIANA MUDr. Bajkalská 10, 080 01 Prešov |
35510463 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
3.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240259/PO | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | Faktúra za zdravotné výkony. | 34,85 bez DPH |
10.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240248/PO | LE Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 13446,60 bez DPH |
10.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240260/PO | PRIMA-MED, s.r.o. Masarykova 24, 080 01 Prešov |
36491730 | Faktúra za zdravotné výkony. | 55,76 bez DPH |
10.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240267/PO | LEK Humanita, s.r.o., MUDr. Abu Zaid Prostejovská 39/B, 080 01 Prešov |
36501093 | Faktúra za zdravotné výkony. | 48,79 bez DPH |
12.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240262/PO | Pediater MB, s.r.o. Švábska 41/A, 080 05 Prešov |
35911026 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
10.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240261/PO | Medigem, s.r.o., MUDr. Ema Gurková Prostejovská 14, 080 01 Prešov |
36481734 | Faktúra za zdravotné výkony. | 83,64 bez DPH |
10.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240263/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 671,00 vrátane DPH |
11.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240257/PO | MAR MEDIK, s.r.o. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
46340041 | Faktúra za zdravotné výkony. | 76,67 bez DPH |
10.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240264/PO | Promedicim, s.r.o., MUDr. Dulina Valentín Hanušovce nad Topľou |
36499404 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
11.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240269/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 55,58 bez DPH |
11.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240272/PO | EUROCAMP, s.r.o. Dlhé hony 4, 058 01 Poprad |
31648291 | Faktúra za opravu motorového vozidla Renault Trafic. | 800,00 bez DPH |
12.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240212/PO | Zdravotné služby DLK, s.r.o. Poľná 170/13, 082 71 Lipany |
36498955 | Faktúra za výpisy zo zdravotnej dokumentácie. | 125,46 bez DPH |
16.3.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240200/PO | MuDr. Ervin Andrej, praktický lekár pre dospelých Sedlice 176, 082 43 Sedlice |
37793420 | Faktúra za zdravotné výkony. | 111,52 bez DPH |
15.3.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240265/PO | MUDr. Sedláková Soňa, amb. praktického lekára pre dospelých Nám. osloboditeľov 15, 080 05 Prešov-Solivar |
31972730 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. | 69,70 bez DPH |
11.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240270/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 83,33 vrátane DPH |
11.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240213/PO | CLIENTES spol. s r.o. Prostějovská 39/B, 080 01 Prešov |
36493503 | Faktúra za zdravotné výkony. | 55,76 bez DPH |
20.3.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240268/PO | COSMEDERM Q, s.r.o. Sabinovská 78, 080 01 Prešov |
36499561 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
12.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240266/PO | DOKTOR MB, s.r.o., MUDr. Kožiaková Anetta Za dolným mlynom 88, 040 16 Košice |
45941882 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
12.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240227/PO | ECCE MEDICA, s.r.o. Hlavná 79, 082 56 Pečovská Nová Ves |
36500674 | Faktúra za zdravotné výkony. | 90,61 bez DPH |
29.3.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240249/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 69,92 vrátane DPH |
10.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240241/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za železiarsky materiál. | 61,35 vrátane DPH |
4.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240256/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club. | 1134,66 bez DPH |
10.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240239/PO | Služby - Servis, s.r.o. Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce |
36579629 | Faktúra za upratovacie a čistiace práce. | 1428,00 vrátane DPH |
3.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240214/PO | Petkemedik, s.r.o. Pod Skalkou 4, 080 01 Prešov |
36500291 | Faktúra za zdravotné výkony. | 27,88 bez DPH |
21.3.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240245/PO | DURKAN s.r.o. Mierova 1, Drienov, 082 04 |
36501701 | Faktúra za zdravotné výkony. | 69,70 bez DPH |
5.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240237/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 860,33 vrátane DPH |
2.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 |