Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240482/PO | AMNIS RHEI, s.r.o. K amfiteátru 8, Prešov |
45940291 | Faktúra za zdravotné výkony. | 41,82 bez DPH |
5.6.2012 | 09.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240528/PO | AMNIS RHEI, s.r.o. K amfiteátru 8, Prešov |
45940291 | Faktúra za zdravotné výkony. | 13,94 bez DPH |
16.7.2012 | 09.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240505/PO | SLaVMED, s.r.o. Poloma č. 130, 082 73 |
45588996 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
10.7.2012 | 09.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240525/PO | MUDr. Jozef BULÍK, prakt. lekár pre dospelých Brezovica 396, 082 74 |
31975569 | Faktúra za zdravotné výkony. | 34,85 bez DPH |
12.7.2012 | 09.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240496/PO | ALIMED, s.r.o. Levočská 73, 080 01 Prešov |
36800481 | Faktúra za zdravotné výkony. | 13,94 bez DPH |
9.7.2012 | 09.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240540/PO | MUDr. Aszlayová Kveta Hviezdoslavova 17, 071 01 Prešov |
31976719 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
23.7.2012 | 09.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240468/PO | MEDAGA, s.r.o. Veselá 4, 080 01 Prešov |
36500941 | Faktúra za zdravotné výkony. | 41,82 bez DPH |
27.6.2012 | 09.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240483/PO | MUDr. Brosch Kornel Komenského 20, 082 71 Lipany |
36500429 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. | 34,85 bez DPH |
3.7.2012 | 09.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240476/PO | MUDr. Gašperíková Gabriela, Všeobecný lekár pre dospelých Ružová 27, 083 01 Sabinov |
35523051 | Faktúra za zdravotné výkony. | 62,73 bez DPH |
2.7.2012 | 13.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240555/PO | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | Faktúra za zdravotné výkony. | 41,82 bez DPH |
2.8.2012 | 14.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240549/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. | 2488,00 bez DPH |
3.8.2012 | 14.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240550/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 455,90 vrátane DPH |
1.8.2012 | 14.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240548/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za nájom nebytových priestorov. | 3242,25 bez DPH |
1.8.2012 | 14.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240561/PO | Psychodiagnostika, a.s. Mickieviczova 2, 811 07 Bratislava |
31385770 | Faktúra za psychodiagnostické testy. | 440, 55 bez DPH |
6.8.2012 | 14.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240551/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 292,52 bez DPH |
2.8.2012 | 14.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240553/PO | MEDI-D.B., s.r.o. Bzenov, 082 42 |
36498271 | Faktúra za zdravotnú starostlivosť. | 6,97 bez DPH |
2.8.2012 | 14.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240562/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Faktúra za tonery. | 630,60 bez DPH |
6.8.2012 | 14.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240532/PO | MUDr. Staško Juraj Konštantínova 17, 080 01 Prešov |
36500879 | Faktúra za zdravotné výkony. | 174,25 bez DPH |
18.7.2012 | 14.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240567 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763489 | Faktúra za služby pevnej siete | 52,56 vrátane DPH |
- | 16.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240574 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za správu a údržba siete | 1428,19 vrátane DPH |
- | - | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 |
11240566 | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny | 13766,60 vrátane DPH |
- | - | 8.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 |
11240569 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
Faktúra za transakciu firemných kariet Dinerrs Club | 805,42 vrátane DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | - | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240570 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber plynu | 460,20 vrátane DPH |
Zmluva č.9103905825 | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240522 | MARIOND, s.r.o., všeobecný lekár pre dospelých. SNP 1, 083 01 Sabinov |
Faktúra za zdravotnú starostlivoť | 69,70 vrátane DPH |
- | 11.7.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | ||
11240546 | MUDr. Terézia Chlebovcová Nám. Sv. Martina 41, 082 71 Lipany |
Faktúra za zdravotnú starostlivosť | 6,97 vrátane DPH |
30.7.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |||
11240580 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Faktúra za poštové služby | 10431,70 vrátane DPH |
Zmluva zo 6.2.2004 | - | 10.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 |
11240568 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby pevnej siete | 92,62 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.8 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240547 | MUDr. Ortančík Valér, Ambulancia PLD 66 Šarišské Bohdanovce 87, 082 05 |
Faktúra za zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
31.7.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |||
11240575 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za služby SWAN | 571,90 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240573 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za služby SWAN | 1642,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240579 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber zemného plynu | 2423,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240571 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za služby SWAN | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240572 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za služby SWAN | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240563 | Medigem, s.r.o., MUDr. Ema Gurková Prostejovská 14, 080 01 Prešov |
Faktúra za zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
8.8.2012 | 24.08.2012 | 20.9.2012 | |||
11240583 | abiX, s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 | Faktúra za tovar renovovanie tonerov | 966,00 vrátane DPH |
Objednávka č. :107/2012 | 13.8.2012 | 24.08.2012 | 20.9.2012 | |
112405224 | Zdravotné služby DLK, s.r.o. Poľná 170/13, 082 71 Lipany |
36498955 | Faktúra za zdravotné výkony | 153,34 vrátane DPH |
11.7.2012 | 24.08.2012 | 20.9.2012 | ||
11240552 | CLIENTES spol. s r.o. Prostejovská 39/B, 080 01 Prešov |
36493503 | Faktúra za zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
1.8.2012 | 24.08.2012 | 20.9.2012 | ||
11240584 | DELPHI spol. s r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | Faktúra za kredit parkovacej karty | 50,00 bez DPH |
Objednávka č. :106/2012 | 14.8.2012 | 24.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240581 | MUDr. Patakyová Gabriela Patakyova Gabriela, MUDr. |
35516381 | faktúra za zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
10.8.2012 | 24.08.2012 | 20.9.2012 | ||
11240577 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | Faktúra za zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
9.8.2012 | 24.08.2012 | 20.9.2012 |