Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240096/PO | Služby - Servis, s.r.o. Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce |
36579629 | Faktúra za upratovacie a čistiace práce. | 1360,08 vrátane DPH |
6.2.2012 | 1360,08 | 2.3.2012 | ||
11240529/PO | SPEX, s.r.o. Baštová 34, 080 01 Prešov |
36455458 | Faktúra za opravu záložného zdroja. | 85,20 vrátane DPH |
17.7.2012 | 23.07.2012 | 7.8.2012 | ||
11240810/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | dodávka zemného plynu | 2801,64 vrátane DPH |
Zmluva č.9103905825 | 13.11.2012 | 20.11.2012 | 13.12.2012 | |
11240790/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka zemného plynu | 2423,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke | 8.11.2012 | 16.11.2012 | 13.12.2012 | |
11240657/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
00035815 | dodávka zemného plynu | 2423,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke | 12.9.2012 | 20-09.2012 | 15.10.2012 | |
11240651/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
dodávka zemného plynu | 458,60 vrátane DPH |
Zmluva č.9103905825 | 11.9.2012 | 17.09.2012 | 15.10.2012 | ||
11240570 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber plynu | 460,20 vrátane DPH |
Zmluva č.9103905825 | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240520/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber plynu. | 458,60 vrátane DPH |
12.7.2012 | 19.07.2012 | 7.8.2012 | ||
11240512/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber zemného plynu. | 2423,00 vrátane DPH |
10.7.2012 | 13.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240423/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber plynu. | 2423,00 vrátane DPH |
7.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240364/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za dodávku plynu. | 2858,76 vrátane DPH |
14.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240353/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber plynu. | 2423,00 vrátane DPH |
10.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240274/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za dodávku plynu. | 4253,80 vrátane DPH |
12.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240250/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za dodávku zemného plynu. | 2423,00 vrátane DPH |
10.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240188/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odobraté množstvo plynu. | 9019,06 vrátane DPH |
9.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240108/PO | SPP a.s. Mlynské nivy, 825 11 Bratislava |
35815256 | Faktúra za odber plynu. | 8251,30 vrátane DPH |
9.2.2012 | 17.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240074/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za dodávku zemného plynu. | 1079,23 vrátane DPH |
25.1.2012 | 07.02.2012 | 20.2.2012 | ||
11240080/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za dodávku zemného plynu. | 2423,00 vrátane DPH |
1.2.2012 | 07.02.2012 | 20.2.2012 | ||
11240054/PO | SPP a.s. Mlynské nivy, 825 11 Bratislava |
35815256 | Faktúra za dodávku zemného plynu. | 6634,19 vrátane DPH |
12.1.2012 | 20.01.2012 | 2.2.2012 | ||
11240624/PO | STOMAKO, s.r.o. Nám. osloboditeľov 15, 080 05 Prešov |
36513636 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 5.9.2012 | 26.09.2012 | 15.10.2012 | |
11240308/PO | STOMAKO, s.r.o. Nám. osloboditeľov 15, 080 05 Prešov |
36513636 | Faktúra za zdravotné výkony. | 62,73 bez DPH |
30.4.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240006/PO | STOMAKO, s.r.o. Nám. osloboditeľov 15, 080 05 Prešov |
36513636 | Faktúra za zdravotné výkony. | 90,61 bez DPH |
3.1.2012 | 18.01.2012 | 3.2.2012 | ||
11240306/PO | StoPeGy, s.r.o. Ambulancia pre deti a dorast, Petrovany, 082 53 |
43800173 | Faktúra za zdravotné výkony. | 27,88 bez DPH |
26.4.2012 | 10.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240071/PO | SÚVAHA spol. s r.o. Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava |
31349765 | Faktúra za dodanie - Finančný spravodajca r. 2011. | 49,73 bez DPH |
23.1.2012 | 31.01.2012 | 8.2.2012 | ||
11240807/PO | SWAN,a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35680202 | Služby IP - Telefónia | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.11.2012 | 16.11.2012 | 13.12.2012 | |
11240804/PO | SWAN,a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35680202 | Služby IP - Telefónia 01.10.2012-31.10.2012 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.11.2012 | 16.11.2012 | 13.12.2012 | |
11240805/PO | SWAN,a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35680202 | Služby IP- Telefónia 1.10.2012 - 31.10.2012 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.11.2012 | 16.11.2012 | 13.12.2012 | |
11240803/PO | SWAN,a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
00035680 | Služby IP- telefónia 01.10. 2012- 31.10.2012 | 769,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.11.2012 | 16.11.2012 | 13.12.2012 | |
11240806/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | služba IP - telefónia | 1642,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.11.2012 | 16.11.2012 | 13.12.2012 | |
11240741/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | služby swan za obdobie01.09. - 30.09. 2012 | 584,17 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 11.10.2012 | 19.10.2012 | 9.11.2012 | |
11240727/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | údržba siete LAN | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 08.10.2012 | 12.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240726/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | služby IP telefony | 1642,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 08.10.2012 | 12.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240724/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | služby za obdobie 01.09 -30.09.2012 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 08.10.2012 | 12.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240725/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | služby za obdobie 01.09.-30.09.2012 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 08.10.2012 | 12.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240641/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Služba IP-telefonia | 1642,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.09.2012 | 03.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240642/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.09.2012 | 03.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240658/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | služby swan pripojenie | 560,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.9.2012 | 20-09.2012 | 15.10.2012 | |
11240639/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | fakturačné obdobie 01.08.do 31.08.2012 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.9.2012 | 18.09.2012 | 15.10.2012 | |
11240640/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | služby swan pripojenie od1.8,.2012 do 31.8.2012 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.9.2012 | 18.09.2012 | 15.10.2012 | |
11240572 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za služby SWAN | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 |