Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240176/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 58,50 vrátane DPH |
7.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240175/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 81,77 vrátane DPH |
7.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240172/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 17606,60 bez DPH |
7.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
51240002/PO | SAD, a.s. Prešov Košická 2, 080 69 Prešov |
36477125 | Faktúra za prepravné služby. | 296,00 vrátane DPH |
6.3.2012 | 13.03.2012 | 28.3.2012 | ||
11240165/PO | Služby - Servis, s.r.o. Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce |
36579629 | Faktúra za čistiace a upratovacie práce. | 1428,00 vrátane DPH |
5.3.2012 | 12.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240168/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1642,98 vrátane DPH |
6.3.2012 | 12.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240166/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 531,26 vrátane DPH |
6.3.2012 | 12.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240167/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 3445,48 vrátane DPH |
6.3.2012 | 12.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240169/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1428,19 vrátane DPH |
6.3.2012 | 12.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240141/PO | Ing. Ľudovít Kesler Popradská 3, 080 01 Prešov |
30291852 | Faktúra za vypracovanie odborného stavebno - technického a statického posudku, Slovenská 87 Prešov. | 600,00 vrátane DPH |
27.2.2012 | 08.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240156/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za železiarsky a vodoinštalatérsky materiál. | 89,08 vrátane DPH |
1.3.2012 | 08.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240155/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za železiarsky a vodoinštalatérsky materiál. | 16,15 vrátane DPH |
1.3.2012 | 08.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240154/PO | Elmart - Martin IIdža Slovenská 32, 080 01 Prešov |
34907751 | Faktúra za rýchlovarné kanvice. | 51,60 vrátane DPH |
1.3.2012 | 08.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240145/PO | HAGARD: HAL, a.s. Fraňa Mojtu 24, 949 01 Nitra |
34144650 | Faktúra za kryt na sv.SM 2x36W opal. | 473,40 vrátane DPH |
28.2.2012 | 07.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240153/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné stočné. | 477,32 vrátane DPH |
1.3.2012 | 07.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240142/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za prenájom nebytových priestorov. | 2488,00 bez DPH |
29.2.2012 | 07.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240143/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za prenájom nebytových priestorov. | 3242,25 bez DPH |
29.2.2012 | 07.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240144/PO | Peter Ouzký - IQ Tech Bauerova 28, 040 23 Košice |
45862460 | Faktúra za opravu tlačiarní. | 208,36 vrátane DPH |
1.3.2012 | 07.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240103/PO | SLAVMED, s.r.o. Poloma č. 130, 082 73 |
45588996 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
8.2.2012 | 02.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240085/PO | MUDr. Kuchárová Mária, amb. prakt. lekára pre dosp. SNP 1, 083 01 Sabinov |
17068444 | Faktúra za zdravotné výkony. | 48,79 bez DPH |
3.2.2012 | 02.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240135/PO | Adriana Lučanová-TLAČIAREŇ KUŠNÍR Sabinovská 55, 080 01 Prešov |
41748590 | Faktúra za spisové obaly. | 1916,16 vrátane DPH |
23.2.2012 | 02.03.2012 | 12.3.2012 | ||
51240001/PO | 4 SPORT, s.r.o. Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov |
36478369 | Faktúra za prenájom športoviska. | 144,00 vrátane DPH |
24.2.2012 | 01.03.2012 | 28.3.2012 | ||
11240137/PO | Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov |
42077508 | Faktúra za zrážkovú vodu. | 37,00 vrátane DPH |
24.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240136/PO | Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov |
42077508 | Faktúra za zrážkovú vodu. | 67,08 vrátane DPH |
23.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240132/PO | EURO coop partners, s.r.o. Požiarnická 17, 080 01 Prešov |
36749419 | Faktúra za ozvučenie a servisného technika počas pracovnej porady. | 80,00 bez DPH |
22.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240128/PO | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Faktúra za Zbierku zákonov SR ročník 2011. | 49,73 vrátane DPH |
21.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240133/PO | 4 SPORT, s.r.o. Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov |
36478369 | Faktúra za prenájom zasadacích priestorov. | 140,00 vrátane DPH |
24.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240130/PO | Mamut Trade, s.r.o. kpt. Nálepku 10, 082 21 Veľký Šariš |
46019910 | Faktúra za toaletný papier. | 1008,00 vrátane DPH |
21.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240122/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za firemné karty Diners Club. | 1241,32 bez DPH |
13.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240131/PO | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 500,19 vrátane DPH |
22.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240029/PO | MUDr. Kuchárová Mária, amb. prakt. lekára pre dosp. SNP 1, 083 01 Sabinov |
17068444 | Faktúra za zdravotné výkony. | 48,79 bez DPH |
5.1.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11140922/PO | Zdravotné služby DLK, s.r.o. Poľná 170/13, 082 71 Lipany |
36498955 | Faktúra za zdravotnú starostlivosť. | 195,16 bez DPH |
23.12.2011 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240063/PO | MUDr. Jozef BULÍK, prakt. lekár pre dospelých Brezovica 396, 082 74 |
31975569 | Faktúra za zdravotné výkony. | 76,67 bez DPH |
18.1.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240125/PO | SB Systém, s.r.o. Východná 16, 080 01 Prešov |
36459925 | Faktúra za vykonané práce v objekte ÚPSVaR, Slovenská 87, Prešov. | 67,20 vrátane DPH |
20.2.2012 | 24.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240102/PO | Petkemedik, s.r.o. Pod Skalkou 4, 080 01 Prešov |
36500291 | Faktúra za zdravotné výkony. | 62,73 bez DPH |
7.2.2012 | 22.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240107/PO | PRIMA-MED, s.r.o. Masarykova 24, 080 01 Prešov |
36491730 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
9.2.2012 | 22.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240086/PO | SIMA-MEDIK, s.r.o. Žehňa |
45275017 | Faktúra za zdravotné výkony. | 13,94 bez DPH |
3.2.2012 | 22.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240097/PO | MUDr. Birošová Erika, VLDD Terňa, s.r.o. Ambulancia pre dospelých Čergovská 22/1, 082 67 Terňa |
36703273 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
7.2.2012 | 22.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240098/PO | MUDr. Bamhor Jozef Haburská 9, 080 06 Nižná Šebastová |
35531568 | Faktúra za vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie. | 6,97 bez DPH |
7.2.2012 | 22.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240087/PO | LIBRA-HELP, s.r.o. 082 37 Široké |
36511757 | Faktúra za vyplnenie tlačiva. | 6,97 bez DPH |
6.2.2012 | 22.02.2012 | 5.3.2012 |