Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240580 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Faktúra za poštové služby | 10431,70 vrátane DPH |
Zmluva zo 6.2.2004 | - | 10.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 |
11240483/PO | MUDr. Brosch Kornel Komenského 20, 082 71 Lipany |
36500429 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. | 34,85 bez DPH |
3.7.2012 | 09.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240479/PO | MP MEDIK s.r.o. Na rínku 267/7, 08212 Kapušany |
46604341 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. | 20,91 bez DPH |
2.7.2012 | 13.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240477/PO | MEDI-D.B., s.r.o. Bzenov, 082 42 |
36498271 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. | 6,97 bez DPH |
2.7.2012 | 13.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240410/PO | MUDr. Húsková Eva, PO-zdrav, s.r.o. Jána Bottu 6A, 080 01 Prešov |
43822991 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. | 139,40 bez DPH |
6.6.2012 | 12.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240466/PO | MEDI-D.B., s.r.o. Bzenov, 082 42 |
36498271 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. | 20,91 bez DPH |
4.6.2012 | 04.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240450/PO | MUDr. Marta Kaloková, všeob. lekár Prostejovská 33, 080 01 Prešov |
36838535 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. | 34,85 bez DPH |
14.6.2012 | 27.06.2012 | 17.7.2012 | ||
11240442/PO | MUDr. Jacková Eva Čapajevova 75 A, 080 01 Prešov |
37788329 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. | 27,88 bez DPH |
13.6.2012 | 21.06.2012 | 17.7.2012 | ||
11240317/PO | MEDI-D.B., s.r.o. Bzenov, 082 42 |
36498271 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. | 6,97 bez DPH |
4.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240303/PO | ABEROTT, s.r.o. Nám. sv. Pavla 33, Chminianska Nová Ves |
36517160 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. | 6,97 bez DPH |
25.4.2012 | 10.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240288/PO | MEDI-D.B., s.r.o. Bzenov, 082 42 |
36498271 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. | 48,79 bez DPH |
2.4.2012 | 24.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240265/PO | MUDr. Sedláková Soňa, amb. praktického lekára pre dospelých Nám. osloboditeľov 15, 080 05 Prešov-Solivar |
31972730 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. | 69,70 bez DPH |
11.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240179/PO | MEDI-D.B., s.r.o. Bzenov, 082 42 |
36498271 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. | 27,88 bez DPH |
2.3.2012 | 16.03.2012 | 28.3.2012 | ||
11240007/PO | Brosch spol. s r.o. Komenského 20, 082 71 Lipany |
36500429 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. | 13,94 bez DPH |
2.1.2012 | 25.01.2012 | 7.2.2012 | ||
11240052/PO | FNsP J.A.Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov |
00610577 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. | 36,44 bez DPH |
10.1.2012 | 20.01.2012 | 2.2.2012 | ||
11240016/PO | MEDI-D.B., s.r.o. Bzenov, 082 42 |
36498271 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. | 6,97 bez DPH |
3.1.2012 | 12.01.2012 | 25.1.2012 | ||
11240024/PO | Halčáková Jana MuDr. Terchovská 19, 080 01 Prešov |
31974741 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. | 20,91 bez DPH |
3.1.2012 | 12.01.2012 | 25.1.2012 | ||
11240033/PO | MUDr. Sedláková Soňa, amb. praktického lekára pre dospelých Nám. osloboditeľov 15, 080 05 Prešov-Solivar |
31972730 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom. | 97,58 bez DPH |
5.1.2012 | 18.01.2012 | 3.2.2012 | ||
11240435/PO | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | Faktúra za poskytovanie technickej pomoci. | 253 bez DPH |
8.6.2012 | 21.06.2012 | 16.7.2012 | ||
11240173/PO | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | Faktúra za poskytovanie technickej pomoci za účelom vynakladania peňažných prostriedkov na úpravu bytu, rodinného domu, alebo garáže. | 484,00 vrátane DPH |
7.3.2012 | 29.03.2012 | 4.4.2012 | ||
11240275/PO | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | Faktúra za poskytovanie technickej pomoci za účelom kontroly vynakladaných peňažných prostriedkov na úpravu bytu, rodinného domu, alebo garáže poskytovaných podľa zákona 447/2008 Z.z. | 539,00 bez DPH |
13.4.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240348/PO | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | Faktúra za poskytovanie technickej pomoci za účelom kontroly vynakladaných peňažných prostriedkov na úpravu bytu, rodinného domu, alebo garáže poskytovanej podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 308,00 bez DPH |
9.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
11240503/PO | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | Faktúra za poskytovanie technickej pomoci za účelom kontroly vynakladaných peňažných príspevkov na úpravu bytu, rodinného domu, alebo garáže poskytovaných podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 429,00 bez DPH |
6.7.2012 | 27.07.2012 | 8.8.2012 | ||
11240037/PO | Wesper, s.r.o. Garbiarska 16, 040 01 Košice, prevádzka Poliklinika Sekčov, Jurkovičova 19, 080 01, Prešov |
44653174 | Faktúra za poskytnuté zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci. | 501,84 vrátane DPH |
9.1.2012 | 20.01.2012 | 2.2.2012 | ||
11240004/PO | CLIENTES spol. s r.o. Prostejovská 39/B |
36493503 | Faktúra za poskytnuté služby. | 34,85 bez DPH |
3.1.2012 | 12.01.2012 | 25.1.2012 | ||
11240220/PO | DATA Leško, PO, s.r.o. Petrovany 230, 082 53 |
36483192 | Faktúra za PORTFÓLIO A5. | 158,40 vrátane DPH |
23.3.2012 | 30.03.2012 | 4.4.2012 | ||
11240471/PO | LAMITEC, s.r.o. Plynárenská 2, 821 09 Bratisleva |
35710691 | Faktúra za podložku pod stoličku na koberce. | 300,00 vrátane DPH |
28.6.2012 | 04.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240298/PO | Versity, a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
36396222 | Faktúra za počítače a monitory. | 9922,74 vrátane DPH |
20.4.2012 | 26.04.2012 | 18.5.2012 | ||
11240293/PO | Tomáš Rudolf autosúčiastky Októbrova 41, 080 01 Prešov |
22906398 | Faktúra za pneumatiky | 432,00 vrátane DPH |
17.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240339/PO | POLY - TRADE, s.r.o. Metodova 9, 080 01 Prešov |
31707611 | Faktúra za pneu servisné práce. | 118,80 vrátane DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240223/PO | POLY - TRADE, s.r.o. Metodova 9, 080 01 Prešov |
31707611 | Faktúra za pneu servisné práce. | 23,76 vrátane DPH |
28.3.2012 | 03.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240350/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Petrovany 230, 082 53 |
36479861 | Faktúra za plastové vedrá. | 13,78 vrátane DPH |
10.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240375/PO | DELPHI spol. s r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | Faktúra za parkovací kredit. | 50,00 vrátane DPH |
22.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
11240118/PO | DELPHI spol. s r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | Faktúra za parkovací kredit. | 50,00 bez DPH |
13.2.2012 | 17.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240132/PO | EURO coop partners, s.r.o. Požiarnická 17, 080 01 Prešov |
36749419 | Faktúra za ozvučenie a servisného technika počas pracovnej porady. | 80,00 bez DPH |
22.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240529/PO | SPEX, s.r.o. Baštová 34, 080 01 Prešov |
36455458 | Faktúra za opravu záložného zdroja. | 85,20 vrátane DPH |
17.7.2012 | 23.07.2012 | 7.8.2012 | ||
11240226/PO | Anton Pavlinský - ANTOSTAV Sibírska 6942/1, 080 01 Prešov |
44724187 | Faktúra za opravu vodovodného potrubia. | 88,68 vrátane DPH |
30.3.2012 | 04.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240445/PO | Peter Ouzký - IQ Tech Bauerova 28, 040 23 Košice |
45862460 | Faktúra za opravu tlačiarní. | 215,68 vrátane DPH |
13.6.2012 | 21.06.2012 | 17.7.2012 | ||
11240376/PO | Peter Ouzký - IQ Tech Bauerova 28, 040 23 Košice |
45862460 | Faktúra za opravu tlačiarní. | 67,04 vrátane DPH |
21.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
11240369/PO | Peter Ouzký - IQ Tech Bauerova 28, 040 23 Košice |
45862460 | Faktúra za opravu tlačiarní. | 187,57 vrátane DPH |
11.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 |