Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240106/PO   MEDI-D.B., s.r.o.
Bzenov, 082 42
36498271  Faktúra za zdravotné výkony.  13,94 
bez DPH
    3.2.2012  22.02.2012  5.3.2012 
11240083/PO   VINMED, s.r.o. Dr. Vinclerová
Ambulancia pre dospelých Čergovská 22/1, 082 67 Terňa
45935378  Faktúra za zdravotné výkony.  20,91 
bez DPH
    3.2.2012  22.02.2012  5.3.2012 
11240084/PO   Lek-TOP, s.r.o.
Levočská 22, 080 01 Prešov
36446793  Faktúra za zdravotné výkony.  48,79 
bez DPH
    3.2.2012  22.02.2012  5.3.2012 
11240113/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za nájom nebytových priestorov.  3242,25 
bez DPH
    8.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240112/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za nájom nebytových priestorov.  3242,25 
bez DPH
    8.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240117/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica
36631124  Faktúra za poštovné služby.  10144,50 
bez DPH
    10.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240123/PO   Elmart - Martin IIdža
Slovenská 32, 080 01 Prešov
34907751  Faktúra za konvice Eta a Sencor.   160,20 
vrátane DPH
    13.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240110/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za nájom nebytových priestorov.  2488,00 
bez DPH
    8.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240124/PO   Peter Mikolaj-CB Elektroplus
Lada 220, 082 12 Kapušany pri Prešove
43549641  Faktúra za náhradné diely elektro.  92,74 
vrátane DPH
    15.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240119/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  710,89 
vrátane DPH
    13.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240115/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  57,80 
vrátane DPH
    8.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240114/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  88,75 
vrátane DPH
    8.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240111/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za nájom nebytových priestorov.  2488,00 
bez DPH
    8.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240109/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Faktúra za elektrinu.  1929,66 
vrátane DPH
    9.2.2012  17.02.2012  5.3.2012 
11240118/PO   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov
31723705  Faktúra za parkovací kredit.  50,00 
bez DPH
    13.2.2012  17.02.2012  5.3.2012 
11240121/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  646,60 
bez DPH
    13.2.2012  17.02.2012  5.3.2012 
11240105/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  13446,60 
bez DPH
    9.2.2012  17.02.2012  5.3.2012 
11240108/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy, 825 11 Bratislava
35815256  Faktúra za odber plynu.  8251,30 
vrátane DPH
    9.2.2012  17.02.2012  5.3.2012 
11240101/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  1248,89 
vrátane DPH
    7.2.2012  15.02.2012  5.3.2012 
11240099/PO   DATA Leško, PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53, prevádzka Levočská 9, 080 01 Prešov
36483192  Faktúra za obálky DVR bez op., C6 SAM. C6 doruc.   696,00 
vrátane DPH
    7.2.2012  15.02.2012  5.3.2012 
11240100/PO   DATA Leško, PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53, prevádzka Levočská 9, 080 01 Prešov
03643192  Faktúra za obálky C6 DVR NCR opak.  480,00 
vrátane DPH
    7.2.2012  15.02.2012  5.3.2012 
11240104/PO   DATA Leško, PO, s.r.o.
Ptrovany 230, 082 53 Petrovany
03643192  Faktúra za DYMO OMEGA STROJČEK.  24,00 
vrátane DPH
    7.2.2012  15.02.2012  5.3.2012 
11240088/PO   TonerPrint, s.r.o.
Janouškova 5010/1, 080 01 Prešov
46065563  Faktúra za renováciu tonerov.  1107,60 
vrátane DPH
    3.2.2012  13.02.2012  5.3.2012 
11240078/PO   MuDr. Mária Fedorová, s.r.o.
Levočská 22, 080 01 Prešov
45295093  Faktúra za zdravotné výkony.  13,94 
bez DPH
    1.2.2012  13.02.2012  2.3.2012 
11240082/PO   MUDr. Petričková Božena, Praktický lekár pre dospelých
Švábska, 080 05 Prešov
31972721  Faktúra za zdravotné výkony.  76,67 
bez DPH
    2.2.2012  13.02.2012  2.3.2012 
11240077/PO   Mudr. Milan Barla, amb. všob. lekára
Masarykova 26, 080 01 Prešov
37944207  Faktúra za zdravotné výkony.  34,85 
bez DPH
    31.1.2012  13.02.2012  2.3.2012 
11240089/PO   Tomáš Rudolf autosúčiastky
Októbrova 41, 080 01 Prešov
22906398  Faktúra za náhradné diely.  125,08 
vrátane DPH
    6.2.2012  13.02.2012  2.3.2012 
11240095/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1428,19 
vrátane DPH
    7.2.2012  13.02.2012  2.3.2012 
11240094/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1642,98 
vrátane DPH
    7.2.2012  13.02.2012  2.3.2012 
11240090/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov
31707611  Faktúra za náhradné diely.  303,17 
vrátane DPH
    6.2.2012  13.02.2012  2.3.2012 
11240092/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  531,26 
vrátane DPH
    7.2.2012  13.02.2012  2.3.2012 
11240091/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov
31707611  Faktúra za náhradné diely a servisné práce.  413,18 
vrátane DPH
    6.2.2012  13.02.2012  2.3.2012 
11240093/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  3445,48 
vrátane DPH
    7.2.2012  13.02.2012  2.3.2012 
11240074/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za dodávku zemného plynu.  1079,23 
vrátane DPH
    25.1.2012  07.02.2012  20.2.2012 
11240079/PO   Minerálne vody a.s.
Slovenská 9, 081 86 Prešov
31711464  Faktúra za dodávku minerálnych vôd.  76,09 
vrátane DPH
    1.2.2012  07.02.2012  20.2.2012 
11240080/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za dodávku zemného plynu.  2423,00 
vrátane DPH
    1.2.2012  07.02.2012  20.2.2012 
11240076/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Faktúra za dodávku elektrickej energie.  3951,00 
vrátane DPH
    30.1.2012  07.02.2012  20.2.2012 
11240072/PO   Amb. prakt. lek. pre dospelých
082 63 Jarovnice 203
36160300  Faktúra za zdravotné výkony.   6,97 
bez DPH
    25.1.2012  03.02.2012  20.2.2012 
11240067/PO   MUDr. Marián Makuch všeobecný lekár pre dospelých
082 12, Kapušany pri Prešove
31982115  Faktúra za prevedené zdravotné výkony podľa kódu 74.  111,52 
bez DPH
    23.1.2012  02.02.2012  20.2.2012 
11240075/PO   MUDr. KUBA Vladimír
Slovevenská 40, 080 01 Prešov
31984266  Faktúra za vyžiadané zdravotné výkazy na účely sociálnej pomoci.  69,70 
bez DPH
    26.1.2012  02.02.2012  20.2.2012 
<< < | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť