Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240147/PO | MUDr. Ortančík Valér, Ambulancia PLD 66 082 73, Šarišské Dravce |
31969208 | Faktúra za zdravotné výkony. | 41,82 bez DPH |
2.3.2012 | 23.03.2012 | 29.3.2012 | ||
11240013/PO | MUDr. Ortančík Valér, Ambulancia PLD 66 082 73, Šarišské Dravce |
31969208 | Faktúra za zdravotné výkony na účely zákona č. 447/2008. | 6,97 bez DPH |
3.1.2012 | 25.01.2012 | 7.2.2012 | ||
11240655/PO | Mária Kyslanová MuDr., amb. lekára pre dospelých OZS Svinia |
31968368 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 12.9.2012 | 26.09.2012 | 15.10.2012 | |
11240434/PO | Mária Kyslanová MuDr., amb. lekára pre dospelých OZS Svinia |
31968368 | Faktúra za zdravotné výkony. | 90,61 bez DPH |
8.6.2012 | 26.06.2012 | 17.7.2012 | ||
11240151/PO | Mária Kyslanová MuDr., amb. lekára pre dospelých Pod vinicami II, Prešov |
31968368 | Faktúra za zdravotné výkony. | 41,82 bez DPH |
1.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11140898/PO | Mária Kyslanová MuDr., amb. lekára pre dospelých OZS Svinia |
31968368 | Faktúra za zdravotné výkony pod kódom 74. | 55,76 bez DPH |
19.12.2012 | 09.01.2012 | 25.1.2012 | ||
11240185/PO | MUDr. Bakalárová Ľubica Záporožská 12, 851 01 Bratislava |
31759726 | Faktúra za výkon 74 s počtom bodov 300 x 0,023236. | 6,97 bez DPH |
9.3.2012 | 16.03.2012 | 28.3.2012 | ||
11240778/Po | MEDIX amb.prak.lekára, MUDr. Medera Dušan SNP 1, 040 01 Košice |
31735975 | výkony na vyžiadanie | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 06.11.2012 | 13.11.2012 | 22.11.2012 | |
11240768/PO | DELPHI spol. s r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | parkovací kredit | 50,00 vrátane DPH |
č.136/2012 | 02.11.2012 | 07.11.2012 | 22.11.2012 | |
11240584 | DELPHI spol. s r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | Faktúra za kredit parkovacej karty | 50,00 bez DPH |
Objednávka č. :106/2012 | 14.8.2012 | 24.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240375/PO | DELPHI spol. s r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | Faktúra za parkovací kredit. | 50,00 vrátane DPH |
22.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
11240118/PO | DELPHI spol. s r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | Faktúra za parkovací kredit. | 50,00 bez DPH |
13.2.2012 | 17.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240813/PO | Technické služby mesta Prešov,a.s. Bajkalská 33, 080 01 Prešov |
31718914 | vývoz odpadu | 400,58 vrátane DPH |
142/2012 | 14.11.2012 | 20.11.2012 | 17.12.2012 | |
11240079/PO | Minerálne vody a.s. Slovenská 9, 081 86 Prešov |
31711464 | Faktúra za dodávku minerálnych vôd. | 76,09 vrátane DPH |
1.2.2012 | 07.02.2012 | 20.2.2012 | ||
11240379/PO | POLY - TRADE, s.r.o. Metodova 9, 080 01 Prešov |
31707611 | Faktúra za diagnostiku a prípravu vozidla na STK a EK. | 139,16 vrátane DPH |
24.5.2012 | 31.05.2012 | 18.6.2012 | ||
11240339/PO | POLY - TRADE, s.r.o. Metodova 9, 080 01 Prešov |
31707611 | Faktúra za pneu servisné práce. | 118,80 vrátane DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240278/PO | POLY - TRADE, s.r.o. Metodova 9, 080 01 Prešov |
31707611 | Faktúra za náhradné diely. | 668,71 vrátane DPH |
13.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240223/PO | POLY - TRADE, s.r.o. Metodova 9, 080 01 Prešov |
31707611 | Faktúra za pneu servisné práce. | 23,76 vrátane DPH |
28.3.2012 | 03.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240222/PO | POLY - TRADE, s.r.o. Metodova 9, 080 01 Prešov |
31707611 | Faktúra za náhradné diely. | 634,15 vrátane DPH |
28.3.2012 | 03.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240090/PO | POLY - TRADE, s.r.o. Metodova 9, 080 01 Prešov |
31707611 | Faktúra za náhradné diely. | 303,17 vrátane DPH |
6.2.2012 | 13.02.2012 | 2.3.2012 | ||
11240091/PO | POLY - TRADE, s.r.o. Metodova 9, 080 01 Prešov |
31707611 | Faktúra za náhradné diely a servisné práce. | 413,18 vrátane DPH |
6.2.2012 | 13.02.2012 | 2.3.2012 | ||
11240043/PO | POLY - TRADE, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
31707611 | Faktúra za náhradné diely. | 111,45 vrátane DPH |
10.1.2012 | 18.01.2012 | 3.2.2012 | ||
11240712/PO | SERVISKOMFORT s.r.o. Volgogradská 88, 080 01 Prešov |
31706053 | Výmena ventilov | 102,38 vrátane DPH |
č.124/2012 | 05.10.2012 | 12.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240361/PO | EUROCAMP, s.r.o. Dlhé hony 4, 058 01 Poprad |
31648291 | Faktúra za servis vozidla Renault Trafic a za pneumatiky. | 1410,00 vrátane DPH |
15.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240273/PO | EUROCAMP, s.r.o. Dlhé hony 4, 058 01 Poprad |
31648291 | Faktúra za výbavu na motorové vozidlo Renault Trafic. | 1690,00 vrátane DPH |
12.4.2012 | 30.04.2012 | 18.5.2012 | ||
11240272/PO | EUROCAMP, s.r.o. Dlhé hony 4, 058 01 Poprad |
31648291 | Faktúra za opravu motorového vozidla Renault Trafic. | 800,00 bez DPH |
12.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240403/PO | Autosklo Hornet, s.r.o. Žilinská 774/1, 017 01 Považská Bystrica |
31600476 | Faktúra za výmenu čelného skla. | 280,76 vrátane DPH |
5.6.2012 | 07.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240128/PO | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Faktúra za Zbierku zákonov SR ročník 2011. | 49,73 vrátane DPH |
21.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240776/PO | LE Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 16326,60 vrátane DPH |
komisionárrska | 07.11.2012 | 13.11.2012 | 22.11.2012 | |
11240731/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 15686,60 vrátane DPH |
komisionárrska | 08.10.2012 | 17.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240632/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 16000,60 vrátane DPH |
komisionárrska | 6.9.2012 | 18.09.2012 | 15.10.2012 | |
51240005/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | kupóny CAD-HOC | 6458,52 vrátane DPH |
4/2012SoF | 28.8.20012 | 10.09.2012 | 20.9.2012 | |
11240566 | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny | 13766,60 vrátane DPH |
- | - | 8.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 |
11240504/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 16326,60 bez DPH |
9.7.2012 | 12.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240437/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 16838,60 bez DPH |
11.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240335/PO | LE Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 15686,60 bez DPH |
9.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240248/PO | LE Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 13446,60 bez DPH |
10.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240172/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 17606,60 bez DPH |
7.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240121/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 646,60 bez DPH |
13.2.2012 | 17.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240105/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 13446,60 bez DPH |
9.2.2012 | 17.02.2012 | 5.3.2012 |