Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240785/PO | Pediater MB, s.r.o. Švábska 41/A, 080 05 Prešov |
35991026 | výpis zdravotnej dokumentácie | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 8.11.2012 | 19.11.2012 | 13.12.2012 | |
11240712/PO | SERVISKOMFORT s.r.o. Volgogradská 88, 080 01 Prešov |
31706053 | Výmena ventilov | 102,38 vrátane DPH |
č.124/2012 | 05.10.2012 | 12.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240386/PO | MP MEDIK s.r.o. Na rínku 267/7, 08212 Kapušany |
46604341 | Výkony PZAK (2). | 13,94 bez DPH |
31.5.2012 | 19.06.2012 | 16.7.2012 | ||
11240778/Po | MEDIX amb.prak.lekára, MUDr. Medera Dušan SNP 1, 040 01 Košice |
31735975 | výkony na vyžiadanie | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 06.11.2012 | 13.11.2012 | 22.11.2012 | |
11240716/PO | Wesper, s.r.o. Garbiarska 16, 040 01 Košice, prevádzka Poliklinika Sekčov, Jurkovičova 19, 080 01, Prešov |
44653174 | výkony lekára | 334,56 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 05.10.2012 | 29.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240674/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | vrecia do koša | 77,18 vrátane DPH |
č.122/2012 | 24.9.2012 | 27.09.2012 | 26.10.2012 | |
11240701/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 500,12 vrátane DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 02.10.2012 | 12.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240767/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné stočné | 328,40 bez DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 02.11.2012 | 07.11.2012 | 22.11.2012 | |
11240763/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodne a stočné | 397,33 bez DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 29.10.2012 | 07.11.2012 | 22.11.2012 | |
11240710/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 70,69 vrátane DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 04.10.2012 | 12.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240709/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 514,57 vrátane DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 04.10.2012 | 12.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240645/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 381,01 vrátane DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 7.9.2012 | 17.09.2012 | 15.10.2012 | |
11240606 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 417,64 vrátane DPH |
50-000049173PO2011 | 31.8.2012 | 10.09.2012 | 20.9.2012 | |
11240608 | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | užívanie nebytových priestorov | 2488,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme č. 151/2010 | 31.8.2012 | 10.09.2012 | 20.9.2012 | |
11240814/PO | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby paliva | 589,20 vrátane DPH |
137/2012 | 15.11.2012 | 20.11.2012 | 17.12.2012 | |
11240643/PO | EVERT VT s.r.o. Námestie slobody 2,093 01Vranov nad Topľou |
46248366 | upratovacie práce za mesiac august | 1004,34 vrátane DPH |
zmluva o dielo | 7.9.2012 | 17.09.2012 | 15.10.2012 | |
11240777/PO | EVERT VT s.r.o. Námestie slobody 2,093 01Vranov nad Topľou |
46248366 | upratovacie práce | 1638,52 vrátane DPH |
zmluva o dielo | 07.11.2012 | 13.11.2012 | 22.11.2012 | |
11240711/PO | EVERT VT s.r.o. Námestie slobody 2,093 01Vranov nad Topľou |
46248366 | upratovacie práce | 1638,52 vrátane DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 05.10.2012 | 12.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240727/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | údržba siete LAN | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 08.10.2012 | 12.10.2012 | 2.11.2012 | |
1240794/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet | 1193,39 vrátane DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 9.11.2012 | 16.11.2012 | 13.12.2012 | |
11240732/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet | 859,72 bez DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 9.10.2012 | 17.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240633/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | transakcia firemných firiem Diners Club | 270,57 vrátane DPH |
6.9.2012 | 17.09.2012 | 15.10.2012 | ||
11240791/PO | Jan Kováč - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | Tovar podľa objednávky č.128/2012 | 316,44 vrátane DPH |
128/2012 | 8.11.2012 | 16.11.2012 | 13.12.2012 | |
11240825/PO | abiX,s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 | tovar podľa objednávky | 432,00 vrátane DPH |
141/2012 | 27.11.2012 | 30.11.2012 | 20.12.2012 | |
11240820/PO | Peter Mikolaj - CB elektroplus Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove |
43549641 | tovar podľa objednávky | 54,96 vrátane DPH |
149/2012 | 21.11.2012 | 30.11.2012 | 20.12.2012 | |
11240762/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tovar podľa objednávky | 1793,67 vrátane DPH |
č.133/2012 | 25.10.2012 | 30.10.2012 | 14.11.2012 | |
11240753/PO | abiX,s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 | tovar podľa objednávky | 853,20 vrátane DPH |
č.123/2012 | 17.10.2012 | 29.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240748/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | tovar podľa objednávky | 58,63 vrátane DPH |
č,130/2012 | 15.10.2012 | 23.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240747/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | tovar podľa objednávky | 134,65 vrátane DPH |
č.130/2012 | 15.10.2012 | 23.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240749/PO | PEJTR, Ján Trudič Vajanského 57, 080 01 Prešov |
10669124 | tovar podľa objednávky | 155,66 vrátane DPH |
č.131/2012 | 16.10.2012 | 22.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240589/PO | abiX,s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 | tovar podľa objednávky | 720,00 vrátane DPH |
č.108/2012 | 17.8.2012 | 22.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240754/PO | ALZ, s.r.o. Východná 19C, 080 01 prešov |
36461806 | tovar a služby podľa objednávky | 40,67 vrátane DPH |
č.127/2012 | 17.10.2012 | 29.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240610/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | toaletný papier | 1008,00 bez DPH |
č.112/2012 | 3.9.2012 | 12.09.2012 | 20.9.2012 | |
11240671/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | tekuté mydlo | 51,12 vrátane DPH |
č.118/2012 | 18.9.2012 | 27.09.2012 | 25.10.2012 | |
11240722/PO | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | technická pomoc | 319,00 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 08.10.2012 | 31.10.2012 | 14.11.2012 | |
11240650/PO | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | technická pomoc | 385 vrátane DPH |
zmluva o technickej pomoci | 10.9.2012 | 11.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240703/PO | VINMED, s.r.o. Dr. Vinclerová Čergovská 22/1, 082 67 Terňa |
45935378 | starostlivosť poskytnutá pacientom 09/2012 | 55,76 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 03.10.2012 | 29.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240642/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.09.2012 | 03.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240594 | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | spotrebný železiarsky tovar | 99,35 vrátane DPH |
Objednávka č. :111/12012 | 23.8.2012 | 31.8. 2012 | 20.9.2012 | |
11240593 | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | spotrebný železiarsky tovar | 91,79 vrátane DPH |
Objednávka č.:111/2012 | 23.8.2012 | 31.8. 2012 | 20.9.2012 |