Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240114/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 88,75 vrátane DPH |
8.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240111/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za nájom nebytových priestorov. | 2488,00 bez DPH |
8.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240107/PO | PRIMA-MED, s.r.o. Masarykova 24, 080 01 Prešov |
36491730 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
9.2.2012 | 22.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240109/PO | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Faktúra za elektrinu. | 1929,66 vrátane DPH |
9.2.2012 | 17.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240105/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 13446,60 bez DPH |
9.2.2012 | 17.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240108/PO | SPP a.s. Mlynské nivy, 825 11 Bratislava |
35815256 | Faktúra za odber plynu. | 8251,30 vrátane DPH |
9.2.2012 | 17.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240117/PO | Slovenská pošta, a.s. Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica |
36631124 | Faktúra za poštovné služby. | 10144,50 bez DPH |
10.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240122/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za firemné karty Diners Club. | 1241,32 bez DPH |
13.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240123/PO | Elmart - Martin IIdža Slovenská 32, 080 01 Prešov |
34907751 | Faktúra za konvice Eta a Sencor. | 160,20 vrátane DPH |
13.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240119/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 710,89 vrátane DPH |
13.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240118/PO | DELPHI spol. s r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | Faktúra za parkovací kredit. | 50,00 bez DPH |
13.2.2012 | 17.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240121/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 646,60 bez DPH |
13.2.2012 | 17.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240124/PO | Peter Mikolaj-CB Elektroplus Lada 220, 082 12 Kapušany pri Prešove |
43549641 | Faktúra za náhradné diely elektro. | 92,74 vrátane DPH |
15.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240125/PO | SB Systém, s.r.o. Východná 16, 080 01 Prešov |
36459925 | Faktúra za vykonané práce v objekte ÚPSVaR, Slovenská 87, Prešov. | 67,20 vrátane DPH |
20.2.2012 | 24.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240127/PO | MUDr. Karahutová Ľubica Praktický lekár pre dospelých Komenského 37/A, 040 01 Košice |
35514019 | Faktúra za zdravotnú starostlivosť. | 6,97 bez DPH |
21.2.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240128/PO | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Faktúra za Zbierku zákonov SR ročník 2011. | 49,73 vrátane DPH |
21.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240130/PO | Mamut Trade, s.r.o. kpt. Nálepku 10, 082 21 Veľký Šariš |
46019910 | Faktúra za toaletný papier. | 1008,00 vrátane DPH |
21.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240132/PO | EURO coop partners, s.r.o. Požiarnická 17, 080 01 Prešov |
36749419 | Faktúra za ozvučenie a servisného technika počas pracovnej porady. | 80,00 bez DPH |
22.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240131/PO | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 500,19 vrátane DPH |
22.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240135/PO | Adriana Lučanová-TLAČIAREŇ KUŠNÍR Sabinovská 55, 080 01 Prešov |
41748590 | Faktúra za spisové obaly. | 1916,16 vrátane DPH |
23.2.2012 | 02.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240136/PO | Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov |
42077508 | Faktúra za zrážkovú vodu. | 67,08 vrátane DPH |
23.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
51240001/PO | 4 SPORT, s.r.o. Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov |
36478369 | Faktúra za prenájom športoviska. | 144,00 vrátane DPH |
24.2.2012 | 01.03.2012 | 28.3.2012 | ||
11240137/PO | Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov |
42077508 | Faktúra za zrážkovú vodu. | 37,00 vrátane DPH |
24.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240133/PO | 4 SPORT, s.r.o. Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov |
36478369 | Faktúra za prenájom zasadacích priestorov. | 140,00 vrátane DPH |
24.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240141/PO | Ing. Ľudovít Kesler Popradská 3, 080 01 Prešov |
30291852 | Faktúra za vypracovanie odborného stavebno - technického a statického posudku, Slovenská 87 Prešov. | 600,00 vrátane DPH |
27.2.2012 | 08.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240138/PO | AMNIS RHEI, s.r.o. K amfiteátru 8, Prešov |
45940291 | Faktúra za zdravotné výkony. | 55,76 bez DPH |
28.2.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240145/PO | HAGARD: HAL, a.s. Fraňa Mojtu 24, 949 01 Nitra |
34144650 | Faktúra za kryt na sv.SM 2x36W opal. | 473,40 vrátane DPH |
28.2.2012 | 07.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240140/PO | ŽONCA-APL, s.r.o. Sv. Pavla 33, 082 33 Chminianská Nová Ves |
36510718 | Faktúra za zdravotné úkony. | 90,61 bez DPH |
29.2.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240142/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za prenájom nebytových priestorov. | 2488,00 bez DPH |
29.2.2012 | 07.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240143/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za prenájom nebytových priestorov. | 3242,25 bez DPH |
29.2.2012 | 07.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240152/PO | MuDr. Mária Fedorová, s.r.o. Levočská 22, 080 01 Prešov |
45295093 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
1.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240151/PO | Mária Kyslanová MuDr., amb. lekára pre dospelých Pod vinicami II, Prešov |
31968368 | Faktúra za zdravotné výkony. | 41,82 bez DPH |
1.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240156/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za železiarsky a vodoinštalatérsky materiál. | 89,08 vrátane DPH |
1.3.2012 | 08.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240155/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za železiarsky a vodoinštalatérsky materiál. | 16,15 vrátane DPH |
1.3.2012 | 08.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240154/PO | Elmart - Martin IIdža Slovenská 32, 080 01 Prešov |
34907751 | Faktúra za rýchlovarné kanvice. | 51,60 vrátane DPH |
1.3.2012 | 08.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240153/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné stočné. | 477,32 vrátane DPH |
1.3.2012 | 07.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240144/PO | Peter Ouzký - IQ Tech Bauerova 28, 040 23 Košice |
45862460 | Faktúra za opravu tlačiarní. | 208,36 vrátane DPH |
1.3.2012 | 07.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240147/PO | MUDr. Ortančík Valér, Ambulancia PLD 66 082 73, Šarišské Dravce |
31969208 | Faktúra za zdravotné výkony. | 41,82 bez DPH |
2.3.2012 | 23.03.2012 | 29.3.2012 | ||
11240148/PO | MUDr. Lýdia Starinská, všeobecné lekárstvo. 082 63 Jarovnice 203 |
37884093 | Faktúra za zdravotné výkony. | 48,79 bez DPH |
2.3.2012 | 23.03.2012 | 29.3.2012 | ||
11240179/PO | MEDI-D.B., s.r.o. Bzenov, 082 42 |
36498271 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. | 27,88 bez DPH |
2.3.2012 | 16.03.2012 | 28.3.2012 |