Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240573 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za služby SWAN | 1642,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240572 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za služby SWAN | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240571 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za služby SWAN | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240570 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber plynu | 460,20 vrátane DPH |
Zmluva č.9103905825 | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240569 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
Faktúra za transakciu firemných kariet Dinerrs Club | 805,42 vrátane DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | - | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240568 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby pevnej siete | 92,62 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.8 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240567 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763489 | Faktúra za služby pevnej siete | 52,56 vrátane DPH |
- | 16.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240566 | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny | 13766,60 vrátane DPH |
- | - | 8.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 |
11240565 | Pediater MB, s.r.o. Švábska 41/A, 080 05 Prešov |
35911026 | Faktúra za zdrav. výkony-soc. pomoc | 6,97 vrátane DPH |
8.8.2012 | 24.08.2012 | 20.9.2012 | ||
11240564 | SLAVMED, s.r.o. Poloma č. 130, 082 73 |
45588996 | Zdrav. výkony - soc. pomoc | 20,91 bez DPH |
8.8.2012 | 06.09.2012 | 20.9.2012 | ||
11240563 | Medigem, s.r.o., MUDr. Ema Gurková Prostejovská 14, 080 01 Prešov |
Faktúra za zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
8.8.2012 | 24.08.2012 | 20.9.2012 | |||
11240562/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Faktúra za tonery. | 630,60 bez DPH |
6.8.2012 | 14.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240561/PO | Psychodiagnostika, a.s. Mickieviczova 2, 811 07 Bratislava |
31385770 | Faktúra za psychodiagnostické testy. | 440, 55 bez DPH |
6.8.2012 | 14.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240560 | SIMA - MEDIK, s.r.o. Žehňa |
45275017 | Zdrav. výkony-soc. pomoc | 20,91 vrátane DPH |
6.8.2012 | 31.8. 2012 | 20.9.2012 | ||
11240559 | Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila Levočská 22, 080 01 Prešov |
faktúra za zdrav. výkony- soc. pomopc | 42,82 vrátane DPH |
7.8. 20012 | 31.8. 2012 | 20.9.2012 | |||
11240558 | PRIMA-MED, s.r.o. Masarykova 24, 080 01 Prešov |
36491730 | Faktúra za zdravotné výkony - soc. pomoc | 48,79 vrátane DPH |
6.8.2012 | 24.08.2012 | 20.9.2012 | ||
11240557 | VINMED, s.r.o. Dr. Vinclerová Čergovská 22/1, 082 67 Terňa |
45935378 | Zdrav. výkony- soc.pomoc | 34,85 vrátane DPH |
6.8.2012 | 31.8. 2012 | 20.9.2012 | ||
11240556 | MEDIPRESS s.r.o., MUDr. Mária Jacková všeobecný lekár Šarišské Bohdanovce 87, 082 05 |
36500071 | Faktúra za zdrav. výkony-soc. pomoc | 76,67 vrátane DPH |
6.8.2012 | 31.8. 2012 | 20.9.2012 | ||
11240555/PO | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | Faktúra za zdravotné výkony. | 41,82 bez DPH |
2.8.2012 | 14.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240554 | AMNIS RHEI, s.r.o. K amfiteátru 8, Prešov |
45940291 | Zdrav. výkony - soc. pomoc | 27,88 vrátane DPH |
3.8.2012 | 06.09.2012 | 20.9.2012 | ||
11240553/PO | MEDI-D.B., s.r.o. Bzenov, 082 42 |
36498271 | Faktúra za zdravotnú starostlivosť. | 6,97 bez DPH |
2.8.2012 | 14.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240552 | CLIENTES spol. s r.o. Prostejovská 39/B, 080 01 Prešov |
36493503 | Faktúra za zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
1.8.2012 | 24.08.2012 | 20.9.2012 | ||
11240551/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 292,52 bez DPH |
2.8.2012 | 14.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240550/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 455,90 vrátane DPH |
1.8.2012 | 14.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240549/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. | 2488,00 bez DPH |
3.8.2012 | 14.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240548/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za nájom nebytových priestorov. | 3242,25 bez DPH |
1.8.2012 | 14.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240547 | MUDr. Ortančík Valér, Ambulancia PLD 66 Šarišské Bohdanovce 87, 082 05 |
Faktúra za zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
31.7.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |||
11240546 | MUDr. Terézia Chlebovcová Nám. Sv. Martina 41, 082 71 Lipany |
Faktúra za zdravotnú starostlivosť | 6,97 vrátane DPH |
30.7.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |||
11240545/PO | MUDr.Švirk Ján Amb.praktického lekára pre dospelých Masarykova 26, 080 01 Prešov |
35520108 | Faktúra za zdravotné výkony. | 27,88 bez DPH |
30.7.2012 | 08.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240544 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Faktúra za elektrinu - dodávka a distribúcia | 3951,00 vrátane DPH |
30.7.2012 | 02.08.2012 | 24.8.2012 | ||
11240542/PO | Ing. Ľubomír Červeňák - LC Kupeľná 3912/1, 080 01 Prešov |
44020660 | Faktúra za deratizáciu objektov | 206,06 bez DPH |
25.7.2012 | 01.08.2012 | 23.8.2012 | ||
11240541 | Obvodný úrad Prešov Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
42077508 | Faktúra za zrážkovú vodu za obdobie 29.5.2012 - 28.6. 2012 | 48,47 bez DPH |
24.7.2012 | 1.8. 2012 | 24.8.2012 | ||
11240540/PO | MUDr. Aszlayová Kveta Hviezdoslavova 17, 071 01 Prešov |
31976719 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
23.7.2012 | 09.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240539 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Faktúra za služby Orage | 481,23 vrátane DPH |
19.7.2012 | 02.08.2012 | 24.8.2012 | ||
11240538 | EUROcoop partners, s.r.o. Požiarnická 17, 080 01 Prešov |
36749419 | Faktúra za dodávku dezinfekčných gélov | 960,00 bez DPH |
20.7.2012 | 02.08.2012 | 24.8.2012 | ||
11240537 | Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor Baštová 44, 080 01 Prešov |
37794680 | Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace | 70,03 vrátane DPH |
19.7.2012 | 01.08.2012 | 23.8.2012 | ||
11240536 | Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor Baštová 44, 080 01 Prešov |
37794680 | Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace | 29,88 vrátane DPH |
19.7.2012 | 01.08.2012 | 23.8.2012 | ||
11240532/PO | MUDr. Staško Juraj Konštantínova 17, 080 01 Prešov |
36500879 | Faktúra za zdravotné výkony. | 174,25 bez DPH |
18.7.2012 | 14.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240530/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Faktúra za cartridge | 946,04 vrátane DPH |
16.7.2012 | 23.07.2012 | 7.8.2012 | ||
11240529/PO | SPEX, s.r.o. Baštová 34, 080 01 Prešov |
36455458 | Faktúra za opravu záložného zdroja. | 85,20 vrátane DPH |
17.7.2012 | 23.07.2012 | 7.8.2012 |