![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240429/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1428,19 vrátane DPH |
8.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240430/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 618,23 vrátane DPH |
8.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240426/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 531,26 vrátane DPH |
8.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240428/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1642,98 vrátane DPH |
8.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240367/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 636,23 vrátane DPH |
14.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240332/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1428,19 vrátane DPH |
7.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240331/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1642,98 vrátane DPH |
7.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240333/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 3966,42 vrátane DPH |
7.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240330/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 531,26 vrátane DPH |
7.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240253/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 3966,42 vrátane DPH |
16.4.2012 | 04.05.2012 | 18.5.2012 | ||
11240263/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 671,00 vrátane DPH |
11.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240252/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 531,26 vrátane DPH |
10.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240254/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1642,98 vrátane DPH |
10.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240255/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1428,19 vrátane DPH |
10.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240186/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 716,75 vrátane DPH |
9.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240168/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1642,98 vrátane DPH |
6.3.2012 | 12.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240166/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 531,26 vrátane DPH |
6.3.2012 | 12.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240167/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 3445,48 vrátane DPH |
6.3.2012 | 12.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240169/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1428,19 vrátane DPH |
6.3.2012 | 12.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240119/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 710,89 vrátane DPH |
13.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240095/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1428,19 vrátane DPH |
7.2.2012 | 13.02.2012 | 2.3.2012 | ||
11240094/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1642,98 vrátane DPH |
7.2.2012 | 13.02.2012 | 2.3.2012 | ||
11240092/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 531,26 vrátane DPH |
7.2.2012 | 13.02.2012 | 2.3.2012 | ||
11240093/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 3445,48 vrátane DPH |
7.2.2012 | 13.02.2012 | 2.3.2012 | ||
11240049/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 543,66 vrátane DPH |
11.1.2012 | 20.01.2012 | 2.2.2012 | ||
11240819/PO | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služby orange | 467,24 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 21.11.2012 | 30.11.2012 | 20.12.2012 | |
11240756/PO | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | pripojenie služby orange | 442,21 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 22.10.2012 | 29.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240672/PO | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služby orange pripojenie | 451,29 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 20.09.2012 | 27.09.2012 | 26.10.2012 | |
11240539 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Faktúra za služby Orage | 481,23 vrátane DPH |
19.7.2012 | 02.08.2012 | 24.8.2012 | ||
11240465/PO | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 513,66 vrátane DPH |
21.6.2012 | 27.06.2012 | 17.7.2012 | ||
11240377/PO | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 511,82 vrátane DPH |
22.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
11240363/PO | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 26,10 vrátane DPH |
11.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240297/PO | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 503,35 vrátane DPH |
20.4.2012 | 30.04.2012 | 18.5.2012 | ||
11240216/PO | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 520,83 vrátane DPH |
21.3.2012 | 30.03.2012 | 4.4.2012 | ||
11240131/PO | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 500,19 vrátane DPH |
22.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240073/PO | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1,0 vrátane DPH |
26.1.2012 | 02.02.2012 | 20.2.2012 | ||
11240070/PO | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 470,58 vrátane DPH |
20.1.2012 | 31.01.2012 | 8.2.2012 | ||
11240471/PO | LAMITEC, s.r.o. Plynárenská 2, 821 09 Bratisleva |
35710691 | Faktúra za podložku pod stoličku na koberce. | 300,00 vrátane DPH |
28.6.2012 | 04.07.2012 | 23.7.2012 | ||
1240794/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet | 1193,39 vrátane DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 9.11.2012 | 16.11.2012 | 13.12.2012 | |
11240732/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet | 859,72 bez DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 9.10.2012 | 17.10.2012 | 2.11.2012 |